你好請把題目完整復制不要截圖
希望可以幫忙解答一下這道稅法題,謝謝啦
老師,就這個方程沒有算出來,麻煩幫忙解答一下,謝謝啦
老師您好,麻煩幫忙解答一下這幾個題,謝謝啦!
一個稅法題,有沒有老師可以幫忙解答,謝謝啦,好評
老師,無票支出主要指的是費用支出嗎?比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫存商品,才結轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師,我想問一下寫摘要的問題,比如發(fā)工資扣除個稅還有收會待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個稅的欄寫代扣個稅然后再其他應收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個人社保啊,那種合適,我看之前外賬會計一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費也是按扣除手續(xù)費前確認收入嗎
老師匯算清繳的時候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費1000其中100無票,是不是匯算期間費用差旅費就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時候是做1000的差旅費然后自己登記無票臺賬100嗎?還是做賬的時候就把無票提現(xiàn)出來
老師如果稅務系統(tǒng)沒有核定公會經(jīng)費也要交嗎
亞馬遜跨境電商平臺會計分錄有哪些
你好老師,申報的收入比實際開票收入少40萬1000多,是因為24年4月的時候沖銷了23年的未開票收入,因為當時沒有進項,然后會計讓沖了之前的未開票,現(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)增 這樣得交不少錢,還有沒有更好的解決方案?請您指點下
自行研發(fā)的無形資產(chǎn)的稅務規(guī)定
跨境電商,自己搭建香港公司0110模式出口,關于這個運費要不要和香港公司簽訂一個協(xié)議,一個付擔國內(nèi)一個付擔國外
甲企業(yè)為高爾夫球及球具生產(chǎn)廠家,是增值稅一般納稅人。2020年10月發(fā)生以下業(yè)務:(1)購進一批 Pu 材料,增值稅專用發(fā)票注明價款10萬元、增值稅稅款1.3萬元,委托乙企業(yè)將其加工成100個高爾夫球包,支付加工費2萬元、增值稅稅款0.26萬元;乙企業(yè)當月銷售同類球包不含稅銷售價格為0.25萬元/個。(2)將委托加工收回的球包批發(fā)給代理商,收到不含稅價款28萬元。(3)購進一批碳素材料、鈦合金,增值稅專用發(fā)票注明價款150萬元、增值稅稅款19.5萬元,委托丙企業(yè)將其加工成高爾夫球,支付"加工費用30萬元、增值稅稅款3.9萬元。(4)委托加工收回的高爾夫球桿的80%當月已經(jīng)銷售,收到不含稅價款3
300萬元,尚有 20%留存?zhèn)}庫。(5)主管稅務機關在11月初對甲企業(yè)進行稅務檢查時發(fā)現(xiàn),乙企業(yè)已經(jīng)履行了代收代繳消費稅義務,丙企業(yè)未履行代收代繳消費稅義務。(其他相關資料:高爾夫球及球具消費稅稅率為I0%,以上取得的增值稅專用發(fā)票均已通過主管稅務機關認證)要求:根據(jù)上述資料,按序號回答下列問題,如有計算,每問需計算出合計數(shù)。(1)計算乙企業(yè)應已代收代繳的消費"稅。(2)計算甲企業(yè)批發(fā)球包應繳納的消費稅。(3)計算甲企業(yè)銷售高爾夫球桿應繳納的消費稅。(4)計算甲企業(yè)留存?zhèn)}庫的高爾夫球桿應繳納的消費稅。(5)計算甲企業(yè)當月應繳納的增值稅。(6)主管稅務機關對丙企業(yè)未代收代繳消費稅的行為應 如何處
先做這一個題老師,那個題可以不做了,我還給你好評
不在了你
(1)計算乙企業(yè)應已代收代繳的消費"稅 0.25*100*10%=2.5
(2)計算甲企業(yè)批發(fā)球包應繳納的消費稅 28*10%-2.5=0.3
(3)計算甲企業(yè)銷售高爾夫球桿應繳納的消費稅 300*10%-(150+30)/(1-10%)*10%*80%=14
4)計算甲企業(yè)留存?zhèn)}庫的高爾夫球桿應繳納的消費稅。 300/80%*20%*10%-(150+30)/(1-10%)*10%*20%=3.5
5當期可以抵扣進項稅額 1.3+0.26+19.5+3.9=24.96 當期銷項稅額的計算是 28*13%+300*13%=42.64 應交增值稅42.64-24.96=17.68