你好,借工程施工 進項稅額 貸銀行存款 應付賬款
老師,乙公司是我們公司的勞務分包公司,我們給乙公司用公司賬戶付款20萬勞務費,但乙方給我們開了23萬的勞務普票。目前這個項目后期回款了我們還得給乙公司付勞務費的。但是現(xiàn)在是收到的勞務發(fā)票金額大于實際付款金額,該怎么做賬啊
老師你好,建筑行業(yè),項目上付的農(nóng)民工人工資,我們是付款到勞務公司的,然后由勞務公司代發(fā),錢已經(jīng)付給了勞務公司,但是勞務公司還沒提供發(fā)票給我們,這個要怎么做賬呢?
老師們好!我想問下我們公司的項目分包給勞務公司施工,我們付給勞務公司款的時候除了需要勞務公司開票以外,還需要那些輔助單據(jù)?我們公司給勞務公司款了,但是勞務公司沒給工人放棄,我們公司有法律責任嗎?
老師你好,我是一個工程總包單位,勞務分包了,由勞務公司給我們開勞務費發(fā)票,但是支付農(nóng)民工工資有我單位的農(nóng)民工專戶支付,我們和勞務公司簽訂了一份委托我們付款協(xié)議,我想問的就是勞務公司給我們開發(fā)票,我做賬是做到工程施工-人工費,還是勞務分包款
老師,勞務再分包是不合法,但是公司已經(jīng)將承包的勞務分包出去了,我們公司只出一個項目經(jīng)理管理現(xiàn)場和我們的乙方,這么的話我們乙方給我們開的票是不是就不能差額預交征稅了
甲電子設備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術服務收入500萬元,轉讓股權收入3000萬元。經(jīng)稅務機關核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風險收益率=