同學(xué)你好,實(shí)際操作中,月末不需要結(jié)轉(zhuǎn),年底結(jié)轉(zhuǎn)一次就行了。
期末結(jié)轉(zhuǎn)是指每個(gè)月都要結(jié)轉(zhuǎn)還是年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)??jī)H損益類科目需要結(jié)轉(zhuǎn)的科目嗎?
什么時(shí)候才會(huì)用到轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目,每個(gè)月都要結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)科目嗎?
老師,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅三級(jí)科目可以每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn),也可以平時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn)年底12月時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)全年的是嗎
老師,增值稅每個(gè)科目月末都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,
每個(gè)月月末都要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
查賬怎么查才真實(shí)準(zhǔn)確
A老板的公司C直接付錢給電腦商幫新公司B買電腦并說(shuō)這錢是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當(dāng)投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時(shí)B公司收到錢后要記實(shí)收資本或資本公積,買電腦時(shí)記固定資產(chǎn)和銀行存款,這樣賬和稅沒問題;,1、兩個(gè)公司都是A老板的,只是剛注冊(cè)B公司,沒有開始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫分錄?2、對(duì)方開票是開給C公司(付款的)還是開給B?
10月的企業(yè)所得稅申報(bào),新增加項(xiàng)目應(yīng)付職工薪酬的兩項(xiàng),都應(yīng)該如何填報(bào)
2025年10月增值稅申報(bào),七月至九月未開銷項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報(bào)時(shí),這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個(gè)更穩(wěn)妥
老師,開了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷售,BC個(gè)體都是銷售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營(yíng)所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營(yíng)收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購(gòu)進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過(guò)我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過(guò)的車輛,若該車輛購(gòu)進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過(guò),從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購(gòu)的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,申報(bào)表上留底金額比賬上金額少幾百,怎么處理呢
同學(xué)你好,把賬上多出的幾百做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本處理。
老師,每個(gè)月不結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提那怎么知道交多少稅呢,自己算,算完后直接做轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后再?gòu)霓D(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出可以嗎
同學(xué)你好,是的,自己計(jì)算一下就行了。
然后每年結(jié)轉(zhuǎn)一次嗎
同學(xué)你好,直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出也可以的。每年結(jié)轉(zhuǎn)一次。
就把這個(gè)差額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出可以吧,
同學(xué)你好,就把這個(gè)差額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出,可以的。
老師,每年年末轉(zhuǎn)一次,是增值稅期末無(wú)余額嗎
同學(xué)你好,不一定的,如果有需要繳納的增值稅,或者有留抵稅額的話,增值稅期末就有余額的。
老師之前財(cái)務(wù)都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò),這個(gè)月有開票,期末怎么處理啊,而且之前有留底
同學(xué)你好,這個(gè)月底可以結(jié)轉(zhuǎn)下了,如果有留抵的話,把銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)余額,都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)科目里就行了。
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是否要轉(zhuǎn)呢
同學(xué)你好,如果進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出有余額的話,也是要轉(zhuǎn)的。
老師你看我這上面有個(gè)加計(jì)抵減期初有個(gè)余額,這個(gè)怎么處理呢
同學(xué)你好,這個(gè)暫時(shí)可以先不處理,因?yàn)楫吘箾]有抵扣掉。
老師,未交增值稅期末貸方余額為負(fù)數(shù)是不是代表有留底
同學(xué)你好,是的,這種情況下,代表有留抵。