您好,同學(xué),您可以先把支付的保險費用計入到勞務(wù)成本里面,等確認(rèn)收入的時候再把這個勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
由于前面4月份的時候已經(jīng)付出去了公司部分養(yǎng)老保險,但是今年養(yǎng)老保險公司部分減免,所以后面月份社保局就直接用以前交的養(yǎng)老保險沖減了個人和公司交的部分,本來公司部分本月應(yīng)交1969.2 個人部分應(yīng)交2655.6 但是抵扣了4月份已交的部分2100.48,實際交2524.32元 這筆分錄要怎么做呢
由于前面4月份的時候已經(jīng)付出去了公司部分養(yǎng)老保險,但是今年養(yǎng)老保險公司部分減免,所以后面月份社保局就直接用以前交的養(yǎng)老保險沖減了個人和公司交的部分,本來公司部分本月應(yīng)交1969.2 個人部分應(yīng)交2655.6 但是抵扣了4月份已交的部分2100.48,實際交2524.32元 這筆分錄要怎么做呢
請問老師,司機(jī)不在我們公司發(fā)工資,只是付運費給他,但是在勞務(wù)派遣公司交著社保,我們公司付社保的錢,個人承擔(dān)部分這塊上賬的時候應(yīng)該入賬管理費用-勞務(wù)費還是其他應(yīng)收款-代繳社保?
老師好,我們公司上個月給員工交養(yǎng)老保險的時候人家說是不能用對公的卡交,所以就把錢轉(zhuǎn)到個人卡上啦,摘要還寫的是1-8月份養(yǎng)老保險金,我剛看到,按這個轉(zhuǎn)出去的回單的話只能看出來是單位給收款方一個人交的養(yǎng)老保險金,可實際上是交的單位好多人的,請問老師,這個該怎么做項羽處理呢?
老師,我公司是勞務(wù)派遣公司,給交的養(yǎng)老保險屬于成本費用,7月我司已經(jīng)交了養(yǎng)老保險,但是對應(yīng)7月的勞務(wù)發(fā)票還沒開,就是收入還沒產(chǎn)生,這個交的養(yǎng)老保險應(yīng)該怎么入賬
新接手的公司,之前做過固定資產(chǎn)也沒有發(fā)票,可以不折舊,不管它嗎?就當(dāng)沒有
老師,問一下,記賬附的附件,一部分銷售附出庫單,一部分銷售用的是雙方結(jié)算單,不附出庫單,這樣合理嗎?有風(fēng)險不?
老師6月建內(nèi)賬,銀行存款和庫存現(xiàn)金按6月初實際記賬的,6月以前的營業(yè)收入收銀行存款的怎么入賬?
老師請教一下該怎么理解?完全蒙圈了
老師未分配利潤是股權(quán)變更的收入嗎
小規(guī)模納稅人向個人支付勞務(wù)費如何做分錄?
企業(yè)為增資擴(kuò)股,收到外部機(jī)構(gòu)投入的資本時,為什么是計入實收資本科目,而不是計入股本科目呢,兩個會計科目有什么區(qū)別呢?
老師,物業(yè)公司,實際工作中,如果很多業(yè)主欠物業(yè)費,那么是否按照實際收款的物業(yè)費申報增值稅,那些未繳納的待繳納后申報增值稅
老師,你好,我公司把我開了,稅務(wù)那塊客戶開票我開出去了,合同客戶一直沒蓋章回傳,請問交接時備注清楚我已經(jīng)催客戶回傳蓋章,客戶沒蓋章,這樣交接,以后稅務(wù)查到了會有稅務(wù)風(fēng)險嗎
老師老房產(chǎn)土地稅都是按年稅率計算嗎