你好,賬上紅沖就可以了,之前的分錄不變,金額負(fù)數(shù),然后再做發(fā)票的,你申報的時候,你得去稅務(wù)局申報了,因為自己申報不了,如果是3%普通發(fā)票的,你的銷售額季度45萬以內(nèi)的,在第十欄里面填寫,超過的全額在12里面填寫,然后去填寫減免明細(xì)表。
小規(guī)模第三季度未開票收入已經(jīng)申報繳稅了,第四季度又補(bǔ)開發(fā)票該如何填報?
小規(guī)模上季度申報了未開票收入,這個季度補(bǔ)開了發(fā)票,要怎么申報?
小規(guī)模納稅人上季度已經(jīng)申報未開票收入,這個季度又要開票,請問怎么申報沖回上季度的未開票收
老師,小規(guī)模納稅人,未開票收入這個季度申報了,填寫的小規(guī)模納稅申報表的第10行,下個月針對這部分銷售收入又開票了,開的專票,那下個季度申報的時候在第2行填寫,但是上個季度已經(jīng)申報了這部分稅,怎么能將上個季度的扣減呢?能在第10行填寫負(fù)數(shù)沖掉上個季度的這部分稅額嗎?
上季度企業(yè)未超過季度30萬,未開票收入已經(jīng)社保了,當(dāng)季度把上季度一筆未開票收入開了票,那當(dāng)季度的增值稅要怎么申報
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費(fèi)用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
沒有超過45萬,要怎么申報?
10藍(lán)填寫 自己計算當(dāng)月的銷售額 正數(shù)加負(fù)數(shù)
關(guān)鍵是申報那里不知道怎么搞?先在帳上紅沖上季度報的無票收入,這個季度正常開票做分錄對吧?那申報那里怎么報呢?
你好,你同學(xué)你沒有聽懂是不是,比如你之前確認(rèn)的無票收入是100,然后這個月紅沖重新開是零,然后你又開了200的發(fā)票,直接填寫200不就可以了。
但是上個季度已經(jīng)在稅務(wù)系統(tǒng)申報了無票收入了,你是說直接把帳面調(diào)好,這個季度正常申報就可以了嗎?您可以告訴我電話嗎?我想電話請教您
對的,是的,不好意思,學(xué)堂不允許我們私下交流,只能通過他的平臺。
但這樣操作,稅務(wù)收入申報那的數(shù)字并沒有減少呀!
你好,怎么會沒有少你這個月紅沖了無票收入100,然后又開了發(fā)票100,然后開了一個200的,一共開了300的發(fā)票,申報的時候只申報了200。
您是說企業(yè)所得稅里填報的整個收入還是扣掉了無票收入的對吧!而增值稅這邊沒超過45萬所以沒關(guān)系
你行增值稅這么做的, 所得稅填寫的是年累計一到12月份的