學員你好,轉入營業(yè)外支出的

老師,代理記賬公司給我的科目余額表中,掛在其他應付款-員工(已離職員工) 的借方包括代賬公司他們自己的年服務費也掛在其他應付款借方;這些分錄從何而來?這些錢我們公司已經(jīng)付過的,現(xiàn)在要如何做分錄?
老師,請問下公司有已離職員工,其他應付款掛在借方余額,現(xiàn)在錢已不可能收回,請問怎么樣做能把其他應付款沖銷掉
@郭老師 員工的借款在公司的賬上還掛得有余額,公司又還欠有法人的錢,可以將員工的個人借款來沖法人的借款嗎,原本分錄是:借:其他應收款-員工 貸:銀行存款 ,法人的是:借:銀行存款/其他 貸:其他應付款-法人,現(xiàn)在員工離職了,這賬上又一直掛著他的欠款也不行,準備把他清了,借:其他應付款-法人 貸:其他應收款-員工,
老師,我想問問我們公司給電力公司付的電費,之前借方是其他應收款,貸方是銀行存款,借方的其他應收款余額表示我們還剩下的錢,現(xiàn)在科目掛錯了,要把這個科目從其他應收款掛到其他應付款,那要怎么處理呢?現(xiàn)在其他應收款科目的借方余額是7000元。
老師,請問下比如我公司的其他應款貸方余額是1000,現(xiàn)在公司要報1000的工資怎樣沖平其他應付款的貸方余額?
老師,工資薪金是誰發(fā)工資誰申報,那勞務派遣公司免征殘保金嗎
你好這么才能聯(lián)系上你們的客服
代發(fā)工資因賬號錯誤又退回怎么做會計分錄???計提和發(fā)放時分別做的借管理費用工資 3000,貸應付職工薪酬3000;借應付職工薪酬3000 貸銀行3000。收到退回的時候做了:借銀行3000,貸應付職工薪酬3000,重發(fā)時:借應付職工薪酬3000,貸銀行3000??墒沁@樣做了后就導致應付職工薪酬借貸方的發(fā)生額分別多了3000。請問要怎么做??
請問老師,作為一個二手車交易平臺,所涉及的各種稅費,誰給誰開票,稅務處理這塊能詳細說明一下嗎?假如說如果100萬買進,100萬賣出,是不是就不涉及稅費了。
您好老師,我需要做小規(guī)模公司稅務登記,怎么填一戶一碼的表有示范圖表格嗎 呢
你好,我想問一下法人身份信息登陸為啥會出現(xiàn)這個提示
老師您好。這里沒法切換其他企業(yè),是灰色的。我即使刪除也沒用。。。。
小規(guī)模有限公司,賣東西取得不了進項發(fā)票怎么處理怎么籌劃呀?他都是在海邊小攤上買海鮮,賣
老師 小規(guī)模納稅人平時做分錄 需要先1+3%價稅分離 在按%1計提增值稅嗎
合同取得成本、合同履約成本的會計科目是什么?
直接轉入嗎?需要走什么流程嗎。匯算清繳是不是需要調整?
需要出個說明,公司領導簽字確認,匯算需要調整的