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老師你好,請問一下,我們廠砌廠房,但是建筑商11月28號開的發(fā)票,我們12月28號才收到的,請問老師,我能不能放在2023年1元月份做賬? 急急

2022-12-30 14:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2022-12-30 14:36

建議是作在22年,不要做在23年,您這不建議跨年

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快賬用戶6924 追問 2022-12-30 14:37

老師,我意思說12月份進(jìn)項(xiàng)票太多了,我想把它放在23年?

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快賬用戶6924 追問 2022-12-30 14:48

老師,進(jìn)項(xiàng)票做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅

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齊紅老師 解答 2022-12-30 15:45

可以的,可以放待認(rèn)證,后面再認(rèn)證抵扣

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快賬用戶6924 追問 2022-12-30 15:47

老師,我意思說不想放在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)里面,到了2023年元月份直接做賬行么?因?yàn)閺S房正在砌著階段?還沒砌成功呢

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齊紅老師 解答 2022-12-30 15:49

不可以,您這都跨年的發(fā)票,不建議這樣處理, 建議是你正常入賬,進(jìn)項(xiàng)您放待認(rèn)證處理

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快賬用戶6924 追問 2022-12-30 15:54

老師,是這樣的,如果在12月份做賬,做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里面,但是我在2023年元月份不認(rèn)證,然后做到成本里面,請問老師是不是還要調(diào)賬呀?很麻煩么?還要通過以前年度損益調(diào)整這個科目呀??

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齊紅老師 解答 2022-12-30 16:25

不用調(diào)整,您認(rèn)證的時候,待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)就可以 了的,其他不變的

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快賬用戶6924 追問 2022-12-30 16:28

老師,你沒理解我的意思,我說,如果現(xiàn)在做了,要是在2023年元月不認(rèn)證發(fā)票,那不是要調(diào)整了么?要用以前年度損益調(diào)整這個科目吧????老師,請你看一下我提出的問題

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齊紅老師 解答 2022-12-30 16:30

不需要調(diào)整啊 您不用的。

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快賬用戶6924 追問 2022-12-30 16:32

老師,如果12月份做賬了,到下一年元月份再不認(rèn)證,直接做的成本里,用不著用以前年度損益調(diào)整這個科目么??請問老師,是這樣么?

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齊紅老師 解答 2022-12-30 16:33

不用的。 對的, 借,Xx成本? 應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證? 貸,銀行存款? ? 認(rèn)證時? 借,應(yīng)交稅費(fèi),進(jìn)項(xiàng),? 貸,?應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證

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快賬用戶6924 追問 2022-12-30 16:35

老師,我意思說,我以后不認(rèn)證發(fā)票了,不抵扣了,直接做到成本里,價稅合計(jì)呀,還需要做以前年度損益調(diào)整么?

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齊紅老師 解答 2022-12-30 16:38

不用的,后面不認(rèn)證,那是后面的新事情,借,Xx成本費(fèi)用? 貸,應(yīng)交稅費(fèi),?

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快賬用戶6924 追問 2022-12-30 16:39

老師,不認(rèn)證發(fā)票,就不存在應(yīng)交稅費(fèi)啦????????

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齊紅老師 解答 2022-12-30 16:41

是你之前的稅你轉(zhuǎn)到成本費(fèi)用啊。。

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快賬用戶6924 追問 2022-12-30 16:42

老師,我無語啦,老師,能不能放到跨年做賬呢??

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齊紅老師 解答 2022-12-30 16:43

為什么前面一直回復(fù)您不建議這樣處理,您非要跨年處理呢 您這為什么會存在年底扎賬,就是跨年要有明確的界線劃分啊

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快賬用戶6924 追問 2022-12-30 16:47

老師,是的,就是跨年做賬,不存在以前年度損益調(diào)整這個科目?如果現(xiàn)在做了,認(rèn)證發(fā)票不存在以前年度損益調(diào)整這個科目,老師,如果不認(rèn)證發(fā)票,也不抵扣發(fā)票了,老師是不是存在以前年度損益調(diào)整這個科目呀??老師是這樣理解么?請老師指點(diǎn)一下。

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齊紅老師 解答 2022-12-30 16:51

您這22年的票據(jù),您現(xiàn)在已經(jīng)取得了,那么合規(guī)處理是現(xiàn)在入賬,您不抵扣認(rèn)證您稅就放待認(rèn)證就行。 后面您再進(jìn)行轉(zhuǎn)出或認(rèn)證,都是后面發(fā)生的新事情,直接轉(zhuǎn)當(dāng)期成本費(fèi)用就行。

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建議是作在22年,不要做在23年,您這不建議跨年
2022-12-30
可以轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。 會計(jì)準(zhǔn)則上,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就可轉(zhuǎn),之后來發(fā)票再調(diào)整。稅法上,投入使用但沒結(jié)清款項(xiàng)沒全拿到發(fā)票,可暫按合同金額計(jì)入固定資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)計(jì)提折舊,12個月內(nèi)取得發(fā)票后調(diào)整。 賬務(wù)上,借“固定資產(chǎn)”,貸“在建工程”,用竣工驗(yàn)收備案表等資料作為入賬依據(jù)。
2024-12-28
你好!已完工可以根據(jù)驗(yàn)收報告結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)
2024-12-28
你好記載待認(rèn)證就可以的,別的的不用處理
2022-12-31
沒有發(fā)票,借在建工程貸應(yīng)付賬款這一部分一塊轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)里面。后期發(fā)票到了之后,再調(diào)整就行。
2025-02-13
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