同學(xué)您好,要開發(fā)票的按分包合同約定開票
老師你好!我們給對方開建筑服務(wù)-勞務(wù)費發(fā)票,我們做賬還需要附工資表嗎
老師你好對方建筑公司給我們代發(fā)工資,我們還要開發(fā)票嗎,我們是勞務(wù)分包方
我們是勞務(wù)分包公司,我給對方建筑公司開發(fā)票,他們把勞務(wù)費轉(zhuǎn)給我們 我們再把勞務(wù)費轉(zhuǎn)到建筑公司賬號,建筑公司從他們臨時賬戶發(fā)工資。會計分錄怎么做啊
甲方代發(fā)工資給我們的分包商,分包商給我們開建筑服務(wù)勞務(wù)費發(fā)票,我們在給甲方開發(fā)票可以嗎
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應(yīng)付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的啊?
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
我們給開了勞務(wù)費,他們直接從勞務(wù)費里扣,不行?
同學(xué)您好,是的沒錯, 是這樣的他們直接從勞務(wù)費里扣
再開發(fā)票,我們咋么做賬
您好,借:應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付-墊付款貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
我們一直給開的勞務(wù)費,只是讓那邊代發(fā)了兩個月我們的工資,他們讓我們另外開代發(fā)工資的那部分的費用,我們是可以不開的對不,然后咋么給他們說
要開發(fā)票的為什么可以不開呢,有合同約定嗎
為什么還要開呢?我們和他們簽的勞務(wù)合同,有兩次工人工資是他們公司替我們代發(fā)的,現(xiàn)在他們要我們把代發(fā)工資的開成發(fā)票給他們
替你們代發(fā)工資這個你們退錢給他們了嗎是怎么操作的?
沒有,我們開的勞務(wù)費他們沒有給我們付完,
同學(xué)您好,這種糾紛雙方協(xié)商