你好,同學(xué)。 稅負(fù),是指交的稅/收入的比例。 那么這里考慮是按銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=交的稅,再用交的稅/收入來計(jì)算得出的。
老師問您一下,我們公司之前購買的車,進(jìn)項(xiàng)稅我們用來抵扣了,現(xiàn)在我們要賣了,這個(gè)稅我們怎么交。我從會計(jì)問上面問了,但是我感覺我們這個(gè)我很不清楚,在那上面說了我還是不明白,。我以為的是我們之前進(jìn)項(xiàng)稅用了,所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開了一張二手車的發(fā)票,還給我們算出來了一個(gè)稅,說讓我們?nèi)ソ痪托?,但是他算出來的那個(gè)我大約算了一下是按照2%算出來的,。還有就是這個(gè)稅額我們應(yīng)該怎么交,因?yàn)槎周嚹莻€(gè)公司說他們可以查到這輛車的銷項(xiàng)我們交了沒有,我們要是從電子稅務(wù)系統(tǒng)上面交的話,他們怎么能查到》?他們開的那個(gè)票是過戶開的票
老師問您一下,我們公司之前購買的車,進(jìn)項(xiàng)稅我們用來抵扣了,現(xiàn)在我們要賣了,這個(gè)稅我們怎么交。我從會計(jì)問上面問了,但是我感覺我們這個(gè)我很不清楚,在那上面說了我還是不明白,。我以為的是我們之前進(jìn)項(xiàng)稅用了,所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開了一張二手車的發(fā)票,還給我們算出來了一個(gè)稅,說讓我們?nèi)ソ痪托?,但是他算出來的那個(gè)我大約算了一下是按照2%算出來的,。還有就是這個(gè)稅額我們應(yīng)該怎么交,因?yàn)槎周嚹莻€(gè)公司說他們可以查到這輛車的銷項(xiàng)我們交了沒有,我們要是從電子稅務(wù)系統(tǒng)上面交的話,他們怎么能查到》?他們開的那個(gè)票是過戶開的票,請樸老師不要作答,謝謝哦
老師,增值稅稅負(fù)率怎么控制,我們的商貿(mào)貿(mào)易公司,老板說交稅控制在開票的千分之三來交稅,比如我8月份留抵進(jìn)項(xiàng)稅額是192165,現(xiàn)在要求我們開1883586的票出去,這樣銷賬稅是216695,抵扣完也做不到按開票的千分之三來交稅,請問這個(gè)稅負(fù)率怎么空,有什么辦法可以做到按開票的千分之三來交稅
老師:別人掛在我公司的工程:(工程款是開一次發(fā)票,結(jié)一次,掛在我單位的公司就提供一次發(fā)票給我們,比如:A工程,現(xiàn)在是第二次結(jié)款,我開出100萬的發(fā)票,銷項(xiàng)稅是82568.81,掛靠單位提供94萬的成本發(fā)票,其進(jìn)項(xiàng)稅是13%的有108141.59,那么我進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多,我們公司正常是控制稅負(fù)3個(gè)點(diǎn),是這一次不交稅呢,把這個(gè)進(jìn)稅留到下次,別人比如提供我進(jìn)稅少來用呢,還是就是直接還是安3個(gè)點(diǎn)交掉,多出來的我放在其他工程中,去抵掉,(是一個(gè)工程來控稅好呢,還是我?guī)讉€(gè)工程最好按個(gè)總的來控制好呢?)
我是會計(jì)小白,然后我們公司幫A公司代付款給B公司,出納已開發(fā)票?,F(xiàn)在出納有個(gè)問題:我們稅負(fù)率是千分之三,每個(gè)月固定交稅差不多在三千左右,幫A公司代付了1000萬以后,她自己算的是要交3萬多的稅,直接按照(1000×千分之三)算的。這種算法是不是不對?如果對方開相同金額和稅費(fèi)的發(fā)票,那么對稅負(fù)率會不會有影響???還是說沒影響,我剛來也不太懂,她問的時(shí)候我也沒太聽懂她說的到底什么意思
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
那這樣來說,按開票金額的千分之三交稅,那就是收入一千交3塊錢增值稅。那就是增值稅稅負(fù)率是0.3%?水泥混凝土的貿(mào)易公司一般稅負(fù)率是多少?不生產(chǎn)水泥,只是水泥這個(gè)商品的貿(mào)易往來業(yè)務(wù)。
如果只是銷售,就是商業(yè),按增值稅負(fù)1%-2%繳納
那老師,現(xiàn)在有進(jìn)項(xiàng)稅額192165,但是要開票1883586元,怎樣才能做到只交6000塊錢的增值稅呢
沒辦法做到,你這個(gè)能夠確定的是銷項(xiàng),就是你開票的收入,還確定離實(shí)際應(yīng)該交的稅再來確定的進(jìn)項(xiàng)有多少。而不是說確定的進(jìn)項(xiàng)來考慮其他的。
根據(jù)銷項(xiàng),想要按照老板的想法交稅,只能靠進(jìn)項(xiàng)控制是吧,少繳稅,進(jìn)項(xiàng)就得多,或者銷項(xiàng)開少點(diǎn),是嗎
是的,就是這個(gè)意思的哈