 
                            同學(xué)您好, 1.財務(wù)會計分錄, 借:對附屬單位補助費用 30000 貸:銀行存款 30000 預(yù)算會計分錄, 借:對附屬單位補助支出 30000 貸:資金結(jié)存—貨幣資金 30000 2.財務(wù)會計分錄, 借:上繳上級費用 50000 貸:其他應(yīng)付款 50000 無預(yù)算會計分錄, 3.財務(wù)會計分錄, 借:其他應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 40000 貸:銀行存款 40000 預(yù)算會計分錄, 借:事業(yè)支出 40000 貸:資金結(jié)存—貨幣資金 40000
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    4/某事業(yè)單位2018年11月3日為開展經(jīng)營活動委托某企業(yè)制作一批科普產(chǎn)品,預(yù)付賬款142000元;11月15日科普產(chǎn)品制作完畢并交付入庫,企業(yè)給該事業(yè)單位開具金額為160000元的發(fā)票,該事業(yè)單位補付尾款18000元,款項均采用銀行存款支付。5./某事業(yè)單位2018年按照規(guī)定應(yīng)該上繳上級部門160000元,該款項于當(dāng)年12月上繳;12月31日該事業(yè)單位“上繳上級費用”科目和“上繳上級支出”科目累計借方余額均為160000元,期末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。6.某事業(yè)單位2018年要對下屬事業(yè)單位補助1000000元,該補助款于12月支付;12月31日“對附屬單位補助費用”科目和“對附屬單位補助支出”科目累計借方余額均為1000000元,年末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù)做出相應(yīng)的會計處理。
2/某行政單位2019年1月經(jīng)批準(zhǔn)以閑置辦公用房對外出租,按照規(guī)定,繳納上半年房產(chǎn)稅66000元,以財政授權(quán)支付方式支付。4/某事業(yè)單位2018年11月3日為開展經(jīng)菅活動委托某企業(yè)制作一批科普產(chǎn)品,預(yù)付賬款142000元;11月15日科普產(chǎn)品制作完畢并交付入庫,企業(yè)給該事業(yè)單位開具金額為160000元的發(fā)票,該事業(yè)單位補付尾款18000元,款項均采用銀行存款支付。5./某事業(yè)單位2018年按照規(guī)定應(yīng)該上繳上級部門160000元,該款項于當(dāng)年12月上繳;12月31日該事業(yè)單位“上繳上級費用”科目和“上繳上級支出”科目累計借方余額均為160000元,期末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。6:某事業(yè)單位2018年要對下屬事業(yè)單位補助1000000元,該補助款于12月支付:12月31日“對附屬單位補助費用”科目和“對附屬單位補助支出”科目累計借方余額均為1000000元,年末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù)做出相應(yīng)的會計處理。
2/某行政單位2019年1月經(jīng)批準(zhǔn)以閑置辦公用房對外出租,按照規(guī)定,繳納上半年房產(chǎn)稅66000元,以財政授權(quán)支付方式支付。4/某事業(yè)單位2018年11月3日為開展經(jīng)菅活動委托某企業(yè)制作一批科普產(chǎn)品,預(yù)付賬款142000元;11月15日科普產(chǎn)品制作完畢并交付入庫,企業(yè)給該事業(yè)單位開具金額為160000元的發(fā)票,該事業(yè)單位補付尾款18000元,款項均采用銀行存款支付。5./某事業(yè)單位2018年按照規(guī)定應(yīng)該上繳上級部門160000元,該款項于當(dāng)年12月上繳;12月31日該事業(yè)單位“上繳上級費用”科目和“上繳上級支出”科目累計借方余額均為160000元,期末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。6:某事業(yè)單位2018年要對下屬事業(yè)單位補助1000000元,該補助款于12月支付:12月31日“對附屬單位補助費用”科目和“對附屬單位補助支出”科目累計借方余額均為1000000元,年末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù)做出相應(yīng)會計處理
3、某事業(yè)單位2022年發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)該單位用一部分事業(yè)收入和其他收入對附屬單位撥付補助款30000元,以進(jìn)一步提升該附屬單位的工作水平??铐椡ㄟ^銀行存款支付。(2)該單位按相關(guān)規(guī)定,對于取得的事業(yè)收入。技照相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和比例上繳上級單位,經(jīng)計算,上繳金額為50000元(3)該單位存在金業(yè)所得稅繳納義務(wù),向稅務(wù)機關(guān)繳的所得40000元,通過銀行存款支付。編制以上業(yè)務(wù)會計分錄
3、某事業(yè)單位2022年發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)該單位用一部分事業(yè)收入和其他收入對附屬單位撥付補助款30000元,以進(jìn)一步提升該附屬單位的工作水平??铐椡ㄟ^銀行存款支付。(2)該單位按相關(guān)規(guī)定,對于取得的事業(yè)收入。技照相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和比例上繳上級單位,經(jīng)計算,上繳金額為50000元(3)該單位存在金業(yè)所得稅繳納義務(wù),向稅務(wù)機關(guān)繳的所得40000元,通過銀行存款支付。編制以上業(yè)務(wù)會計分錄老師,麻煩快一點?。?!
 
                老師,個體戶名稱更換了,對方用的更改前的名稱開票給我們,普票可以稅前扣除嗎?我們是小規(guī)模
前期采購的紅酒已經(jīng)入了成本,后面做了銷售出庫,但客戶未拿走錢也未付,現(xiàn)在重新走其他入庫入進(jìn)來,庫存應(yīng)該不用再錄入成本了吧
老師,你好,就是我們工資向個人借款分次一共借了70萬,打比方一年10萬利息,這10萬在支付的時候公司要代扣個稅是嗎,100000*0.1-2520=7480,還有,借的錢可以寫欠條總額嗎,因為當(dāng)時都沒有寫
公司購買原材料,支付給個人的運費,沒有發(fā)票,怎么做賬
總賬會計都包括哪些工作
采購和銷售,沒簽合同,需要交嗎
建筑行業(yè),小規(guī)模納稅人提供建筑服務(wù),在異地施工,當(dāng)月開具發(fā)票,什么時候預(yù)繳增值稅稅款?地區(qū)是在云南??!一般納稅人是次月,那小規(guī)模納稅人呢?
@答疑老師-石招娣?@答疑群內(nèi)留言?@答疑老師-枝枝?老師您們好,我司是做嵌入式軟件的,有涉及到出口業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)模式是出口硬件,但是海外有我司的人員提供硬件搭建中的軟件服務(wù),那這部分服務(wù)類要怎么報出口退稅呢?要不要在稅務(wù)系統(tǒng)做備案呢?
老師,我們跟母公司有合作,然后開票開的是母公司的,但是付款是子公司付的。這個怎么做賬?
老師,我沒有過,我報考的是VIP協(xié)議班,申請復(fù)學(xué),會計學(xué)堂學(xué)習(xí)我到期了,麻煩老師給申請一下