您好,這個(gè)的話,需要聯(lián)系當(dāng)?shù)睾jP(guān)署說(shuō)明原因才可以申請(qǐng)的
請(qǐng)問(wèn)一下 本來(lái)要抵扣的海關(guān)繳款書 不小心點(diǎn)到退稅里去了 在退稅系統(tǒng)-在線申報(bào) -扣稅憑證誤勾退稅且未報(bào)退稅回退申請(qǐng) 現(xiàn)在顯示這個(gè)
我們上個(gè)月有份海關(guān)繳款書的自已在退稅勾選里出現(xiàn)了并已做勾選確認(rèn),這個(gè)應(yīng)該是可以抵扣的,這幾天發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題,會(huì)計(jì)說(shuō)不能撤銷了,該如何操作? 另一個(gè)說(shuō)l海關(guān)繳款書這個(gè)如果在抵扣里勾選確認(rèn)是如何操作的?因?yàn)槌黾{說(shuō)她什么也沒(méi)點(diǎn),正常做內(nèi)銷部分抵扣確認(rèn),然后外銷部分正常在退稅里做確認(rèn)統(tǒng)計(jì),這個(gè)海關(guān)繳款書是在退稅勾選確認(rèn)做統(tǒng)計(jì)時(shí)自己跳出來(lái)的,她什么也沒(méi)做,電子口岸的卡也不在她這里,是不是該電子口岸里要操作一下的嗎?
老師,我現(xiàn)在在勾選平臺(tái)勾選確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額,都會(huì)在增值稅納稅申報(bào)表的附表二的第二行里體現(xiàn),但是我有個(gè)疑問(wèn),海關(guān)繳款也是在勾選平臺(tái)勾選確認(rèn)的,但是我看見(jiàn)附表二的第五行是單獨(dú)的統(tǒng)計(jì)海關(guān)繳款書,那我就不明白了。難道海關(guān)繳款書勾選認(rèn)證了之后不體現(xiàn)在第二行里,而是要手動(dòng)填寫在第五行里嗎????
甲地板廠(增值稅一股納稅人),主要從事實(shí)木地板的生成和銷售業(yè)務(wù),2021年10月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:1.銷售自產(chǎn)M型實(shí)木地板,取得含增值稅銷售額113萬(wàn)元2.將一批自產(chǎn)M型實(shí)木地板用于集體福利,相同數(shù)量M型實(shí)木地板含增值稅售價(jià)13.56萬(wàn)元。3.進(jìn)口生產(chǎn)用設(shè)備一批,該批設(shè)備貨價(jià)540萬(wàn)元運(yùn)抵我國(guó)關(guān)境內(nèi)輪入地點(diǎn)起卸前的包裝費(fèi)15萬(wàn)元、運(yùn)費(fèi)5萬(wàn)元、保險(xiǎn)費(fèi)5萬(wàn)元。貨物報(bào)關(guān)后,按照規(guī)定繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅,取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,關(guān)稅稅率5%,增值稅稅率13%。要求:計(jì)算甲地板廠本月應(yīng)納增值稅稅額。
2023年,我這邊有一個(gè)個(gè)體戶,因?yàn)閷?duì)政策不明,把開(kāi)具的普通發(fā)票金額填到了增值稅申報(bào)表里邊專票金額的位置,然后造成了多繳增值稅城建稅稅款,現(xiàn)在我需要申請(qǐng)退稅,請(qǐng)問(wèn)哪位老師有類似的退稅申請(qǐng)書模板呢
老師,8月份工資表少扣一個(gè)人的社保,如何做賬務(wù)處理,謝謝
老師,今天剛增加社保,員工說(shuō)要離職,那直接減員嗎,產(chǎn)生什么費(fèi)用嗎
你好老師,公司收到的穩(wěn)崗返還補(bǔ)貼怎么記賬
小規(guī)模,開(kāi)銷售材料發(fā)票專票,是按13%開(kāi)?還是3%開(kāi),還是1%開(kāi)?
大學(xué)生能給報(bào)勞動(dòng)報(bào)酬嗎?
老師,公司要注銷了,固定資產(chǎn)也處置了,固定資產(chǎn)處置的分錄怎么寫?
老師就是那個(gè)建安業(yè)附表4提示數(shù)據(jù)比對(duì)不符,附表4預(yù)繳的問(wèn)題。我根據(jù)我的預(yù)繳的臺(tái)賬,把那些完稅憑證都找出來(lái),按照那個(gè)完稅憑證預(yù)繳的金額那些填的這個(gè)我沒(méi)搞錯(cuò)啦,我也對(duì)的上,但是他那里始終就是有個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)比不通過(guò)。所以把我的盤鎖了,他數(shù)據(jù)不對(duì),找不出來(lái)就就解不了鎖啊,沒(méi)辦法解鎖就開(kāi)不了票,這怎么解鎖呀
請(qǐng)問(wèn)自產(chǎn)產(chǎn)品送給客戶的會(huì)計(jì)分錄怎么做?需要開(kāi)發(fā)票給客戶嗎?調(diào)制增值稅報(bào)表時(shí)也是填銷售額和稅額嗎?
老師,自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓。轉(zhuǎn)讓款的匯款憑證需要在整個(gè)轉(zhuǎn)讓流程里出現(xiàn)嗎?是稅局要,還是工商要?
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾機(jī)關(guān)系是什么老師,比如凈利潤(rùn)增加,對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表的影響
在電子稅務(wù)局平臺(tái)可以申請(qǐng)退稅嗎
您好,這個(gè)是可以的,但是需要填寫信息,讓他們知道
能麻煩說(shuō)下在電子稅務(wù)局操作的的退稅流程嗎
電子稅務(wù)局退稅流程因退稅類型不同而有所差異,但大致流程如下: 1.?登錄電子稅務(wù)局 :正常登錄當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局。 2.?進(jìn)入退稅模塊 :點(diǎn)擊【我要辦稅】→【一般退(抵)稅管理】,選擇對(duì)應(yīng)的退稅功能,如“一站式退抵稅(費(fèi))”等。 3.?填寫申請(qǐng)表 :若系統(tǒng)支持預(yù)填,納稅人可選擇系統(tǒng)預(yù)填,然后核對(duì)申請(qǐng)表內(nèi)數(shù)據(jù),包括選擇聯(lián)系人,勾選“申請(qǐng)退還項(xiàng)目”等;若系統(tǒng)未預(yù)填或數(shù)據(jù)有誤,則自行填報(bào)相關(guān)信息。 4.?上傳附報(bào)資料 :根據(jù)退稅類型,按要求上傳相關(guān)資料,如完稅證明、情況說(shuō)明等。 5.?確認(rèn)提交 :核對(duì)申請(qǐng)表及附報(bào)資料無(wú)誤后,點(diǎn)擊提交按鈕。部分退稅場(chǎng)景可能需要預(yù)約辦理或再次確認(rèn)相關(guān)信息,納稅人按系統(tǒng)提示操作即可。