你好,請(qǐng)問(wèn)你想問(wèn)的問(wèn)題具體是?(是需要做這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,小規(guī)模納稅人適用增值稅征收率為3%。原材料按實(shí)際成本核算。2019年6月發(fā)生下列交易或事項(xiàng):(1)1日,購(gòu)入原材料并驗(yàn)收入庫(kù),成本總額為200000元,同日,與運(yùn)輸公司結(jié)清運(yùn)輸費(fèi)用,增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)輸費(fèi)為5000元,增值稅稅額為450元,運(yùn)輸費(fèi)用已用轉(zhuǎn)賬支票付吃。(2)4日,購(gòu)入農(nóng)產(chǎn)品一批,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明的買價(jià)為15000元,規(guī)定的扣除率為10%,貨物尚未到達(dá),價(jià)款已用銀行存款支付。(3)10日,領(lǐng)用一批外購(gòu)原材料用于集體福利,該批原材料的實(shí)際成本為60000元。(4)13日,銷售商品一批給乙公司,乙公司為小規(guī)模納稅人,不含稅價(jià)款為300000元,貨物已發(fā)出,款項(xiàng)尚未收到。(5)15日,甲公司委托丙公司代為加工一批應(yīng)交消費(fèi)稅的原材料,原材料成本為40000元,加工費(fèi)為6000元,由丙公司代收代繳的消費(fèi)稅為1000元。材料已經(jīng)加工完成,并由甲公司收回驗(yàn)收入庫(kù)進(jìn)一步加工,加工費(fèi)尚未支付。(6)30日,交納5月份未交增值稅68000元。用銀行存款交納當(dāng)月增值稅稅款10
1.Yx公司為增值稅一般納稅人,原材料按實(shí)際成本核算.適用稅率為13%。該公司發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購(gòu)進(jìn)A10材料一批,增值稅專用發(fā)票上載明:價(jià)款600000元,增值稅稅額78000元,A10材料尚未驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)用銀行存款支付。(2)用銀行存款支付購(gòu)人上述A10材料的運(yùn)輸費(fèi)20000元(含稅,增值稅稅率為9%)保險(xiǎn)費(fèi)2000元(含稅,增值稅稅率為6%)。A10材料已驗(yàn)收人庫(kù)。(3)從某小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)A8材料50000元。已取得增值稅普通發(fā)票,并已驗(yàn)收人店款項(xiàng)用銀行存款支付。收入銀行。(4)銷售應(yīng)交消費(fèi)稅產(chǎn)品取得的銷售收人1000000元,增值稅稅額130000元,款項(xiàng)均已收存銀行(5)用銀行存款解交上月應(yīng)交未交的增值稅額10000元(6)收取轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓金80000元(含稅,增值稅率為6%)存人銀行。(7)結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交未交增值稅額。(8)按消費(fèi)稅率10%計(jì)提本月應(yīng)交消費(fèi)稅額。(0)按城市維護(hù)建設(shè)稅稅率7%計(jì)提本月應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅額。(0)按教育費(fèi)附加率3%計(jì)提本月應(yīng)交教育費(fèi)附加。「要求]根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料,編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分
YX公司為增值稅一般納稅人,原材料按實(shí)際成本核算,適用稅率為13%。該公司6發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1(1)購(gòu)進(jìn)A10材料一批,增值稅專用發(fā)票上載明:價(jià)款6000增值稅稅額78元材料尚未驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)用銀行存款支付。352)(2)用銀行存款支付購(gòu)入上述A10獻(xiàn)料的運(yùn)輸費(fèi)2000元(含稅,增值稅稅率為9險(xiǎn)費(fèi)2000(含稅,增值稅稅率為6%A0材料已驗(yàn)收人庫(kù)。(3)從某小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)A8材料50000元。已取得增值稅普通發(fā)票,并已驗(yàn)收人款項(xiàng)用銀行存款支付。(4)銷售應(yīng)交消費(fèi)稅產(chǎn)品取得的銷售收入1000,增值稅稅額13000元款次項(xiàng)塊收存銀行。(5)用銀行存款解交上月應(yīng)交未交的增值稅稅額10000元。(6)收取轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓金80000元(含稅,增值稅稅率為6%)存人銀行。(⑦)結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交未交增值稅額。(8)按消費(fèi)稅稅率0p0i/QB計(jì)提本月應(yīng)交消費(fèi)稅額。(9)按城市維護(hù)建設(shè)稅稅率7%計(jì)提本月應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅額。(10)按教育費(fèi)附加率3%計(jì)提本月應(yīng)交教育費(fèi)附加?!疽蟆扛鶕?jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料,編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
宏達(dá)公司為增值稅一般納稅人,原材料按實(shí)際成本計(jì)算,適用稅率為16%,2022年12月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1、1日,銷售產(chǎn)品一批,取得銷售收入200000元,款項(xiàng)暫未收到。2、3日,上述款項(xiàng)收到,并存入銀行。3、5日,購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款60000(含稅),材料未入庫(kù),商業(yè)匯票支付。4、6日,上述材料驗(yàn)收入庫(kù)。5、10日,又從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)原料一批,價(jià)款10000元,包裝費(fèi)1000元,運(yùn)費(fèi)500元,途中合理?yè)p耗300,材料已入庫(kù)。小規(guī)模納稅人適用稅率5%.6、11日,開出銀行匯票60000.從一般納稅人處購(gòu)進(jìn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款50000(不含稅),運(yùn)費(fèi)500,材料未入庫(kù)。7、25日,計(jì)算本月應(yīng)交增值稅。8、30日,用銀行存款繳納本月增值稅。9、30日,計(jì)提本月應(yīng)交的城市維護(hù)建設(shè)稅(稅率7%)和教育費(fèi)附加(稅率3%)。10、31日,用銀行存款繳納本月應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。
宏達(dá)公司為增值稅一般納稅人,原材料按實(shí)際成本計(jì)算,適用稅率為16%,2022年12月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1、1日,銷售產(chǎn)品一批,取得銷售收入200000元,款項(xiàng)暫未收到。2、3日,上述款項(xiàng)收到,并存入銀行。3、5日,購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款60000(含稅),材料未入庫(kù),商業(yè)匯票支付。4、6日,上述材料驗(yàn)收入庫(kù)。5、10日,又從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)原料一批,價(jià)款10000元,包裝費(fèi)1000元,運(yùn)費(fèi)500元,途中合理?yè)p耗300,材料已入庫(kù)。小規(guī)模納稅人適用稅率5%.6、11日,開出銀行匯票60000.從一般納稅人處購(gòu)進(jìn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款50000(不含稅),運(yùn)費(fèi)500,材料未入庫(kù)。7、25日,計(jì)算本月應(yīng)交增值稅。8、30日,用銀行存款繳納本月增值稅。9、30日,計(jì)提本月應(yīng)交的城市維護(hù)建設(shè)稅(稅率7%)和教育費(fèi)附加(稅率3%)。10、31日,用銀行存款繳納本月應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。要會(huì)計(jì)分錄
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎