撤銷統(tǒng)計(jì)之后在你的抵扣勾選里面把這個(gè)發(fā)票前面的。去掉,然后再提交
您好,請問八月份進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證了兩張票,已經(jīng)生成統(tǒng)計(jì)表,現(xiàn)在撤銷統(tǒng)計(jì)再增加認(rèn)證三張票,生成統(tǒng)計(jì)為什么還是之前的兩張呢?該如何操作
發(fā)票勾選認(rèn)證我統(tǒng)計(jì)成功了,為什么這里還顯示未申報(bào)呢?
我已經(jīng)撤銷統(tǒng)計(jì)了,在發(fā)票查詢那怎么還顯示認(rèn)證成功呢,我該怎么弄
我已經(jīng)撤銷統(tǒng)計(jì)了,在發(fā)票查詢那怎么還顯示認(rèn)證成功呢?我該怎么弄
發(fā)票確認(rèn)平臺我一開始申請統(tǒng)計(jì)了一張,并確認(rèn)了,后來我又撤銷統(tǒng)計(jì)了,又認(rèn)證了兩張,怎么申報(bào)的時(shí)候還是顯示一張
老師長期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級會計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。
第三小條,產(chǎn)成品發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)3萬元,為什么計(jì)入存貨成本?商品已經(jīng)生產(chǎn)完成,應(yīng)記入管理費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)用
今年中級會計(jì)分錄不小心標(biāo)了單位,會扣分嗎?
今年cpa和中級會計(jì)分錄金額都不小心標(biāo)注了單位,但數(shù)沒錯(cuò),會被額外扣分嗎?
10月1日起填報(bào)的企業(yè)所得稅表上職工薪酬這個(gè)1月份支付的是去年12月的這個(gè)也填到實(shí)際支付的職工薪酬里嗎?但是支付的不是本年度的職工薪酬。那會不會數(shù)據(jù)對不上?