你好 ;? ? ? 你個(gè)人代開給公司 ; 你個(gè)人去繳納稅費(fèi)哈 ; 只是個(gè)人所得稅是 支付方企業(yè)代扣? ?
我想咨詢一下,我們公司是小規(guī)模納稅人,幫別人代繳社保,給對(duì)方開一張服務(wù)費(fèi)5%的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,再用差額征稅給對(duì)方開一張0稅額的代繳社保費(fèi)發(fā)票,都是普票,這樣開對(duì)嗎?
老師您好,我們公司需要支付一筆勞務(wù)費(fèi)8800元,對(duì)方是個(gè)人,他以個(gè)人名義去稅務(wù)局要求代開發(fā)票,需繳納92元代開費(fèi)用,開票金額8892元,稅務(wù)局說,還需要繳納個(gè)人所得稅代扣代繳的費(fèi)用1700元,請(qǐng)問是這樣嗎
老師,您好,我以個(gè)人的名義開了一張咨詢發(fā)票給小規(guī)模納稅人,我需要繳的個(gè)稅是不是以對(duì)方單位代扣代繳
老師,我單位請(qǐng)了咨詢服務(wù)老師來(個(gè)人),咨詢費(fèi)用支付了2千,他沒開發(fā)票(確定我們拿不到發(fā)票),那我是不是可以不給他個(gè)稅代扣代繳,讓他自己個(gè)稅申報(bào)。
老師,我以個(gè)人名義開了一張萬多的普票,票上寫的代扣代繳銷售方個(gè)人所得稅這個(gè)是需要繳納20%的稅款,后期匯算清繳的時(shí)候要退稅請(qǐng)問退好多
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
就是個(gè)人所得稅是代扣的,我這邊需要把錢給對(duì)方公司嗎?還是以什么樣的方式扣
你好 ;? ?不用; 比如 你咨詢費(fèi)個(gè)人收入1000元 ;? 個(gè)稅是? 30? ;那么對(duì)方支付你970即可? ? ;30元幫你繳納給稅務(wù)局? ?
咨詢服務(wù)費(fèi)的個(gè)稅稅率是多少呢
你好; 按照20-40%比例來的??
如果對(duì)方單位忘記幫我們申報(bào)這筆收入的,如果跨年是是不是會(huì)被罰款?或者會(huì)不會(huì)在年度個(gè)稅匯算清繳的個(gè)人補(bǔ)繳這筆稅費(fèi)
你好 ;如果查到了會(huì)被罰款的; 或者是你自己個(gè)稅APP里面 自己報(bào)下;也行?
自己可以在個(gè)稅APP上面申報(bào)嗎?