你好,賬上紅沖就可以了,之前的分錄不變,金額負(fù)數(shù),然后再做發(fā)票的,你申報(bào)的時候,你得去稅務(wù)局申報(bào)了,因?yàn)樽约荷陥?bào)不了,如果是3%普通發(fā)票的,你的銷售額季度45萬以內(nèi)的,在第十欄里面填寫,超過的全額在12里面填寫,然后去填寫減免明細(xì)表。

小規(guī)模第三季度未開票收入已經(jīng)申報(bào)繳稅了,第四季度又補(bǔ)開發(fā)票該如何填報(bào)?
小規(guī)模上季度申報(bào)了未開票收入,這個季度補(bǔ)開了發(fā)票,要怎么申報(bào)?
小規(guī)模納稅人上季度已經(jīng)申報(bào)未開票收入,這個季度又要開票,請問怎么申報(bào)沖回上季度的未開票收
老師,小規(guī)模納稅人,未開票收入這個季度申報(bào)了,填寫的小規(guī)模納稅申報(bào)表的第10行,下個月針對這部分銷售收入又開票了,開的專票,那下個季度申報(bào)的時候在第2行填寫,但是上個季度已經(jīng)申報(bào)了這部分稅,怎么能將上個季度的扣減呢?能在第10行填寫負(fù)數(shù)沖掉上個季度的這部分稅額嗎?
上季度企業(yè)未超過季度30萬,未開票收入已經(jīng)社保了,當(dāng)季度把上季度一筆未開票收入開了票,那當(dāng)季度的增值稅要怎么申報(bào)
托管性質(zhì)的單位,給沒退休的人員每月繳納保險(xiǎn),每月分錄借:其他應(yīng)付款-養(yǎng)老金.貸:銀行 因?yàn)橛靡郧皢挝活A(yù)留的款繳納保險(xiǎn)金,收個人部分時分錄是這樣借:銀行貸:其他應(yīng)付款-養(yǎng)老金,因?yàn)橹簧婕搬t(yī)療保險(xiǎn)所以就都掛在這里一出一進(jìn),現(xiàn)在有一個人個人部分沒交涉及欠費(fèi)但單位把個人和單位的每月也都交了,現(xiàn)在想從賬上體現(xiàn)出來欠多少,那現(xiàn)在已經(jīng)倒出來了欠多少錢,能再做一筆分錄沖養(yǎng)老金,放到其他應(yīng)收款里嗎?
老師,你好,發(fā)放工資的時候,多轉(zhuǎn)賬給員工工資1000元,員工現(xiàn)金退還給公司1000元,這分錄怎么寫? 申報(bào)個稅的時候,給員工多申報(bào)工資了,但是銀行支付個稅90元已經(jīng)支付了,又重新作廢申報(bào)個稅了,現(xiàn)在這個員工個稅應(yīng)交稅金是0,但是之前申報(bào)的時候,個稅應(yīng)交個稅稅金是90元,公司賬戶已經(jīng)繳納90元,現(xiàn)在分錄怎么寫?
公司鋪水泥路折舊計(jì)入管理費(fèi)用還是制造費(fèi)用呢
進(jìn)貨81萬含稅銷售多少錢保本,按幾個點(diǎn)算
找郭老師,幫我看看,這個賬怎么平,是共享按摩平臺上海稍息系統(tǒng)上有收入,對方扣了技術(shù)費(fèi)出來,把剩下的錢打回來,技術(shù)費(fèi)怎么出賬?做什么分錄,技術(shù)費(fèi)扣出來應(yīng)該給我發(fā)票,對嗎?
服裝銷售行業(yè)成本結(jié)轉(zhuǎn)必須和銷售數(shù)量一致嗎?比如銷售一件可以結(jié)轉(zhuǎn)10件嗎?
老師一般人開了發(fā)票,沒收到錢呢,銷項(xiàng)稅交了4319.91元,城建稅交了43.2元怎么做分錄啊
老師房產(chǎn)稅從價(jià)計(jì)征怎么算稅款?如果原值120萬,面積56.36,地區(qū)上海市
庫存116萬 做報(bào)廢處理,賣17萬收入這個會計(jì)怎么做分錄,庫存當(dāng)時抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額用不用轉(zhuǎn)出?
找劉艷紅老師,是的,


沒有超過45萬,要怎么申報(bào)?
10藍(lán)填寫 自己計(jì)算當(dāng)月的銷售額 正數(shù)加負(fù)數(shù)
關(guān)鍵是申報(bào)那里不知道怎么搞?先在帳上紅沖上季度報(bào)的無票收入,這個季度正常開票做分錄對吧?那申報(bào)那里怎么報(bào)呢?
你好,你同學(xué)你沒有聽懂是不是,比如你之前確認(rèn)的無票收入是100,然后這個月紅沖重新開是零,然后你又開了200的發(fā)票,直接填寫200不就可以了。
但是上個季度已經(jīng)在稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)了無票收入了,你是說直接把帳面調(diào)好,這個季度正常申報(bào)就可以了嗎?您可以告訴我電話嗎?我想電話請教您
對的,是的,不好意思,學(xué)堂不允許我們私下交流,只能通過他的平臺。
但這樣操作,稅務(wù)收入申報(bào)那的數(shù)字并沒有減少呀!
你好,怎么會沒有少你這個月紅沖了無票收入100,然后又開了發(fā)票100,然后開了一個200的,一共開了300的發(fā)票,申報(bào)的時候只申報(bào)了200。
您是說企業(yè)所得稅里填報(bào)的整個收入還是扣掉了無票收入的對吧!而增值稅這邊沒超過45萬所以沒關(guān)系
你行增值稅這么做的, 所得稅填寫的是年累計(jì)一到12月份的