你好,印花稅這個月交可以的。
老師好,請問公司12月和一家供應(yīng)商簽訂了進(jìn)貨合同金額15000元,12月先付了25%,其他的明年2月付,他們預(yù)計到明年才能開收據(jù)且沒有發(fā)票,請問這個今年和明年我們怎么記賬,現(xiàn)在用交印花稅嗎,印花稅怎么記賬,謝謝老師
請問老師,我有ab兩個單位,a是個體戶一般納稅人(想注銷了)以后用b(是公司一般納稅人),去年6月a把最后一點貨平價出給b了b正常銷售,現(xiàn)在稅務(wù)局可能不同意,我回到21年6月更正申報,我還有留抵的進(jìn)項稅,留抵的稅額多應(yīng)該抵不完。不超10萬不用繳納水利基金,得補繳印花稅,我把 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 銷項稅 改動一下 多繳的印花稅補提一下、再繳納,可以嗎? ,
老師你好:我們一般納稅人,公司在工行信用6月貸款116萬,合同才拿到手,請問印花稅這個月交可以嗎
老師您好,公司是一般納稅人,我們在銀行用信用貸款了116萬請問一年的短期借款繳納印花稅嗎?
老師好,我公司為制造業(yè)一般納稅人,我們這個月預(yù)收一年房租15萬,請問這個15萬增值稅是不是可以分?jǐn)傄院竺吭陆贿€是在收到時就得根據(jù)全額交納增值稅
A公司目前還沒招聘員工讓B公司(不是勞務(wù)公司)員工給營運業(yè)務(wù)這個工資社保需A公司支付B公司這個怎么開發(fā)票簽訂相關(guān)協(xié)議?
在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)時分錄 借:固定資產(chǎn) 貸:資本公積,現(xiàn)無償劃轉(zhuǎn)該怎么做分錄呢
老師您好,您幫我看看我們投標(biāo)需要擔(dān)保公司出具投標(biāo)保函,您看這家是擔(dān)保公司嗎,他出具的這個可以嗎
老師你好 想問下無形資產(chǎn)有沒有經(jīng)營權(quán)這各項目,我們工資購買了一項經(jīng)營權(quán),但不是特許經(jīng)營權(quán)
老師 我公司是外貿(mào)企業(yè),客戶讓代買一個集裝箱,可以不報關(guān),計入費用嗎
你好,公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,個人繳納的印花稅,可以走公司帳嗎
申報工商年報,營業(yè)總收入 填寫利潤表中中的營業(yè)收入,主營業(yè)務(wù)收入填哪個數(shù)據(jù)呢?是利潤表里邊 這個營業(yè)收入-營業(yè)利潤底下的那個營業(yè)外收入嗎?
老師,開13%的勞務(wù)發(fā)票,單位開一項,單價就是總金額22.5萬元,這張發(fā)票有風(fēng)險嗎?能不能這樣開?
印花稅需要計提嗎?不計提,直接進(jìn)管理費用-稅費可以嗎?
老師這筆賬具體應(yīng)該怎么做?關(guān)于匯兌損益的?有點懵
2023年1月5日進(jìn)行申報,所屬期是12月嗎,我有幾回日期填寫不對,產(chǎn)生滯納金了,不知道怎么選這個日期
合同是什么時候簽下的呢。
合同是7月份簽下的
老師我們有好多買賣合同,當(dāng)時我都按直接開發(fā)票和進(jìn)項發(fā)票繳納的印花稅,后期合同經(jīng)理拿過來已經(jīng)超過半年到一年了,然后合同金額大于實際發(fā)生了,然后我又補的印花稅,但是所屬期并沒有按合同簽訂日期繳納按到申報日期繳納的印花稅
按所屬期選擇申報是不會有滯納金的。
平常我也申報印花的,合計匯總申報,按季或次申報就通過啦。
我們是按次的,主要是這個合同不在我手里往往合同數(shù)額大于實際發(fā)生額簽訂2000噸,但實際上發(fā)生根只有在500噸或者1000噸,但我都是按照2000噸去交的印花稅,當(dāng)時如果按1000噸交的那一塊兒稅,我后期還會把1000噸的印花稅再補上,所屬期就選擇當(dāng)期申報的月份了,沒有按合同簽訂日期去申報,如果按合同簽訂日期去所屬期申報,那交的費用就會產(chǎn)生滯納金
按合同上的金額申報,后面少了補,匯總合計金額補為主,申報日期就選當(dāng)期,如合同金額100元,當(dāng)月匯總申報是500元。下個月,合同金額有變動,直接在匯總金額里補上就行。明白?