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老師我們是是賣圖書這是印刷合同委托印刷,紙張費裝訂費,印刷費都是我們支付,圖書入庫房了,但是對方還沒給開發(fā)票,我怎么做賬務(wù)處理呢?分錄怎么做。等賬期到了對方才開發(fā)票過來給他們付款,這時候又該怎么做分錄呢

老師我們是是賣圖書這是印刷合同委托印刷,紙張費裝訂費,印刷費都是我們支付,圖書入庫房了,但是對方還沒給開發(fā)票,我怎么做賬務(wù)處理呢?分錄怎么做。等賬期到了對方才開發(fā)票過來給他們付款,這時候又該怎么做分錄呢
2024-06-20 13:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-20 13:26

您好,這個的話,你們不是支付嗎?咋你們還開票啊?

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快賬用戶8185 追問 2024-06-20 13:29

對方給我們開發(fā)票我們支付對方錢

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齊紅老師 解答 2024-06-20 13:29

那你們的話,這種都可以作為管理費用的教育經(jīng)費或者辦公費,貸應(yīng)付賬款,然后這個時候是價稅合計

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齊紅老師 解答 2024-06-20 13:30

等到開票了,借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額? 貸管理費用 借 應(yīng)付賬款 貸? ?銀行存款

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快賬用戶8185 追問 2024-06-20 13:32

老師這是圖書印刷,為什么要做辦公費呢,印書要用到這些東西,書印制完了我肯定是借:庫存商品-圖書,貸應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2024-06-20 13:32

你們是專門賣這個的嗎?如果是的話可以做庫存商品

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快賬用戶8185 追問 2024-06-20 13:42

對啊 就是賣書 又不賣紙

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齊紅老師 解答 2024-06-20 13:42

那你們就做庫存商品,分錄不變,管理費用代替庫存商品

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你好,是直接購買的圖書是嗎? 借,庫存商品,貸應(yīng)付賬款暫估, 借預(yù)付賬款,貸,銀行存款 發(fā)票到了之后,借,應(yīng)付賬款暫估。貸庫存商品,借庫存商品,貸預(yù)付賬款。
2024-06-20
您好,這個的話,你們不是支付嗎?咋你們還開票???
2024-06-20
同學(xué)你好 這個可以做入庫的分錄
2022-10-21
你是站在哪個公司角度?是你們公司買紙 然后直接去運到印刷廠 嗎
2022-07-22
你好,建議做無形資產(chǎn)里面按月分?jǐn)偟街鳡I業(yè)務(wù)成本。
2023-03-16
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