你好 借:固定資產(chǎn)??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款
5月20日,從甲公司購(gòu)入一臺(tái)不需安裝的A設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票列示價(jià)款為120000元,增值稅稅額為15,600元,取得的運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票列示運(yùn)費(fèi)為5000元,增值稅稅額為450元。所有款項(xiàng)均已支付,設(shè)備已驗(yàn)收投入使用。根據(jù)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
【資料】華星工廠為增值稅一般納稅人,202×年9月發(fā)生下列固定資產(chǎn)取得業(yè)務(wù): (1)9月1日,購(gòu)入不需安裝的機(jī)器設(shè)備一臺(tái),增值稅專用發(fā)票列示,價(jià)款100 000元,增值稅13 000元,貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票列示,運(yùn)費(fèi)2000元,增值稅180元,上述價(jià)款以銀行存款支付。 (2)9月6日,購(gòu)入需安裝的機(jī)器設(shè)備一臺(tái),增值稅專用發(fā)票列示,價(jià)款500000元,增值稅65 000元,運(yùn)費(fèi)20000元,增值稅1800元,上述價(jià)款尚未支付。 (3)9月9日,上述機(jī)器設(shè)備運(yùn)達(dá)企業(yè),以銀行存款支付安裝調(diào)試費(fèi)3000元,該項(xiàng)固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。 【要求】根據(jù)上述盜料編制會(huì)計(jì)分錄。
3、購(gòu)入一臺(tái)生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)格為500000元,增值稅65000元,設(shè)備運(yùn)抵企業(yè)過(guò)程中發(fā)生運(yùn)費(fèi)(含稅)4360元,全部款項(xiàng)以銀行存款支付。
3.【資料】華星工廠為增值稅一般納稅人,2019年9月發(fā)生下列固定資產(chǎn)取得業(yè)務(wù):(1)9月1日,購(gòu)入不需安裝機(jī)器設(shè)備一臺(tái),增值稅專用發(fā)票列示,價(jià)款100000元,增值稅13000元,貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票列示,運(yùn)費(fèi)2000元,增值稅180元,上述價(jià)款以銀行存款支付.(2)9月6日,購(gòu)入需安裝的機(jī)器設(shè)備一臺(tái),增值稅專用發(fā)票列示,價(jià)款500000元,增值稅65000元,貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票列示,運(yùn)費(fèi)20000元,增值稅1800元,上述價(jià)款尚未支付。(3)9月9日,上述機(jī)器設(shè)備運(yùn)達(dá)企業(yè),以銀行存款支付安裝調(diào)試費(fèi)3000元,該項(xiàng)固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)?!疽蟆扛鶕?jù)上述資料編制會(huì)計(jì)分錄。任務(wù)三生產(chǎn)過(guò)程業(yè)務(wù)核算
購(gòu)入機(jī)器設(shè)備一臺(tái),增值稅專用發(fā)票列示,價(jià)款500000元,增值稅65000;貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票列示,運(yùn)費(fèi)20000元,增值稅1800元;上述價(jià)款均尚未支付。分錄
老師,代理記賬農(nóng)民專業(yè)合作社的賬,主要收購(gòu)銷售玉米小麥,需要管理庫(kù)存嗎?主營(yíng)業(yè)務(wù)成金額怎么計(jì)算?
第8題,為什么不考慮企業(yè)所得稅
老師,公司招標(biāo)用的一個(gè)公司,因?yàn)橘~務(wù)往來(lái)有官司,公司賬戶凍結(jié)了,現(xiàn)在可以換我們另外一家公司收款嗎?
老師,個(gè)人買了外省公司名下的大貨車,沒(méi)有協(xié)議也沒(méi)過(guò)戶(外省車過(guò)戶難),車輛仍然在原公司名下,但車已經(jīng)給個(gè)人使用了。那個(gè)人運(yùn)貨給客戶開(kāi)運(yùn)輸發(fā)票時(shí),上面寫該車的車牌號(hào),會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,去年收的發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,還能紅沖嗎
老師,exw報(bào)關(guān)的,海關(guān)新規(guī)要求報(bào)關(guān)單上虛報(bào)雜費(fèi)金額,但是后期退稅資料貨代提供不了相關(guān)的單據(jù),這個(gè)要怎么處理,后期會(huì)影響退稅嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,生產(chǎn)企業(yè)出口,既有生產(chǎn)出口,又有外購(gòu)直接出口,直接外購(gòu)出口怎么申報(bào)
去年12月份客戶現(xiàn)金付的貨款,分錄是借庫(kù)存現(xiàn)金,貸應(yīng)收賬款,本月客戶重新對(duì)公轉(zhuǎn)賬,需退還之前現(xiàn)金,分錄如何處理?
老師,員工差旅費(fèi)行程單 列有增值稅稅額,能直接抵扣吧?
結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本按主營(yíng)業(yè)務(wù) 收入 80% 結(jié)轉(zhuǎn),發(fā)現(xiàn)庫(kù)存不足成了負(fù)數(shù)