你好,這張發(fā)票可以作為上一年的企業(yè)所得稅稅前扣除

老師,我有一個12月份開的發(fā)票開重了,有兩張一模一樣的,我忘記在當(dāng)月作廢了,準備在1月份作廢,因為年底了,我能在12月的賬上先作廢收入但是不紅沖增值稅,到1月份紅沖發(fā)票嗎?因為我沖的是12月份業(yè)務(wù),我能在12月份的賬上沖這個收入,然后1月沖發(fā)票嗎?
老師,我們公司一個費用報銷是12月底的,但是當(dāng)時審票時因為發(fā)票有問題,所以換了張票,但是發(fā)票的開票日期是1月份了,可以計入20年12月份的費用?
個人汽車9月份租賃給公司,每月費用750,10月份才開具的發(fā)票,但是10月份一次性開具了4張單月份發(fā)票,從9月份開具到有12月份,開具了4張發(fā)票,租賃所得代扣可以分成1個月1報,還是直接申報申報4個月費用
有一張成本費用發(fā)票是去年12月份產(chǎn)生的,錢12月份已經(jīng)付了。但是票1月份才給我們開,那么這張發(fā)票可以作為上一年的企業(yè)所得稅稅前扣除嘛?
老師你好,我12月份收到了一張發(fā)票但是發(fā)現(xiàn)章蓋成了財務(wù)專用章,已經(jīng)退回了,1月份才開新的,那我現(xiàn)在做12月的賬可以入賬嘛,因為她屬于12月
老師66歲能當(dāng)法人嗎
歺飲企業(yè),一般納稅人,取得水果和蔬菜的免稅發(fā)票,這種法票屬農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票嗎是否可以計算按9%抵扣進項稅額
購買建材一批,用于修繕職工食堂,價款為20008元,稅款為2600元。這個稅款屬于進項稅嗎?要進行進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
請問老師,客戶把之前我司銷售的產(chǎn)品退回來22000元,我司還有18000元的產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)給客戶但是未開發(fā)票,客戶已經(jīng)是破產(chǎn)的狀態(tài),我們準備起訴他,協(xié)商后最終退產(chǎn)品抵貨款,這種情況應(yīng)該怎么處理?考慮稅務(wù)風(fēng)險
公司是一般納稅人,這個月開了一張專票,因之前還有進項留抵,這張專票能抵嗎,要交稅嗎
想了解一下,出口視同內(nèi)銷和免稅的情況 1.小規(guī)模納稅人,做了出口免稅備案,出口非禁止和0稅率商品,已經(jīng)收匯,但是無法取回成本發(fā)票,是需要視同內(nèi)銷還是可以免稅? 2,小規(guī)模納稅人,做了出口免稅備案,出口非禁止和0稅率商品,無法收匯,已經(jīng)取回成本發(fā)票,是需要視同內(nèi)銷還是可以免稅? 3一般納稅人,做了出口免稅備案,出口非禁止和0稅率商品,已經(jīng)收匯,但是無法取回成本發(fā)票,是需要視同內(nèi)銷還是可以免稅? 4.一般納稅人,做了出口免稅備案,出口非禁止和0稅率商品,無法收匯,已經(jīng)取回成本發(fā)票,是需要視同內(nèi)銷還是可以免稅?
如何區(qū)分是按工資申報還是按照解除勞動合同一次性賠償金申報
截止第二季度我們開票收入是476萬,10月份開具86萬的發(fā)票,那么超過500萬,系統(tǒng)會從什么時候算成一般納稅人
老師你好,你好 現(xiàn)在還能開這種發(fā)票嗎,個體能開增值稅發(fā)票?能開的話按幾個點交稅?
請問一下老師,我收到的專用發(fā)票備注欄里購買方地址錯誤,這個備注的地址是以前的地址,去年就已經(jīng)變更了地址了,這個發(fā)票需要重開嗎,可以抵扣嗎
那做賬應(yīng)該怎么做的?12月和1月分別應(yīng)該如何入賬
你12月預(yù)估成本就是了呀