是的,核算也要扣除1噸的
老師好,請(qǐng)問(wèn)怎么解決,謝謝。
甲公司為增值稅一般納稅人,采用計(jì)劃成本核算材料的購(gòu)進(jìn)與領(lǐng)用,甲材料計(jì)劃單價(jià)2.60萬(wàn)元/噸。該公司2x19年10月2日購(gòu)進(jìn)甲材料200噸并已辦理入庫(kù),單位成本為2.50萬(wàn)元/噸。增值稅專用發(fā)票表明甲材料價(jià)款為500萬(wàn)元,增值稅稅額為65萬(wàn)元。在購(gòu)買甲材料過(guò)程中發(fā)生的運(yùn)雜費(fèi)5萬(wàn)元、保險(xiǎn)費(fèi)0.50萬(wàn)元、入庫(kù)前的挑選整理費(fèi)用8萬(wàn)元,另外為購(gòu)買該原材料,發(fā)生采購(gòu)人員差旅費(fèi)用1.50萬(wàn)元;上述材料價(jià)款與費(fèi)用均以銀行存款支付。甲材料本月初庫(kù)存為零,截止2x19年10月31日車間累計(jì)領(lǐng)用甲材料180噸。根據(jù)上述資料,對(duì)下列題目做出選擇,答案非唯一。第1空:購(gòu)買甲材料的實(shí)際成本是()萬(wàn)元。A513.50B515.0052000533.50第2空:甲材料10月份材料成本差異率()(保留帶%小數(shù)字后2位數(shù))。A0.96%B1.51%C-3.46%D-1.25%第3空:月末結(jié)存原材料的實(shí)際成本是()萬(wàn)元。A468.65B51.35C57.85D473.85第4空:甲公司系增值稅一般納稅人,如果從境外進(jìn)口原材料,應(yīng)計(jì)入進(jìn)口原材料實(shí)際成本的有()。A進(jìn)口環(huán)節(jié)可抵扣
1.同時(shí)購(gòu)進(jìn)乙和丙兩種材料,乙材料300噸,價(jià)稅合并貨款總額33900元,丙材料200噸,價(jià)稅并貨款總額22600元,乙,丙兩種材料的價(jià)稅合并運(yùn)費(fèi)共1090元(按重量付費(fèi)且該運(yùn)費(fèi)按9%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅),保險(xiǎn)費(fèi)1500元(按貨款額付費(fèi))。材料及運(yùn)雜費(fèi)用用銀行支付,材料未入庫(kù)。寫會(huì)計(jì)分錄2.乙,丙兩種材料均如數(shù)到達(dá)入庫(kù),計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)乙,丙材料的實(shí)際成本兩個(gè)都需要會(huì)計(jì)分錄
1某企業(yè)有辦公樓一棟,其賬面原價(jià)為3000000元,預(yù)計(jì)使用壽命為40年,預(yù)計(jì)凈殘值率為4%。計(jì)算該辦公樓的年折1日率、月折1日率和月折1日額。2某企業(yè)有生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),其賬面原價(jià)為60000元,預(yù)計(jì)凈殘值率為5%,預(yù)計(jì)生產(chǎn)產(chǎn)品的總產(chǎn)量為1000000件,本月實(shí)際生產(chǎn)8000件。計(jì)算月折1日額。3某企業(yè)有生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),其賬面原價(jià)為50000元,預(yù)計(jì)凈殘值為2000元,預(yù)計(jì)使用壽命為5年,采用雙倍余額遞減法計(jì)提折1日。4假設(shè)第三題企業(yè)采用年數(shù)總合法計(jì)提折1日。51.20xx年1月份某企業(yè)甲材料期初結(jié)存、本期購(gòu)入、領(lǐng)用和期末結(jié)存情況如下:1月1日期初結(jié)存120噸單位成本50元1月6日購(gòu)入40噸單位成本52元1月10日領(lǐng)用100屯1月16日領(lǐng)用50噸1月20日購(gòu)入80噸單位成本55元1月25日購(gòu)入30屯單位成本54.5元1月31日領(lǐng)用100噸【要求】(1)分別采用先進(jìn)先出法、加權(quán)平均法計(jì)算本期領(lǐng)用材料成本和期末庫(kù)存材料成本。
購(gòu)進(jìn)原材料付錢時(shí)因質(zhì)量問(wèn)題扣減了1噸后的數(shù)量付的錢,核算單位成本1噸需要減掉嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)收款單的折扣額怎么做會(huì)計(jì)分錄嗎? 銷售出庫(kù)單的優(yōu)惠額和這個(gè)收款的折扣額是一個(gè)意思嗎?做賬會(huì)計(jì)分錄一樣嗎? 會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
公司之前買的配件耗材進(jìn)入了成本低值易耗品核算,現(xiàn)在成了一堆廢棄品,賣給了收廢鐵的公司,這筆收益咋入賬
老師:請(qǐng)問(wèn)一下,減免增值稅附加費(fèi)(城建,教育,地方教育),的相關(guān)分錄怎么做
老師公司辦公場(chǎng)所租賃的 而且沒有租賃發(fā)票 產(chǎn)生水電取暖費(fèi)有發(fā)票的是可以稅前抵扣是嗎
老師您好,個(gè)體戶如果開通個(gè)稅了,是不是不要報(bào)法人的
老師,請(qǐng)問(wèn)一下公司買的抽紙,公司集體用的,放管理費(fèi)用辦公費(fèi),還是福利費(fèi)啊。
老師:早上好!我想問(wèn)一下資產(chǎn)負(fù)債表重分類啥設(shè)置公式呢
老師,假如公司前三季度滿足小微企業(yè),企業(yè)所得稅是5%,第四季度不符合了,第四季度是按25%征收嗎,之前三個(gè)月按5%征收的,第二年匯算清繳是也統(tǒng)一都按25匯算嗎?
我是小規(guī)模企業(yè),要收其他公司的醫(yī)療咨詢服務(wù)費(fèi),,但是對(duì)方公司給我們墊付了成本,本應(yīng)我們要收取對(duì)方的醫(yī)療服務(wù)費(fèi),但現(xiàn)在我們還要欠他們的代付款,相當(dāng)于收取對(duì)方醫(yī)療服務(wù)費(fèi)100元,但但對(duì)方給我們提供墊支成本200元,所以我公司形成了負(fù)增長(zhǎng),這個(gè)怎樣歸集科目?分錄怎么做?謝謝老師指導(dǎo)
前面會(huì)計(jì)做了法人其他應(yīng)付款在貸方,可以用來(lái)支付貨款嗎