你好 借:原材料?210000%2B1000?, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)27300%2B90,? ?貸:銀行存款?210000%2B27300%2B1000%2B90
從丙公司采購(gòu)甲材料一批,增值稅專用發(fā)票列示的價(jià)款10 000元,增值稅1 600元;發(fā)生的運(yùn)雜費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,金額1000元,增值稅110元,材料已驗(yàn)收入庫(kù),款未付
8、向D公司購(gòu)入丁材料一批價(jià)款9 000元,增值稅1170元,材料已驗(yàn)收入庫(kù),價(jià)稅款簽發(fā)并承兌一張商業(yè)匯票抵付。 7、向丙公司購(gòu)入C材料一批價(jià)款19000元,增值稅1170元,材料尚未驗(yàn)收入庫(kù),銷售方代墊運(yùn)費(fèi),取得運(yùn)輸增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)1 000元,稅款90元;全部?jī)r(jià)稅款簽發(fā)并承兌一張銀行承兌匯票抵付。 6、從F公司購(gòu)入甲材料一批,專用發(fā)票列示買價(jià) 210 000元,增值稅27 300元,另運(yùn)費(fèi)專用發(fā)票 列示運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅90元。上述款項(xiàng)均通過(guò)銀行支付。
南方公司從東方公司購(gòu)入甲材料一批,轉(zhuǎn)來(lái)的材料采購(gòu)增值稅專用發(fā)票上注明:買價(jià)100000元,稅額13000元;運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票注明:運(yùn)費(fèi)10000元,稅額90元。貨款用銀行存款支付,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。(寫出會(huì)計(jì)分錄?。?/p>
從丙公司采購(gòu)甲材料-批,增值稅專用發(fā)票列示的價(jià)款100 00元,增值稅1 300元;發(fā)生的運(yùn)雜費(fèi),取得增值稅專用發(fā) 票,金額1000元, 增值稅90元,材料已驗(yàn)收入庫(kù),款未付。
購(gòu)入機(jī)器設(shè)備一臺(tái),增值稅專用發(fā)票列示,價(jià)款500000元,增值稅65000;貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票列示,運(yùn)費(fèi)20000元,增值稅1800元;上述價(jià)款均尚未支付。分錄
到底無(wú)形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老師,您好!我想問(wèn)一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來(lái)款轉(zhuǎn)投資款??梢詥幔貌挥媒欢?,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購(gòu)單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)了,影響我核算嗎?還是說(shuō)我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫(kù)單價(jià)的對(duì)嗎?如果自制的成品核算出來(lái)成本,在ERP里面也有入庫(kù)單價(jià)對(duì)嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬(wàn),當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填