你好 借:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款

南方公司從東方公司購入甲材料一批,轉(zhuǎn)來的材料采購增值稅專用發(fā)票上注明:買價100000元,稅額13000元;運費增值稅專用發(fā)票注明:運費10000元,稅額90元。貨款用銀行存款支付,材料已驗收入庫。(寫出會計分錄?。?/p>
1、甲公司從南方公司購入B材料一批,轉(zhuǎn)來的材料采購增值稅專用發(fā)票上注明:買價60 000元,增值稅7 800元;運費單位增值稅專用發(fā)票注明:運費2 000元,稅額180元;裝卸單位增值稅專用發(fā)票上注明:金額1000元,稅額60元。甲公司從南方公司購入的B材料己運到并驗收入庫。寫會計分錄 2、ABC公司于1月10日購入一臺需安裝的設(shè)備,用銀行存款支付下列款項: 設(shè)備買價200 000元,增值稅26 000元;運費價款3 000元,稅額270元;保險費價款2 000元,稅額120元。安裝過程中 領(lǐng)用原材料2500元。1月20日,設(shè)備達到預(yù)定可使用狀態(tài),交付使用。寫會計分錄 3、甲公司從南方公司購入B材料一批,轉(zhuǎn)來的材料采購增值稅專用發(fā)票上注明:買價60 000元,增值稅7 800元;運費單位增值稅專用發(fā)票注明:運費2 000元,稅額180元;裝卸單位增值稅專用發(fā)票上注明:金額1000元,稅額60元。全部款項己用銀行存款支付,材料尚未到達。寫會計分錄
材料采購業(yè)務(wù)1.甲公司從東方公司購入A材料一批,收到增值稅專用發(fā)票上注明:買價100000元,增值稅13000元;從運輸企業(yè)取得的專用發(fā)票注明:運費3000元,增值稅270元。全部款項已用銀行存款支付,材料已驗收入庫。2.甲公司從南方公司購入B材料一批,收到的增值稅專用發(fā)票上注明:買價60000元,增值稅7800元;從運輸企業(yè)取得的專用發(fā)票注明:運費2000元,增值稅180元;裝卸費發(fā)票金額1000元,稅額600。全部款項已用銀行存款支付,材料尚未到達。3.甲公司從南方公司購入的B材料已運到并驗收入庫。4.甲公司從北方公司購入B材料一批,買價50000元,增值稅6500元,款項尚未支付。材料已運達并入庫。5.甲公司從星光公司購入A材料一批,買價80000元,增值稅10400元,甲公司開出一張已承兌為期3個月的商業(yè)匯票給星光公司。材料已驗收入庫。
材料采購業(yè)務(wù)1.甲公司從東方公司購入A材料一批,收到增值稅專用發(fā)票上注明:買價100000元,增值稅13000元;從運輸企業(yè)取得的專用發(fā)票注明:運費3000元,增值稅270元。全部款項已用銀行存款支付,材料已驗收入庫。2.甲公司從南方公司購入B材料一批,收到的增值稅專用發(fā)票上注明:買價60000元,增值稅7800元;從運輸企業(yè)取得的專用發(fā)票注明:運費2000元,增值稅180元;裝卸費發(fā)票金額1000元,稅額600。全部款項已用銀行存款支付,材料尚未到達。3.甲公司從南方公司購入的B材料已運到并驗收入庫。4.甲公司從北方公司購入B材料一批,買價50000元,增值稅6500元,款項尚未支付。材料已運達并入庫。5.甲公司從星光公司購入A材料一批,買價80000元,增值稅10400元,甲公司開出一張已承兌為期3個月的商業(yè)匯票給星光公司。材料已驗收入庫。
材料采購業(yè)務(wù)1.甲公司從東方公司購入A材料一批,收到增值稅專用發(fā)票上注明:買價100000元,增值稅13000元;從運輸企業(yè)取得的專用發(fā)票注明:運費3000元,增值稅270元。全部款項已用銀行存款支付,材料已驗收入庫。2.甲公司從南方公司購入B材料一批,收到的增值稅專用發(fā)票上注明:買價60000元,增值稅7800元;從運輸企業(yè)取得的專用發(fā)票注明:運費2000元,增值稅180元;裝卸費發(fā)票金額1000元,稅額600。全部款項已用銀行存款支付,材料尚未到達。3.甲公司從南方公司購入的B材料已運到并驗收入庫。4.甲公司從北方公司購入B材料一批,買價50000元,增值稅6500元,款項尚未支付。材料已運達并入庫。5.甲公司從星光公司購入A材料一批,買價80000元,增值稅10400元,甲公司開出一張已承兌為期3個月的商業(yè)匯票給星光公司。材料已驗收入庫。
公司6月1日成為一般納稅人,公司5月份取得的專票,可以在6月之后進行進項稅額勾選抵扣嗎?
分公司如果沒做變更匯總備案稅務(wù)局會不會找而且一年了直到注銷,總公司那邊也正常匯總申報的
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,團隊欠款98115,我們是給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢,我需要會計分錄,謝謝
老師,餐飲的毛利怎么算?毛利率等于啥
老師,有形動產(chǎn)租賃一般納稅人,11月份開經(jīng)營租賃13%發(fā)票不含稅收入109637.17元,稅額14252.83元;跨區(qū)域發(fā)生建筑服務(wù)預(yù)繳地不含稅稅收入92137.5元,預(yù)繳地預(yù)繳2%稅額8292.38元;請問增值稅2%的稅負話,11月份需認證抵扣多少進項,公式怎么算
老師好!2024年對其他應(yīng)收款計提了壞賬準備,現(xiàn)在和對方對賬,沒有這筆金額了。能處理這個壞賬準備嗎?賬務(wù)怎么處理?求教?
會計學(xué)堂教高級會計審計嗎?
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率