沒有為什么,是代理記賬公司偷漏唄

老師,增值稅稅負(fù)率怎么控制,我們的商貿(mào)貿(mào)易公司,老板說交稅控制在開票的千分之三來交稅,比如我8月份留抵進(jìn)項(xiàng)稅額是192165,現(xiàn)在要求我們開1883586的票出去,這樣銷賬稅是216695,抵扣完也做不到按開票的千分之三來交稅,請問這個(gè)稅負(fù)率怎么空,有什么辦法可以做到按開票的千分之三來交稅
江老師,剛接的賬發(fā)現(xiàn)之前的增值稅都要交兩三千元,但我看了其實(shí)進(jìn)項(xiàng)票是有的,只是沒認(rèn)證,有點(diǎn)不明白為什么不認(rèn)證抵扣。是因?yàn)橐屆總€(gè)月的稅負(fù)率一致嗎?
甲有限責(zé)任公司為生產(chǎn)多種產(chǎn)品的制造企業(yè),實(shí)際成本核算,是增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為131t%原材料采用材料發(fā)出成本采用月末--次加權(quán)平均法核算2021年12月1日,x材料庫存數(shù)量為500千克每千克實(shí)際成本為200元,該公司12月份發(fā)生有關(guān)存貨業(yè)務(wù)如下:(1)2A.以面值為250000,元的銀行匯票購買八材料800千克,每千克不含增值稅購買價(jià)格為250價(jià)款共計(jì)200000增值稅)含粉科驗(yàn)張入
該公司增值稅一般納稅人增值稅稅率是百分之十三所得稅稅率是百分之二十五存貨采用實(shí)際成本法計(jì)價(jià)二零二零年度發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)一購入原材料一批價(jià)款一百元一百萬增值稅一萬三千元用銀行存款支付材料以驗(yàn)收入庫分配應(yīng)支付的職工薪酬二十二萬五千元其中生產(chǎn)人員工資十九萬八千七百五十元車間管理人員工資一萬兩千元行政管理部門人員工資一萬四千二百五十元
該公司增值稅一般納稅人增值稅稅率是百分之十三所得稅稅率是百分之二十五存貨采用實(shí)際成本法計(jì)價(jià)二零二零年度發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)一購入原材料一批價(jià)款一百元一百萬增值稅一萬三千元用銀行存款支付材料以驗(yàn)收入庫分配應(yīng)支付的職工薪酬二十二萬五千元其中生產(chǎn)人員工資十九萬八千七百五十元車間管理人員工資一萬兩千元行政管理部門人員工資一萬四千二百五十元
老師請問一下,公司付給員工的工傷保險(xiǎn)賠償款怎么入賬
老師我們關(guān)聯(lián)公司間的借款,逾期了4天,請問這幾天的逾期利息按正常的借款利息算可以嗎?合同上沒有規(guī)定逾期利率?
我們有個(gè)供應(yīng)商紅沖了21-25年的10張發(fā)票又重開了,因?yàn)樗N售稅率開錯(cuò)了。然后我們這里21-24年被紅沖金額是2181982.24,稅額65459.46,價(jià)稅合計(jì)2247111.7。25年被紅沖金額是857497.09,稅額25724.91,價(jià)稅合計(jì)883222。請問我這以前年度的紅沖和今年的紅沖的分錄要分別怎么做。
老師好,小規(guī)模納稅人銷售開發(fā)票的話開專票還是普票?購貨是要專票還是普票
老師,麻煩問下,宴席餐飲酒店的成本有哪些項(xiàng)目,
請問:非盈利企業(yè)收到投資款 借:銀行存款 貸:非限定性凈資產(chǎn)-甲 非限定性凈資產(chǎn)-乙,這樣對嗎
老師租倉庫,約定不要發(fā)票的,現(xiàn)在要求他開票,人家收稅點(diǎn)要求7個(gè)點(diǎn),劃算嗎?
奶吧 會員卡消費(fèi)怎么入賬
一個(gè)項(xiàng)目的總包單位,原本承接的是業(yè)主9%包工包料的建筑工程,后面又補(bǔ)簽了清包工的增加工程,后面補(bǔ)簽的清包工部分可以按3%稅率開票嗎
請教個(gè)問題,小規(guī)模一般都很難取得發(fā)票,有可能估了也取不了發(fā)票,但是你總要估了才可以制造產(chǎn)品出來,想問下有沒有簡單一點(diǎn)的辦法去暫估材料。有票的時(shí)候就直接沖掉。不用太麻煩和很繞的辦法(前提是我不清楚原材料回來的名稱,只是大概估個(gè)總數(shù),數(shù)量,單位不知道?)


交的稅不是更多了嗎,為什么是偷漏?
我說的是偷懶,他們沒義務(wù)幫你節(jié)稅