學員你好,轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出的
老師,代理記賬公司給我的科目余額表中,掛在其他應付款-員工(已離職員工) 的借方包括代賬公司他們自己的年服務費也掛在其他應付款借方;這些分錄從何而來?這些錢我們公司已經(jīng)付過的,現(xiàn)在要如何做分錄?
老師,請問下公司有已離職員工,其他應付款掛在借方余額,現(xiàn)在錢已不可能收回,請問怎么樣做能把其他應付款沖銷掉
@郭老師 員工的借款在公司的賬上還掛得有余額,公司又還欠有法人的錢,可以將員工的個人借款來沖法人的借款嗎,原本分錄是:借:其他應收款-員工 貸:銀行存款 ,法人的是:借:銀行存款/其他 貸:其他應付款-法人,現(xiàn)在員工離職了,這賬上又一直掛著他的欠款也不行,準備把他清了,借:其他應付款-法人 貸:其他應收款-員工,
老師,我想問問我們公司給電力公司付的電費,之前借方是其他應收款,貸方是銀行存款,借方的其他應收款余額表示我們還剩下的錢,現(xiàn)在科目掛錯了,要把這個科目從其他應收款掛到其他應付款,那要怎么處理呢?現(xiàn)在其他應收款科目的借方余額是7000元。
老師,請問下比如我公司的其他應款貸方余額是1000,現(xiàn)在公司要報1000的工資怎樣沖平其他應付款的貸方余額?
老師,我這邊有個問題,我們公司在百色,我也是百色的會計,然后我們老板突然給我一個南寧的公司報稅,報個稅,然后我也不知道該公司有沒有開銀行賬戶,有沒有流水,我每個月查詢都沒有開票收入,我就報0稅,請問這種情況,我因為需要了解那些信息才能保證我的風險
老師,用一般戶收項目款,會有風險嗎?基本戶用來發(fā)放工資,社保,稅費扣款,員工報銷。
郭老師,我們從個體戶公戶轉(zhuǎn)款到經(jīng)營者私戶,每個月30-50萬,一年500萬轉(zhuǎn)到私戶,要交什么稅嗎
其他應付款,預收賬款會隱匿收入嗎,隱匿收入會影響所有者權益嗎
所有者權益怎么做少,所有者權益拿票,做虧一點嗎?
老師,如果要求整改2023年度的加計抵減,能不能在今年整改,不追溯到2023年呀
?非貨幣性資產(chǎn)交換,什么時候才用固定資產(chǎn)清理這個科目
無收入,生產(chǎn)成本不結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品嗎
您好,老師,我這邊客戶分為國內(nèi)客戶和國外客戶,然后在國外客戶中再細分一般貿(mào)易客戶,阿里巴巴平臺客戶和中國制造網(wǎng)平臺客戶,最后在一般貿(mào)易客戶下面細分馬來西亞,日本,新加坡和中國香港,中國澳門,我這樣建立國外客戶檔案是否可行?有沒有不妥的地方?麻煩老師給我一些實務經(jīng)驗,以便我了解怎樣進行客戶分級和建立檔案
A公司的股東是B公司,現(xiàn)在需要把股東換成兩個自然人,是登錄A公司的電子稅務局,采集印花稅,選擇股權轉(zhuǎn)讓就可以了嗎?老師
直接轉(zhuǎn)入嗎?需要走什么流程嗎。匯算清繳是不是需要調(diào)整?
需要出個說明,公司領導簽字確認,匯算需要調(diào)整的