建議是作在22年,不要做在23年,您這不建議跨年
老師你好,請問12月份預(yù)付一筆傭金款,但是對方需要明年一月份才能開票給我們,我們可不可以在12月份做主營業(yè)務(wù)成本,等1月份發(fā)票回來直接把發(fā)票放在12 月份的憑證后面?
老師你好,請問一下,我們廠砌廠房,但是建筑商11月28號開的發(fā)票,我們12月28號才收到的,請問老師,我能不能放在2023年1元月份做賬? 急急
老師你好,我有個棘手問題問一下,我們廠砌廠房,建筑商開了700萬發(fā)票,但是發(fā)票比較多,不想全部抵扣掉,如果這個做成待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),我們下月也就是2023年元月份不抵扣也不認(rèn)證發(fā)票,請問老師下一個月怎么處理呀?現(xiàn)在下一個月怎么處理分錄怎么做?就是不認(rèn)證不抵扣分錄怎么寫?急急
老師,你好!我們是一家新開業(yè)的一般納稅人,我們在上年11月買了廠房,在今年六月收到了購買廠房的發(fā)票,但我們到現(xiàn)在還沒有有過收入,那么請問一下這個發(fā)票能不能在抵扣時才入賬,還是先入賬,把進(jìn)項(xiàng)稅放在待認(rèn)證里?
老師你好,請問公司2023年12月份開具發(fā)票,但是相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要到2024年一月份才能取進(jìn)來,這種情況做賬估入庫的金額能不能稅前扣除? 到2024年1月 取得發(fā)票是不是直接放在2023年的賬戶入庫后面呢
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個人。經(jīng)個人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個個人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計(jì)征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師,我意思說12月份進(jìn)項(xiàng)票太多了,我想把它放在23年?
老師,進(jìn)項(xiàng)票做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
可以的,可以放待認(rèn)證,后面再認(rèn)證抵扣
老師,我意思說不想放在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)里面,到了2023年元月份直接做賬行么?因?yàn)閺S房正在砌著階段?還沒砌成功呢
不可以,您這都跨年的發(fā)票,不建議這樣處理, 建議是你正常入賬,進(jìn)項(xiàng)您放待認(rèn)證處理
老師,是這樣的,如果在12月份做賬,做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里面,但是我在2023年元月份不認(rèn)證,然后做到成本里面,請問老師是不是還要調(diào)賬呀?很麻煩么?還要通過以前年度損益調(diào)整這個科目呀??
不用調(diào)整,您認(rèn)證的時候,待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)就可以 了的,其他不變的
老師,你沒理解我的意思,我說,如果現(xiàn)在做了,要是在2023年元月不認(rèn)證發(fā)票,那不是要調(diào)整了么?要用以前年度損益調(diào)整這個科目吧????老師,請你看一下我提出的問題
不需要調(diào)整啊 您不用的。
老師,如果12月份做賬了,到下一年元月份再不認(rèn)證,直接做的成本里,用不著用以前年度損益調(diào)整這個科目么??請問老師,是這樣么?
不用的。 對的, 借,Xx成本? 應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證? 貸,銀行存款? ? 認(rèn)證時? 借,應(yīng)交稅費(fèi),進(jìn)項(xiàng),? 貸,?應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證
老師,我意思說,我以后不認(rèn)證發(fā)票了,不抵扣了,直接做到成本里,價稅合計(jì)呀,還需要做以前年度損益調(diào)整么?
不用的,后面不認(rèn)證,那是后面的新事情,借,Xx成本費(fèi)用? 貸,應(yīng)交稅費(fèi),?
老師,不認(rèn)證發(fā)票,就不存在應(yīng)交稅費(fèi)啦????????
是你之前的稅你轉(zhuǎn)到成本費(fèi)用啊。。
老師,我無語啦,老師,能不能放到跨年做賬呢??
為什么前面一直回復(fù)您不建議這樣處理,您非要跨年處理呢 您這為什么會存在年底扎賬,就是跨年要有明確的界線劃分啊
老師,是的,就是跨年做賬,不存在以前年度損益調(diào)整這個科目?如果現(xiàn)在做了,認(rèn)證發(fā)票不存在以前年度損益調(diào)整這個科目,老師,如果不認(rèn)證發(fā)票,也不抵扣發(fā)票了,老師是不是存在以前年度損益調(diào)整這個科目呀??老師是這樣理解么?請老師指點(diǎn)一下。
您這22年的票據(jù),您現(xiàn)在已經(jīng)取得了,那么合規(guī)處理是現(xiàn)在入賬,您不抵扣認(rèn)證您稅就放待認(rèn)證就行。 后面您再進(jìn)行轉(zhuǎn)出或認(rèn)證,都是后面發(fā)生的新事情,直接轉(zhuǎn)當(dāng)期成本費(fèi)用就行。