你好 借:固定資產(chǎn)?120,000%2B5,000, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)15,600%2B450,? 貸:應(yīng)付賬款(借方合計(jì)金額)
不需要安裝:資料:某公司為增值稅一般納稅企業(yè),2019年發(fā)生有關(guān)固定資產(chǎn)購進(jìn)業(yè)務(wù)如下(“固定資產(chǎn)”、“在建工程”、“應(yīng)交稅費(fèi)”需設(shè)置明細(xì)科目核算):(1)5月20日,從甲公司購入一臺(tái)不需安裝的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票列示價(jià)款為120,000元,增值稅稅額為15,600元,取得的運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票列示運(yùn)費(fèi)為5,000元,增值稅稅額為450元。所有款項(xiàng)尚未支付,設(shè)備已驗(yàn)收投入使用。根據(jù)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
需要安裝實(shí)訓(xùn):8月5日,從丙公司購入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票列示價(jià)款為600,000元,增值稅稅額為78,000元,取得的運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票列示運(yùn)費(fèi)為3,000元,增值稅稅額為270元,所有款項(xiàng)以轉(zhuǎn)賬支票方式支付。根據(jù)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
5月20日,從甲公司購入一臺(tái)不需安裝的A設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票列示價(jià)款為120000元,增值稅稅額為15,600元,取得的運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票列示運(yùn)費(fèi)為5000元,增值稅稅額為450元。所有款項(xiàng)均已支付,設(shè)備已驗(yàn)收投入使用。根據(jù)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
【資料】華星工廠為增值稅一般納稅人,202×年9月發(fā)生下列固定資產(chǎn)取得業(yè)務(wù): (1)9月1日,購入不需安裝的機(jī)器設(shè)備一臺(tái),增值稅專用發(fā)票列示,價(jià)款100 000元,增值稅13 000元,貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票列示,運(yùn)費(fèi)2000元,增值稅180元,上述價(jià)款以銀行存款支付。 (2)9月6日,購入需安裝的機(jī)器設(shè)備一臺(tái),增值稅專用發(fā)票列示,價(jià)款500000元,增值稅65 000元,運(yùn)費(fèi)20000元,增值稅1800元,上述價(jià)款尚未支付。 (3)9月9日,上述機(jī)器設(shè)備運(yùn)達(dá)企業(yè),以銀行存款支付安裝調(diào)試費(fèi)3000元,該項(xiàng)固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。 【要求】根據(jù)上述盜料編制會(huì)計(jì)分錄。
3.【資料】華星工廠為增值稅一般納稅人,2019年9月發(fā)生下列固定資產(chǎn)取得業(yè)務(wù):(1)9月1日,購入不需安裝機(jī)器設(shè)備一臺(tái),增值稅專用發(fā)票列示,價(jià)款100000元,增值稅13000元,貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票列示,運(yùn)費(fèi)2000元,增值稅180元,上述價(jià)款以銀行存款支付.(2)9月6日,購入需安裝的機(jī)器設(shè)備一臺(tái),增值稅專用發(fā)票列示,價(jià)款500000元,增值稅65000元,貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票列示,運(yùn)費(fèi)20000元,增值稅1800元,上述價(jià)款尚未支付。(3)9月9日,上述機(jī)器設(shè)備運(yùn)達(dá)企業(yè),以銀行存款支付安裝調(diào)試費(fèi)3000元,該項(xiàng)固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)?!疽蟆扛鶕?jù)上述資料編制會(huì)計(jì)分錄。任務(wù)三生產(chǎn)過程業(yè)務(wù)核算
其他流動(dòng)資產(chǎn)包含哪些項(xiàng)目
老師,您好,合同明細(xì)表里合同有600份合同,我要把合同編號(hào)統(tǒng)計(jì)在扣除項(xiàng)目明細(xì)表里面,但是這個(gè)表的編號(hào)只能選擇到300號(hào),我要怎么增加到600號(hào)
老師 月末制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到哪里
老師,加油票和高速票能用嗎,小規(guī)模裝飾公司
工會(huì)經(jīng)費(fèi)工資總額的2%、2個(gè)季度40萬、要交8000吧!不減半?
老師,客戶變更了公司名稱,稅號(hào)沒變,他還欠我貨款,我現(xiàn)在給他開票也只能開新公司名稱了吧,之前欠的貨款,也只能用新公司給我打了吧
用微信支付寶支付,費(fèi)用報(bào)銷單上是不是蓋的是現(xiàn)金付訖章
房租支出為啥不記賬呢,不是權(quán)責(zé)發(fā)生制支出嗎
老師,3月份收到一筆美元7876元,借銀行存款:56506.36,貸應(yīng)收賬款:56506.36,7月份開票56698.69元,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:56698.69,貸:應(yīng)收賬款56698.69,這樣應(yīng)收賬款有余額借192.33,怎么做分錄做平
老師,你好,我有個(gè)客戶,跟我們業(yè)務(wù)交易是在5月,6月對(duì)賬并開具發(fā)票,7月他們轉(zhuǎn)一般納稅人,現(xiàn)在跟我說要紅沖之前的發(fā)票,重新開票給他抵扣,可以這樣的嗎?這不是違規(guī)嗎?
怎么都沒有結(jié)果
你好 借:固定資產(chǎn)? 125000, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)16050,? 貸:應(yīng)付賬款 141050