同學(xué)你好 對(duì)的 視同內(nèi)銷就要交
老師,視同銷售(購買的禮品、大禮包作為年貨贈(zèng)送給股東、客戶、還有員工算視同銷售嗎?),供應(yīng)商開的普票,我們應(yīng)該怎么處理呢?應(yīng)該將這部分禮品、大禮包、紀(jì)念品按照 普通發(fā)票的 價(jià)稅合計(jì) 金額 乘以 他們 對(duì)應(yīng)的貨物的增值稅稅率 計(jì)算銷項(xiàng)稅額 嗎?不太懂,請(qǐng)老師解答,感謝!
公司(一般納稅人)外購禮品,在做活動(dòng)的時(shí)候,贈(zèng)送給客戶,做了視同銷售,當(dāng)月購進(jìn)當(dāng)月送出,取的普票,分錄為: 1、購買禮品時(shí),借:庫存商品 2000 貸:銀行存款 2000 2、活動(dòng)送出時(shí),借:銷售費(fèi)用-促銷費(fèi) 2000 貸:其他業(yè)務(wù)收入 1769.91 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 230.09 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),借:其他業(yè)務(wù)成本 2000 貸:庫存商品 2000 我想問,這樣子的一個(gè)分錄,對(duì)嗎?
公司(一般納稅人)外購禮品,在做活動(dòng)的時(shí)候,贈(zèng)送給客戶,做了視同銷售,當(dāng)月購進(jìn)當(dāng)月送出,假設(shè)是取的普票,分錄為: 1、購買禮品時(shí),借:庫存商品 20000 貸:銀行存款 20000 2、活動(dòng)送出時(shí),借:銷售費(fèi)用-促銷費(fèi) 20000 貸:其他業(yè)務(wù)收入 17699.12 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 2300.88 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),借:其他業(yè)務(wù)成本 20000 貸:庫存商品 20000 老師,這樣的一個(gè)分錄,對(duì)嗎
銷售產(chǎn)品開具的增值專用發(fā)票上注明銷售額為450000元,開具的普通發(fā)票注明金額為58500元,為a企業(yè)加工產(chǎn)品收取加工費(fèi)開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額為16000元,將自產(chǎn)產(chǎn)品贈(zèng)送給客戶,成本價(jià)為40000元,同類產(chǎn)品不含稅銷售價(jià)格為56000元,將價(jià)值10000元的外購原材料作為福利分給員工,本月銷售給外貿(mào)企業(yè)的產(chǎn)品與預(yù)繳增值稅13000元,計(jì)算當(dāng)期增值稅應(yīng)納稅額
出口外貿(mào)企業(yè),購買小禮品贈(zèng)與國外客戶,視同銷售繳納增值稅嗎?開專票合適還是開普票合適?
老師,我們公司的老領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)退休年齡,24年發(fā)工資20多萬,要補(bǔ)交匯算清繳個(gè)稅。他還能填專項(xiàng)附加扣除贍養(yǎng)老人項(xiàng)目嗎
老師,A105000納稅調(diào)整表的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是取銷售費(fèi)用與管理費(fèi)用,制造費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi)之后,是吧
老師您好,請(qǐng)問員工出差參加工會(huì)活動(dòng),火車票進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以抵扣
填年度《關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報(bào)告申報(bào)》關(guān)聯(lián)公司的電費(fèi)轉(zhuǎn)讓需不要填寫,如好填寫填在哪個(gè)對(duì)應(yīng)欄
老師那個(gè)表是需要自己填寫嗎,我看到是填寫A105050職工薪酬表支出后,A105000表數(shù)據(jù)就自動(dòng)出來了
老師你好,我去年結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)少了,我現(xiàn)在要怎么做賬務(wù)處理呢,去年的有成本票
公司有部分員工是未繳納社保的,怎么避免糾紛引起的勞動(dòng)仲裁?
請(qǐng)問5月份交的企業(yè)所得稅怎么做賬務(wù)處理
老師,高新企業(yè)的房產(chǎn)稅有什么優(yōu)惠政策嗎
稅務(wù)賬 是更具流水來寫分錄 最后找對(duì)應(yīng)發(fā)票嗎?
視同內(nèi)銷,那購買小禮品是不是可以開專票?
同學(xué)你好 這個(gè)可以開的
開專票可以抵扣對(duì)嗎?贈(zèng)送給國外客戶,是不是和銷售出口商品一樣,可以退稅?。?
同學(xué)你好 你視同內(nèi)銷就可以用來抵扣