你好,賬上紅沖就可以了,之前的分錄不變,金額負(fù)數(shù),然后再做發(fā)票的,你申報的時候,你得去稅務(wù)局申報了,因?yàn)樽约荷陥蟛涣?,如果?%普通發(fā)票的,你的銷售額季度45萬以內(nèi)的,在第十欄里面填寫,超過的全額在12里面填寫,然后去填寫減免明細(xì)表。
小規(guī)模第三季度未開票收入已經(jīng)申報繳稅了,第四季度又補(bǔ)開發(fā)票該如何填報?
小規(guī)模上季度申報了未開票收入,這個季度補(bǔ)開了發(fā)票,要怎么申報?
小規(guī)模納稅人上季度已經(jīng)申報未開票收入,這個季度又要開票,請問怎么申報沖回上季度的未開票收
老師,小規(guī)模納稅人,未開票收入這個季度申報了,填寫的小規(guī)模納稅申報表的第10行,下個月針對這部分銷售收入又開票了,開的專票,那下個季度申報的時候在第2行填寫,但是上個季度已經(jīng)申報了這部分稅,怎么能將上個季度的扣減呢?能在第10行填寫負(fù)數(shù)沖掉上個季度的這部分稅額嗎?
上季度企業(yè)未超過季度30萬,未開票收入已經(jīng)社保了,當(dāng)季度把上季度一筆未開票收入開了票,那當(dāng)季度的增值稅要怎么申報
老師,你好,麻煩請問你一下,我們是銷售方,我們沖紅了之前月份的發(fā)票,現(xiàn)在已經(jīng)重新開具,我現(xiàn)在該怎么出分錄呢
老師,今年中級會計考試準(zhǔn)考證怎么打印不了,網(wǎng)址上面查不到啥情況
您好,請問企業(yè)是服務(wù)行業(yè),是否需要繳納印花稅?
老師,我們兩個老板合作有室內(nèi)和室外的裝修兩個板塊,一直都是再一起做賬,現(xiàn)在要把室內(nèi)的分開新賬套做賬,請問之前賬套里的應(yīng)收應(yīng)付款等怎么分到新賬套
股權(quán)變更都怎么辦理,需要什么文件,都啥流程
一般納稅人 采購花了100元(普票) 那么我要賣出去,不虧的情況我加幾個點(diǎn)
老師真賬實(shí)操里面。資產(chǎn)負(fù)債表里的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款的金額咋算的?
800元的專家費(fèi)需要。繳納個稅嗎?
老師你好,股東是公司的轉(zhuǎn)股涉及到那些稅種呢
老師成本大于收入不交企業(yè)所得稅會有風(fēng)險嗎?
沒有超過45萬,要怎么申報?
10藍(lán)填寫 自己計算當(dāng)月的銷售額 正數(shù)加負(fù)數(shù)
關(guān)鍵是申報那里不知道怎么搞?先在帳上紅沖上季度報的無票收入,這個季度正常開票做分錄對吧?那申報那里怎么報呢?
你好,你同學(xué)你沒有聽懂是不是,比如你之前確認(rèn)的無票收入是100,然后這個月紅沖重新開是零,然后你又開了200的發(fā)票,直接填寫200不就可以了。
但是上個季度已經(jīng)在稅務(wù)系統(tǒng)申報了無票收入了,你是說直接把帳面調(diào)好,這個季度正常申報就可以了嗎?您可以告訴我電話嗎?我想電話請教您
對的,是的,不好意思,學(xué)堂不允許我們私下交流,只能通過他的平臺。
但這樣操作,稅務(wù)收入申報那的數(shù)字并沒有減少呀!
你好,怎么會沒有少你這個月紅沖了無票收入100,然后又開了發(fā)票100,然后開了一個200的,一共開了300的發(fā)票,申報的時候只申報了200。
您是說企業(yè)所得稅里填報的整個收入還是扣掉了無票收入的對吧!而增值稅這邊沒超過45萬所以沒關(guān)系
你行增值稅這么做的, 所得稅填寫的是年累計一到12月份的