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老師我們印刷了5000冊圖書,11月書先入庫了,印刷廠沒開發(fā)票,我做的分錄是, 借:庫存商品圖書 貸:應(yīng)付賬款A(yù)公司。那12月發(fā)票開來了,我該怎么做這筆分錄呢?款暫時不支付。我收到的專票用于抵扣怎么做這筆分錄呢

2022-12-28 15:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-12-28 15:33

你好同學(xué),咱直接把原來那個分錄紅沖掉,借應(yīng)付賬款,貸庫存商品,重新根據(jù)發(fā)票入賬就可以了,借,庫存商品,借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,進項稅額,貸,應(yīng)付賬款。

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快賬用戶2044 追問 2022-12-28 15:37

哦,明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-12-28 15:43

祝您生活愉快開心,

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快賬用戶2044 追問 2022-12-28 15:46

摘要就寫沖暫估是吧

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齊紅老師 解答 2022-12-28 15:46

你好同學(xué),咱就寫紅沖分錄就行了,不用寫的那么清楚,不用非得寫暫估,寫紅沖分錄,就可以了。

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快賬用戶2044 追問 2022-12-28 15:55

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-12-28 15:57

祝您生活愉快開心,

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你好同學(xué),咱直接把原來那個分錄紅沖掉,借應(yīng)付賬款,貸庫存商品,重新根據(jù)發(fā)票入賬就可以了,借,庫存商品,借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,進項稅額,貸,應(yīng)付賬款。
2022-12-28
你好,是直接購買的圖書是嗎? 借,庫存商品,貸應(yīng)付賬款暫估, 借預(yù)付賬款,貸,銀行存款 發(fā)票到了之后,借,應(yīng)付賬款暫估。貸庫存商品,借庫存商品,貸預(yù)付賬款。
2024-06-20
您好,這個的話,你們不是支付嗎?咋你們還開票???
2024-06-20
同學(xué)你好 這個可以做入庫的分錄
2022-10-21
你是站在哪個公司角度?是你們公司買紙 然后直接去運到印刷廠 嗎
2022-07-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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