同學(xué)你好 先做往來

公司在實際業(yè)務(wù)中發(fā)生了應(yīng)收債務(wù)?,F(xiàn)在公司公戶收到債務(wù)人還款,但是在對公帳上其實是沒有這個債務(wù)發(fā)生的。我司想開服務(wù)費專票平還款。但是營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍沒有這個服務(wù)費或咨詢費。這個業(yè)務(wù),應(yīng)該怎樣操作為好呀?
老師,乙公司是我們公司的勞務(wù)分包公司,我們給乙公司用公司賬戶付款20萬勞務(wù)費,但乙方給我們開了23萬的勞務(wù)普票。目前這個項目后期回款了我們還得給乙公司付勞務(wù)費的。但是現(xiàn)在是收到的勞務(wù)發(fā)票金額大于實際付款金額,該怎么做賬啊
老師,您好公司建房,圍擋項目簽訂合同后,是產(chǎn)生了勞務(wù)合同(沒有包括在合同內(nèi)),對方公司開不了勞務(wù)發(fā)票,這種情況應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我公司是勞務(wù)派遣公司,給交的養(yǎng)老保險屬于成本費用,7月我司已經(jīng)交了養(yǎng)老保險,但是對應(yīng)7月的勞務(wù)發(fā)票還沒開,就是收入還沒產(chǎn)生,這個交的養(yǎng)老保險應(yīng)該怎么入賬
勞務(wù)公司對應(yīng)項目還沒開票,但是實際項目當(dāng)期已經(jīng)產(chǎn)生人員勞務(wù)費對公轉(zhuǎn)掉了,應(yīng)該怎么入帳呢?
公司報廢一批固定資產(chǎn),賣得廢品60萬元,對方不要票,我公司申報了未開票收入,后續(xù)會影發(fā)稅務(wù)風(fēng)險嗎
老師老板給公司打錢不想入資本金,以什么方式入賬最好。按借款,協(xié)議怎樣寫。謝謝
老師您好想咨詢一下 勞動合同屬于在母公司,工資部分由子公司承擔(dān),包括個人部分的社保公積金,但單位承擔(dān)的社保公積金仍在母公司繳納申報,這種情況如此操作可以嗎?
算利潤率是利潤/收入還是利潤除以成本?
我們單位是生產(chǎn)型的,內(nèi)銷和出口企業(yè)。是2025年10月份單位內(nèi)銷主營業(yè)務(wù)收入是100萬,銷項稅額13萬,出口fob價是3萬,當(dāng)月抵扣進項稅額是11萬,退稅率是13%, 請老師幫我算一下這個月的稅負率,該怎么算?
取得對方的發(fā)票,怎么區(qū)分是否簡異計稅的發(fā)票
老師,請問會計學(xué)堂有關(guān)于建筑業(yè)工抵房的賬務(wù)處理課程嗎
想問下公司的凈利潤是指利潤-稅費是吧,比如凈利潤100萬,那小規(guī)模企業(yè)所得稅交稅就是5萬,那公司剩余凈利潤為95萬,假如分給股東70萬,是不是針對70萬再交20%的分紅費就是14萬,股東收到手的錢就是70-14=56萬,股東再針對56萬交個稅啊,就是股東交一個分紅費一個個稅
我們公司 有個員工老板叫做到手工資1萬元, 那產(chǎn)生個稅算誰的
公司的客戶來公司這邊檢測產(chǎn)品 產(chǎn)生的住宿費計入什么科目 可以抵扣嗎
具體是怎么做分錄呢?
同學(xué)你好 接其他應(yīng)收款 貸銀行存款
但是對公轉(zhuǎn)的時候已經(jīng)備注了勞務(wù)費沒關(guān)系嗎
這個沒事 收到發(fā)票的時候計入費用科目
其他應(yīng)付款也行嗎
同學(xué)你好 嗯 最后沖減了就可以