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老師,我公司是勞務(wù)派遣公司,給交的養(yǎng)老保險屬于成本費用,7月我司已經(jīng)交了養(yǎng)老保險,但是對應(yīng)7月的勞務(wù)發(fā)票還沒開,就是收入還沒產(chǎn)生,這個交的養(yǎng)老保險應(yīng)該怎么入賬

2022-08-13 11:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-13 11:43

您好,同學(xué),您可以先把支付的保險費用計入到勞務(wù)成本里面,等確認(rèn)收入的時候再把這個勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。

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您好,同學(xué),您可以先把支付的保險費用計入到勞務(wù)成本里面,等確認(rèn)收入的時候再把這個勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
2022-08-13
你好! 7月社保計提 借管理費用…社保費 貸應(yīng)付職工薪酬…社保費 抵減時 借應(yīng)付職工薪酬…社保費 貸營業(yè)外收入
2020-09-02
你好!應(yīng)該退回的記錄其他應(yīng)收款。這次繳納時少交的部部分,沖減你的其他應(yīng)收款就可以。
2020-09-04
公司抵減不需要管,你之前計提做賬了,現(xiàn)在只需要調(diào)公司部分抵減個人部分,這個抵減個人部分是多少 你的意思是實際還交2524.32 合計是一起交2100.48, %2B2524.32 本來是這么多是不是,個人部分需要去查下看抵減多少,這個,你去看那個臺賬,之后做借其他應(yīng)付款個人社保,借應(yīng)付職工薪酬 單位社保 負(fù)數(shù),之前單位多計提沖掉,借管理費用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬,負(fù)數(shù)
2020-09-04
風(fēng)險在勞務(wù)派遣公司,你公司沒風(fēng)險
2021-04-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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