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老師,請問下比如我公司的其他應(yīng)款貸方余額是1000,現(xiàn)在公司要報(bào)1000的工資怎樣沖平其他應(yīng)付款的貸方余額?

2025-03-12 14:17
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-12 14:18

借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)付職工薪酬

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借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)付職工薪酬
2025-03-12
你好,張紅這個員工其他應(yīng)付款1627%2B341.5 其他應(yīng)收款33770.5
2022-05-11
33770.5-341.5-1627 他還欠著你這些錢的
2022-05-12
你好,可以的。將兩邊的收付款進(jìn)行對沖的
2021-10-23
?你好? ? ?那你其他應(yīng)收款貸方100? 那么應(yīng)該是分類到? 其他應(yīng)付款 貸方去 ;? ?
2021-07-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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