同學(xué)您好,是這樣的,收入與成本應(yīng)該匹配
曾老師,我們20年的有些收入和成本沒確認(rèn),今年確認(rèn)。7月份又開始了新項(xiàng)目,按理來說7月的收入和成本我7月就要確認(rèn)收入和成本,但是成本票一直沒開出來,我想著8月確認(rèn),但是發(fā)現(xiàn)如果確認(rèn)了,7月的利潤加上去年的利潤有些高,200多萬,我應(yīng)不應(yīng)該這個月確認(rèn)收入和成本
老師,是不是,我哪個月確認(rèn)收入了,當(dāng)時也跟著確認(rèn)成本,而不是根據(jù)發(fā)票什么時候開進(jìn)來確認(rèn)成本?
老師,建筑公司是按收到工程進(jìn)度款確認(rèn)收入?那成本是按什么確認(rèn)?比如知道總工程款1000萬,已完工20%收進(jìn)度款200萬確認(rèn)收入?那成本是多少?按財(cái)務(wù)賬上依據(jù)發(fā)票當(dāng)時做了多少成本來確認(rèn)嗎?
老師,建筑公司是按收到工程進(jìn)度款確認(rèn)收入?那成本是按什么確認(rèn)?比如知道總工程款1000萬,已完工20%收進(jìn)度款200萬確認(rèn)收入?那成本是多少?按財(cái)務(wù)賬上依據(jù)發(fā)票當(dāng)時做了多少成本來確認(rèn)嗎?
老師您好!勞務(wù)派遣公司是不是也屬于時段履約應(yīng)該按期確認(rèn)收入成本,而不是根據(jù)開票來確認(rèn)收入?
你知道,之前別人報(bào)個稅,報(bào)錯了,我現(xiàn)在重新取消之前的,我現(xiàn)在怎么報(bào)之前的呢
您好,老師我想請教一下,我們公司是新公司A,借用其中一個大股東的另一個公司稱為B招標(biāo)了一個項(xiàng)目,用B公司和對方C簽了合同,但是實(shí)質(zhì)是我們新公司A經(jīng)營,現(xiàn)在要給C付租金,我們A打給B,B再打給C,這其中開發(fā)票有什么風(fēng)險(xiǎn)沒?B公司能不能擬個合同原價(jià)轉(zhuǎn)租打包給A,這個有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)可以稅前扣除嗎?
電子稅務(wù)局發(fā)票入賬標(biāo)識是簽收發(fā)票的做入賬標(biāo)識還是做賬的做入賬標(biāo)識
我們公司的車在保險(xiǎn)公司交車險(xiǎn)的時候,保險(xiǎn)公司代扣了車船稅,但是這個車船稅完稅憑證我找誰開呀?
老師,您好!麻煩提供一個民辦高校教職工探親費(fèi)的報(bào)銷制度,謝謝!
法人在三家公司同時報(bào)了個稅,現(xiàn)在個稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個稅,老板不愿意我現(xiàn)在把24年多做的那部分工資刪除更正,把其中兩個公司工資做成0,我更改了24年匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報(bào),年報(bào)我改完了,我現(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤是不是我得調(diào)今年第2季度的報(bào)表
老師,你好,我們五月申報(bào)四月個稅,但是四月發(fā)了一到三個月工資,其中一個人一月份工資需要交個稅,但是2月份已經(jīng)申報(bào)個稅了,而且這個人一月份工資還分月發(fā)了兩次,那我們申報(bào)四月份個稅,是不是需要把這個人一月份工資除去,
老師,我想咨詢一下就業(yè)實(shí)操問題,入職一家圖書行業(yè)的公司,之前是傳統(tǒng)的線下銷售,現(xiàn)在也有線上的銷售了,公司的庫存沒有管理,公司有好幾個主體,財(cái)務(wù)部 銷售部以及電商部都是獨(dú)立的,數(shù)據(jù)部閉環(huán)連通,之前也沒有做過財(cái)務(wù)報(bào)表分析數(shù)據(jù),入職之后我該如何開展工作?
老師好,24年1月做了服務(wù)開了服務(wù)費(fèi)5000發(fā)票,金蝶賬上一直掛著的是預(yù)收賬款5000,這種情況如何調(diào)整賬務(wù)呢?
問題是,我們是進(jìn)的貨當(dāng)天就賣出去了,而且人家給我們結(jié)款是半年結(jié)一次,那我要怎么做分錄呢?比如十二月收入352375.2然后成本發(fā)票是七八九月十月十一月開進(jìn)來的,我怎么做呢?收入和開進(jìn)來的成本都不在一個月的
根據(jù)采購金額做暫估,借成本貸應(yīng)付賬款-暫估