你好 1,借:在途物資??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款 借;原材料,貸:在途物資 2,借:在建工程??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 借:在建工程,貸:原材料 借:固定資產(chǎn),貸:在建工程 3,借:在途物資??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款
(供)甲公司從南方公司購入B材料一批,收到的增值稅專用發(fā)票上注明:買價(jià)60000元,增值稅7800元;從運(yùn)輸企業(yè)取得的專用發(fā)票注明:運(yùn)費(fèi)2000元,增值稅180元;裝卸費(fèi)發(fā)票金額1000元,稅額600。全部款項(xiàng)已用銀行存款支付,材料尚未到達(dá)。第1空:第2空:第3空:
18 日,收到欣欣公司發(fā)來的 B 材料,增值稅專用發(fā)票上注明:數(shù)量 2 000 千克,單 價(jià) 30 元,價(jià)款 60 000 元,稅款 7 800 元;欣欣公司代墊運(yùn)費(fèi)并轉(zhuǎn)來承運(yùn)單位開具的增值 稅專用發(fā)票上注明:運(yùn)費(fèi) 2 000 元,稅額 180 元。材料已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)尚未支付。
1、甲公司從南方公司購入B材料一批,轉(zhuǎn)來的材料采購增值稅專用發(fā)票上注明:買價(jià)60 000元,增值稅7 800元;運(yùn)費(fèi)單位增值稅專用發(fā)票注明:運(yùn)費(fèi)2 000元,稅額180元;裝卸單位增值稅專用發(fā)票上注明:金額1000元,稅額60元。甲公司從南方公司購入的B材料己運(yùn)到并驗(yàn)收入庫。寫會(huì)計(jì)分錄 2、ABC公司于1月10日購入一臺(tái)需安裝的設(shè)備,用銀行存款支付下列款項(xiàng): 設(shè)備買價(jià)200 000元,增值稅26 000元;運(yùn)費(fèi)價(jià)款3 000元,稅額270元;保險(xiǎn)費(fèi)價(jià)款2 000元,稅額120元。安裝過程中 領(lǐng)用原材料2500元。1月20日,設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),交付使用。寫會(huì)計(jì)分錄 3、甲公司從南方公司購入B材料一批,轉(zhuǎn)來的材料采購增值稅專用發(fā)票上注明:買價(jià)60 000元,增值稅7 800元;運(yùn)費(fèi)單位增值稅專用發(fā)票注明:運(yùn)費(fèi)2 000元,稅額180元;裝卸單位增值稅專用發(fā)票上注明:金額1000元,稅額60元。全部款項(xiàng)己用銀行存款支付,材料尚未到達(dá)。寫會(huì)計(jì)分錄
材料采購業(yè)務(wù)1.甲公司從東方公司購入A材料一批,收到增值稅專用發(fā)票上注明:買價(jià)100000元,增值稅13000元;從運(yùn)輸企業(yè)取得的專用發(fā)票注明:運(yùn)費(fèi)3000元,增值稅270元。全部款項(xiàng)已用銀行存款支付,材料已驗(yàn)收入庫。2.甲公司從南方公司購入B材料一批,收到的增值稅專用發(fā)票上注明:買價(jià)60000元,增值稅7800元;從運(yùn)輸企業(yè)取得的專用發(fā)票注明:運(yùn)費(fèi)2000元,增值稅180元;裝卸費(fèi)發(fā)票金額1000元,稅額600。全部款項(xiàng)已用銀行存款支付,材料尚未到達(dá)。3.甲公司從南方公司購入的B材料已運(yùn)到并驗(yàn)收入庫。4.甲公司從北方公司購入B材料一批,買價(jià)50000元,增值稅6500元,款項(xiàng)尚未支付。材料已運(yùn)達(dá)并入庫。5.甲公司從星光公司購入A材料一批,買價(jià)80000元,增值稅10400元,甲公司開出一張已承兌為期3個(gè)月的商業(yè)匯票給星光公司。材料已驗(yàn)收入庫。
材料采購業(yè)務(wù)1.甲公司從東方公司購入A材料一批,收到增值稅專用發(fā)票上注明:買價(jià)100000元,增值稅13000元;從運(yùn)輸企業(yè)取得的專用發(fā)票注明:運(yùn)費(fèi)3000元,增值稅270元。全部款項(xiàng)已用銀行存款支付,材料已驗(yàn)收入庫。2.甲公司從南方公司購入B材料一批,收到的增值稅專用發(fā)票上注明:買價(jià)60000元,增值稅7800元;從運(yùn)輸企業(yè)取得的專用發(fā)票注明:運(yùn)費(fèi)2000元,增值稅180元;裝卸費(fèi)發(fā)票金額1000元,稅額600。全部款項(xiàng)已用銀行存款支付,材料尚未到達(dá)。3.甲公司從南方公司購入的B材料已運(yùn)到并驗(yàn)收入庫。4.甲公司從北方公司購入B材料一批,買價(jià)50000元,增值稅6500元,款項(xiàng)尚未支付。材料已運(yùn)達(dá)并入庫。5.甲公司從星光公司購入A材料一批,買價(jià)80000元,增值稅10400元,甲公司開出一張已承兌為期3個(gè)月的商業(yè)匯票給星光公司。材料已驗(yàn)收入庫。
老師:請(qǐng)問我們單位是房東,租戶也是單位因?yàn)樘厥庠蜃屍渌麊挝淮蹲饨鸾o我們可以嗎?如果可以發(fā)票能不能開給我們的祖戶?
公司是做跨境電商的 一家深圳貿(mào)易公司 和一家香港公司 目前基本是B2B形式出口給香港公司做退稅 再通過香港公司在亞馬遜平臺(tái)售賣。 現(xiàn)在遇到一個(gè)問題,想咨詢一下老師,就是 目前合作的一家供應(yīng)商經(jīng)常被函調(diào),而且時(shí)間很久才函調(diào)結(jié)束,我想問我們 可以讓供應(yīng)商開一家小規(guī)模分公司 ,給我這邊開普票 正常報(bào)關(guān)出口 不做退稅嗎
增值稅系統(tǒng)出現(xiàn)問題手動(dòng)填的進(jìn)項(xiàng)申報(bào)了,明天更正可以嗎?
連續(xù)滿500之前的營(yíng)業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下可以節(jié)約偏前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊
請(qǐng)問 對(duì)話CFO 是什么課程呢?
兩個(gè)股東,總注冊(cè)資金20萬,各認(rèn)繳出資10萬,都未實(shí)繳,近期季度報(bào)表利潤(rùn)有3600元,現(xiàn)有一位股東要把股份全部轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓金額1800元合理嗎,稅務(wù)那邊會(huì)不會(huì)不同意
連續(xù)滿500之前的營(yíng)業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊(cè)一般納稅人可以節(jié)約前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊。
老師,我們公司三個(gè)月沒發(fā)工資,個(gè)稅當(dāng)時(shí)按0申報(bào),一下發(fā)三個(gè)月工資,在一個(gè)月呢?還是把之前申報(bào)的改了?
老師,12月資產(chǎn)負(fù)債表的中的應(yīng)付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報(bào)個(gè)稅卻查不到