你好 借:固定資產(chǎn)??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款
不需要安裝:資料:某公司為增值稅一般納稅企業(yè),2019年發(fā)生有關(guān)固定資產(chǎn)購進業(yè)務(wù)如下(“固定資產(chǎn)”、“在建工程”、“應(yīng)交稅費”需設(shè)置明細(xì)科目核算):(1)5月20日,從甲公司購入一臺不需安裝的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票列示價款為120,000元,增值稅稅額為15,600元,取得的運費增值稅專用發(fā)票列示運費為5,000元,增值稅稅額為450元。所有款項尚未支付,設(shè)備已驗收投入使用。根據(jù)業(yè)務(wù)編制會計分錄。
需要安裝實訓(xùn):8月5日,從丙公司購入一臺需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票列示價款為600,000元,增值稅稅額為78,000元,取得的運費增值稅專用發(fā)票列示運費為3,000元,增值稅稅額為270元,所有款項以轉(zhuǎn)賬支票方式支付。根據(jù)業(yè)務(wù)編制會計分錄。
2019年12月20日,購入一臺不需要安裝的機器設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票列示價款為120,000元,增值稅稅額為15,600元,款項均以匯兌方式支付。根據(jù)業(yè)務(wù)編制會計分錄。
5月20日,從甲公司購入一臺不需安裝的A設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票列示價款為120000元,增值稅稅額為15,600元,取得的運費增值稅專用發(fā)票列示運費為5000元,增值稅稅額為450元。所有款項均已支付,設(shè)備已驗收投入使用。根據(jù)業(yè)務(wù)編制會計分錄。
購入不需安裝的設(shè)備一臺。收到的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價款為12萬元。增值稅進項稅額為15600元,支付包裝費運費1000元,價款及包裝費運費均以銀行存款,支付設(shè)備已交付使用。
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?