您好,這個是可以的哈,可以
我公司收區(qū)政府的黨建經(jīng)費,用于做黨建的標牌,收到的時候做借銀行存款貸其他應(yīng)付款–黨建經(jīng)費 給商家付款的時候:借其他應(yīng)付款黨建經(jīng)費,貸銀行存款 收到商家給的發(fā)票的時候 借管理費用黨建經(jīng)費,貸營業(yè)外收入可以嗎?
用專項款財政撥款付專家合作費 借:管理費用-技術(shù)合作費 貸 應(yīng)付專項款 可是我銀行的錢已經(jīng)少了 應(yīng)該要做一個銀行存款的科目 專項應(yīng)付款這個科目到底要怎么做
老師,單位工會經(jīng)費分錄編制如下對嗎, 計提時 借:管理費用-工會經(jīng)費 貸:其他應(yīng)付款 繳納時 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 收到工會經(jīng)費回撥時 借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬 對嗎?
老師,您好!我想問問,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,現(xiàn)在想沖掉其他應(yīng)付款,記為財政撥款收入,即調(diào)整做的一筆分錄為:借其他應(yīng)付款,貸財政撥款收入 可以嗎?
收到撥入的科技項目經(jīng)費可以做賬借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款嗎
老師,一個商貿(mào)公司是不是可以投資一個餐飲管理有限公司啊?
老師,我們跟客戶簽訂了采購合同,但是因為客戶原因,我們實際發(fā)貨與合同不符,客戶打款是按實際發(fā)貨金額打款,當(dāng)時發(fā)票是按合同金額開具的,這樣我們應(yīng)該怎么處理比較合適
老師,現(xiàn)在公司注銷, 1、都是什么流程。 2、銀行,醫(yī)社保,工商,稅務(wù)。這些的先后順序是啥。 3、銀行的余額銷戶轉(zhuǎn)到哪里。 4、銷戶的時候,賬面有什么要注意的。
老師,現(xiàn)在公司注銷, 1、都是什么流程。 2、銀行,醫(yī)社保,工商,稅務(wù)。這些的先后順序是啥。 3、銀行的余額銷戶轉(zhuǎn)到哪里。 4、銷戶的時候,賬面有什么要注意的。
老師好,社保滯納金計入什么科目?
老師,發(fā)現(xiàn)去年有一筆會計分錄錯了,應(yīng)該借記應(yīng)收賬款-B,實際寫成了應(yīng)收賬款-A,現(xiàn)在怎么做處理
老師,我們是一般納稅人,銷售免稅鮮活蛋肉,供應(yīng)商把免稅發(fā)票開成了1%的普票,影不影響享受免稅政策,所得稅能正??鄢龁??
每筆支出都有手續(xù)費,但是銀行給我開票的時候是開在一起的,這個發(fā)票我應(yīng)該附在哪個憑證后面啊,還是支出的時候不做手續(xù)費,銀行發(fā)票來了再做。怎么做比較好
老師您好,我是糧油公司新入職會計,我不太會開發(fā)票,不理解發(fā)票和銷售之間的這個邏輯 假如我公司賣給客戶10袋面粉,每袋79,那一共應(yīng)收是790,開發(fā)票的時候不管是專票還是普票都需要把含稅打開嗎?然后含稅金額輸入790,開發(fā)票出來以后稅自動就會算好,價稅合計一共是790對嗎?
老師 經(jīng)營杠桿系數(shù)為什么等于邊際貢獻除以息稅前利潤?
那如果收到經(jīng)費后,借:銀行存款,貸:遞延收益,但是沒有設(shè)置輔助明細賬,這樣算是單獨核算了嗎
嗯對,是這樣意思的