同學(xué)你好,結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:累計攤銷。
您好,老師我這個月有收入,圖二是我沒有結(jié)賬也就是沒有自動結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)出的科目余額表。 財務(wù)軟件點(diǎn)結(jié)賬上面提示損益類科目自動結(jié)轉(zhuǎn)。 我怎么感覺點(diǎn)過結(jié)賬生成的分錄少了以下兩個分錄呢,這兩個分錄是要手工結(jié)轉(zhuǎn)嗎?但是系統(tǒng)是提示自動結(jié)轉(zhuǎn)的。 同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本800 貸:庫存商品800 結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本至本年利潤 借:本年利潤 800 貸:主營業(yè)務(wù)成本 800
請問老師,固定資產(chǎn)沒有發(fā)票,折舊費(fèi)計入生產(chǎn)成本~結(jié)轉(zhuǎn)入庫存商品,再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,這個所得稅再調(diào)增?計入生產(chǎn)成本這塊怎么會計處理
老師,電商老師講會員費(fèi),我截了三個圖。我想問一下圖三收入帳務(wù)處理完后,結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)? 借 主營成本 貸 無形資產(chǎn) 這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎?老師沒講成本咋結(jié)轉(zhuǎn)。
老師您好,我想問下就是我開了發(fā)票,做了借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷項稅,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候這個主營業(yè)務(wù)收入怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢老師
老師,請問第二個季度結(jié)轉(zhuǎn)成本的結(jié)轉(zhuǎn)多,那么第三個季度要怎么處理呀,因為付款的時候才說一部份是不用給的,當(dāng)時做的是,借:主營業(yè)務(wù)成本10000,貸:應(yīng)付賬款10000,那么現(xiàn)在就是沖紅結(jié)轉(zhuǎn)多的2000,分錄就是借:應(yīng)付賬款:2000,貸:主營業(yè)務(wù)成本2000,老師你幫我看看是這樣嗎?
老師,個人代開勞務(wù)發(fā)票公司代扣個人所得稅,由公司交,怎么賬務(wù)處理
總公司是中型企業(yè)的一般納稅人,分公司注冊成小規(guī)模公司,附加稅和企業(yè)所得稅還能享受減半的優(yōu)惠嗎
什么時候的交易費(fèi)用計入?長投初始投資成本呢?
老師,請問法人在公司沒有工資,交社保的話費(fèi)用怎么分?jǐn)??還是全部由公司承擔(dān)?
老師,幫我看一下這道題分錄寫的對不對,采購原材料一批,材料不含稅價款為500,000元,增值稅進(jìn)項稅額65,000元,價稅合計565,000元。采購方已通過預(yù)付賬款支付162,500元,剩余款項402,500元以銀行存款轉(zhuǎn)賬結(jié)清。截至交易完成日,該批材料尚未驗收入庫。
老師您好,我想問下就是我有預(yù)繳的增值稅,我現(xiàn)在的情況是我把預(yù)繳的增值稅申報完,然后申報本地的增值稅,然后進(jìn)項抵扣完,然后這個稅款,就不是我的進(jìn)項減去銷項的數(shù)字,我想問下這個金額對不上是不是跟預(yù)繳有關(guān)系
2024年申報主營業(yè)務(wù)成本和取得發(fā)票不一致要補(bǔ)票有日期限制嗎?
老師,請問404題選項B,計入其他綜合收益的不是還有其他債權(quán)投資么,他的匯兌差異不是計入財務(wù)費(fèi)用么,為什么選項b是對的呢
抵扣發(fā)票要重新打印裝訂嗎
工商年報的從業(yè)人數(shù),我按12月的,就是一人,然后前面11個月有幾個月3人,有幾個月2人,社保2個人買。取幾人