你好,這個發(fā)票對方認證了沒有?
老師,10月代開了一張發(fā)票,11月份客戶想紅沖點,關(guān)于退稅和紅沖,我應(yīng)該怎么操作,流程是什么
2020年十月份開的增值稅專用發(fā)票現(xiàn)在想要紅沖可以操作嗎,操作流程是怎么做呢
老師好,6月份開出去的專用發(fā)票,現(xiàn)在對方退回發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),對方未認證,我公司需要紅沖,應(yīng)該在開票系統(tǒng)怎么操作呢 ,謝謝了
老師,10月份的開出去的專票,現(xiàn)在想紅沖~應(yīng)該怎么操作?
老師,1月份開具的發(fā)票金額有誤,多開了900,現(xiàn)在想紅沖,應(yīng)該怎么操作
請問:這道題,50-12.7,50是租金,租金減利息啥意思?
舊設(shè)備的投資額是變現(xiàn)價值加抵稅,如果有每年有維修成本,需要加上么
請問:這道題2350-2200=150.購買時5萬交易費不去掉嗎
老師個體戶經(jīng)營范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個異地建筑工程,開了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報驗了。風險大嗎?
刷題做過的題在那里找?
如果這道題,選項有符合資本化支出的,答案能選這個嗎?
逆流交易,母公司認可子公司的減值么
老師,6月申報個稅的時候,人事有一部分人的工資沒到我這里來,所以,有幾個人就漏申報個稅了。我申報7月份的可以把6月份工資加起來一起申報嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計提230,說明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時,應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計提直接做分錄嗎?要怎么做
如果對方?jīng)]有認證,收回來,你開紅字信息表,然后再開紅字發(fā)票。
我也不確定呢~有和沒有認證應(yīng)該怎么操作?
如果認證了呢?
認證了,購買方給你看紅字信息表,然后你們單位開紅字發(fā)票。
不確定的,你就問下對方。
如果認證了票需要還給我們嗎?
你好,不需要給你們的,只需要開紅字信息表,給你完紅字信息表就可以了。
老師,這是抵扣過了吧?
我沒有看懂他說的,你在紅字信息表里面自己開紅字發(fā)票試一下吧,如果審核通過了,證明對方?jīng)]有認證,你試一下吧。