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我們有個供應商紅沖了21-25年的10張發(fā)票又重開了,因為它銷售稅率開錯了。然后我們這里21-24年被紅沖金額是2181982.24,稅額65459.46,價稅合計2247111.7。25年被紅沖金額是857497.09,稅額25724.91,價稅合計883222。請問我這以前年度的紅沖和今年的紅沖的分錄要分別怎么做。

2025-11-26 10:46
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-26 10:49

之前年度的已經做了,成本費用抵扣了增值稅 借應付賬款2247111.7, 貸利潤分配未分配利潤2181982.24 應交稅費應交增值稅進項轉出65459.46 今年的做了成本費用,抵扣了增值稅的 借應付賬款883222 借成本費用等科目-857497.09 貸應交稅費,應交增值稅進項轉出25724.91

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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