沒有為什么,是代理記賬公司偷漏唄
老師,增值稅稅負率怎么控制,我們的商貿(mào)貿(mào)易公司,老板說交稅控制在開票的千分之三來交稅,比如我8月份留抵進項稅額是192165,現(xiàn)在要求我們開1883586的票出去,這樣銷賬稅是216695,抵扣完也做不到按開票的千分之三來交稅,請問這個稅負率怎么空,有什么辦法可以做到按開票的千分之三來交稅
江老師,剛接的賬發(fā)現(xiàn)之前的增值稅都要交兩三千元,但我看了其實進項票是有的,只是沒認證,有點不明白為什么不認證抵扣。是因為要讓每個月的稅負率一致嗎?
甲有限責(zé)任公司為生產(chǎn)多種產(chǎn)品的制造企業(yè),實際成本核算,是增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為131t%原材料采用材料發(fā)出成本采用月末--次加權(quán)平均法核算2021年12月1日,x材料庫存數(shù)量為500千克每千克實際成本為200元,該公司12月份發(fā)生有關(guān)存貨業(yè)務(wù)如下:(1)2A.以面值為250000,元的銀行匯票購買八材料800千克,每千克不含增值稅購買價格為250價款共計200000增值稅)含粉科驗張入
該公司增值稅一般納稅人增值稅稅率是百分之十三所得稅稅率是百分之二十五存貨采用實際成本法計價二零二零年度發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù)一購入原材料一批價款一百元一百萬增值稅一萬三千元用銀行存款支付材料以驗收入庫分配應(yīng)支付的職工薪酬二十二萬五千元其中生產(chǎn)人員工資十九萬八千七百五十元車間管理人員工資一萬兩千元行政管理部門人員工資一萬四千二百五十元
該公司增值稅一般納稅人增值稅稅率是百分之十三所得稅稅率是百分之二十五存貨采用實際成本法計價二零二零年度發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù)一購入原材料一批價款一百元一百萬增值稅一萬三千元用銀行存款支付材料以驗收入庫分配應(yīng)支付的職工薪酬二十二萬五千元其中生產(chǎn)人員工資十九萬八千七百五十元車間管理人員工資一萬兩千元行政管理部門人員工資一萬四千二百五十元
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認為租賃負債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項資產(chǎn),才把它租進來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會計在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報系統(tǒng)里面也是正常報工資收入嗎?那社保會不會有什么風(fēng)險提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點嗎?
教材里的360/1000. 這個1000怎么來的?
交的稅不是更多了嗎,為什么是偷漏?
我說的是偷懶,他們沒義務(wù)幫你節(jié)稅