同學您好,正在解答
4/某事業(yè)單位2018年11月3日為開展經(jīng)營活動委托某企業(yè)制作一批科普產(chǎn)品,預(yù)付賬款142000元;11月15日科普產(chǎn)品制作完畢并交付入庫,企業(yè)給該事業(yè)單位開具金額為160000元的發(fā)票,該事業(yè)單位補付尾款18000元,款項均采用銀行存款支付。5./某事業(yè)單位2018年按照規(guī)定應(yīng)該上繳上級部門160000元,該款項于當年12月上繳;12月31日該事業(yè)單位“上繳上級費用”科目和“上繳上級支出”科目累計借方余額均為160000元,期末進行結(jié)轉(zhuǎn)。6.某事業(yè)單位2018年要對下屬事業(yè)單位補助1000000元,該補助款于12月支付;12月31日“對附屬單位補助費用”科目和“對附屬單位補助支出”科目累計借方余額均為1000000元,年末進行結(jié)轉(zhuǎn)。要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù)做出相應(yīng)的會計處理。
2/某行政單位2019年1月經(jīng)批準以閑置辦公用房對外出租,按照規(guī)定,繳納上半年房產(chǎn)稅66000元,以財政授權(quán)支付方式支付。4/某事業(yè)單位2018年11月3日為開展經(jīng)菅活動委托某企業(yè)制作一批科普產(chǎn)品,預(yù)付賬款142000元;11月15日科普產(chǎn)品制作完畢并交付入庫,企業(yè)給該事業(yè)單位開具金額為160000元的發(fā)票,該事業(yè)單位補付尾款18000元,款項均采用銀行存款支付。5./某事業(yè)單位2018年按照規(guī)定應(yīng)該上繳上級部門160000元,該款項于當年12月上繳;12月31日該事業(yè)單位“上繳上級費用”科目和“上繳上級支出”科目累計借方余額均為160000元,期末進行結(jié)轉(zhuǎn)。6:某事業(yè)單位2018年要對下屬事業(yè)單位補助1000000元,該補助款于12月支付:12月31日“對附屬單位補助費用”科目和“對附屬單位補助支出”科目累計借方余額均為1000000元,年末進行結(jié)轉(zhuǎn)。要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù)做出相應(yīng)的會計處理。
2/某行政單位2019年1月經(jīng)批準以閑置辦公用房對外出租,按照規(guī)定,繳納上半年房產(chǎn)稅66000元,以財政授權(quán)支付方式支付。4/某事業(yè)單位2018年11月3日為開展經(jīng)菅活動委托某企業(yè)制作一批科普產(chǎn)品,預(yù)付賬款142000元;11月15日科普產(chǎn)品制作完畢并交付入庫,企業(yè)給該事業(yè)單位開具金額為160000元的發(fā)票,該事業(yè)單位補付尾款18000元,款項均采用銀行存款支付。5./某事業(yè)單位2018年按照規(guī)定應(yīng)該上繳上級部門160000元,該款項于當年12月上繳;12月31日該事業(yè)單位“上繳上級費用”科目和“上繳上級支出”科目累計借方余額均為160000元,期末進行結(jié)轉(zhuǎn)。6:某事業(yè)單位2018年要對下屬事業(yè)單位補助1000000元,該補助款于12月支付:12月31日“對附屬單位補助費用”科目和“對附屬單位補助支出”科目累計借方余額均為1000000元,年末進行結(jié)轉(zhuǎn)。要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù)做出相應(yīng)會計處理
3、某事業(yè)單位2022年發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)該單位用一部分事業(yè)收入和其他收入對附屬單位撥付補助款30000元,以進一步提升該附屬單位的工作水平??铐椡ㄟ^銀行存款支付。(2)該單位按相關(guān)規(guī)定,對于取得的事業(yè)收入。技照相應(yīng)的標準和比例上繳上級單位,經(jīng)計算,上繳金額為50000元(3)該單位存在金業(yè)所得稅繳納義務(wù),向稅務(wù)機關(guān)繳的所得40000元,通過銀行存款支付。編制以上業(yè)務(wù)會計分錄
3、某事業(yè)單位2022年發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)該單位用一部分事業(yè)收入和其他收入對附屬單位撥付補助款30000元,以進一步提升該附屬單位的工作水平??铐椡ㄟ^銀行存款支付。(2)該單位按相關(guān)規(guī)定,對于取得的事業(yè)收入。技照相應(yīng)的標準和比例上繳上級單位,經(jīng)計算,上繳金額為50000元(3)該單位存在金業(yè)所得稅繳納義務(wù),向稅務(wù)機關(guān)繳的所得40000元,通過銀行存款支付。編制以上業(yè)務(wù)會計分錄老師,麻煩快一點!??!
我公司情的非全日制員工 在其他公司上社保發(fā)工資 這種情況合理嗎 我們沒有辦法繳納工傷險了
老師你好:后面這個為什要減去12
有如何開發(fā)票的問題想找個認真負責的老師請教
老師,生產(chǎn)辦公室購買打印機墨盒95元,請問怎么做賬,會計分錄怎么做呢
電腦怎么聽課,求網(wǎng)址
請問企業(yè)的總收入,是以下的哪部分?
老師,您好,我想請教一個問題,就是我們公司現(xiàn)在面臨一個問題,就是我們沒有很多收入,然后我們公司又跟銀行貸了很多款,所以現(xiàn)在要虛增收入的話,我們就開了一些發(fā)票從一家公司開到另一家公司,然后發(fā)票這個又回到我們公司來了,這個風險高嗎?開發(fā)票主要是為了融資
如果有員工在別的企業(yè)上社保 發(fā)工資 給我們也干活 我們應(yīng)該以如何明目給他申報個稅
失信人和公司簽訂的職業(yè)經(jīng)理人合伙協(xié)議有效嗎?
老師,2022年那時候還是紙質(zhì)發(fā)票給客戶開過去了,客戶一直不付款,現(xiàn)在打官司要錢,我從電子稅務(wù)局查詢對方是否抵扣,怎么增值稅用途標簽是未使用,是不是原來的紙質(zhì)發(fā)票用沒用都這樣顯示啊