沒有成本和費(fèi)用發(fā)票,就是大師也沒辦法把利潤減少的哈
老師,我們公司是干工程的。賬上一直沒有計(jì)提過工資。最近把這幾年干的活全都開了發(fā)票,發(fā)票金額是470多萬,但是沒有成本和費(fèi)用發(fā)票。到時候怎么把利潤減少
老師。我們是提供凈化安裝服務(wù)的公司。年底老板開出了80萬發(fā)票。但是這批工程。發(fā)生的成本發(fā)票還沒取到。這種情況我如何做賬呢? 借:勞務(wù)成本 貸:預(yù)提費(fèi)用 這是其他會計(jì)跟我說的。但是預(yù)提費(fèi)用賬套都沒有這個科目了
老師好,去年6月對方公司開具的發(fā)票,我們預(yù)付了賬款,結(jié)果業(yè)務(wù)員疏忽一直沒把票給財務(wù),也沒說票據(jù)已經(jīng)開了,導(dǎo)致我這筆費(fèi)用沒有入賬到去年,能不能把這個做到今年的費(fèi)用里,金額 40萬,我公司去年才成立,一直沒有收入,利潤額—400多萬,也就是虧損
我公司是勞務(wù)派遣公司,去年外賬開出的差額納稅-全額開票的發(fā)票,當(dāng)時對方?jīng)]有打款,我們也一直沒有發(fā)工資,今年對方把欠款打過來了,我們也把工資發(fā)下去了,但是外賬那邊說已經(jīng)按照發(fā)票上的成本結(jié)轉(zhuǎn)了,繳納社保也是直接進(jìn)的成本,這種情況下, 我今年發(fā)放出去的工資這個成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
你好老師我們?nèi)路止べY4月分已經(jīng)發(fā)放過了。但是4月分發(fā)放的時候有兩個人多發(fā)10000。但是3月分計(jì)提的時候沒有計(jì)提。怎么調(diào)賬。如果把這兩萬記到4月成本虛高利潤低
老師您好,老板的親戚搬弄是非,讓其他的親戚來惡心我,對我有意見,感覺要?dú)馑懒?/p>
申報表里面包括員工現(xiàn)金發(fā)放領(lǐng)的簽名表嗎
請問一下 社保先不發(fā)要不要做憑證? 還是后期發(fā)的時候在做? (如果先不發(fā))要做的話怎么寫憑證? 謝謝老師 ?
母女都是法人給對方開票可以嗎?
出納付款的時候備注港雜費(fèi),但是對方開票開國際貨物運(yùn)輸代理費(fèi)免稅的,這樣付款備注和發(fā)票不一致有影響嗎, 怎么付款備注更合適?直接備注費(fèi)用可以嗎
老師,新的企業(yè)所得稅中新增的工資一塊中,實(shí)際工資應(yīng)個是填應(yīng)發(fā)工資吧
生產(chǎn)成本核算問題:比如一個車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰負(fù)責(zé)尼?
老師,我司交通運(yùn)輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負(fù)1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項(xiàng)稅額451527.24,已有進(jìn)項(xiàng)152954.3元,如果開進(jìn)來進(jìn)項(xiàng)是13%的,需要價稅合計(jì)進(jìn)項(xiàng)多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個業(yè)務(wù)需要動進(jìn)銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外支出的哪一個二級科目?
人工工資做工資表可以嗎
工資表還得真實(shí)發(fā)給別人哈,還得對公支付,你覺得可行不?
老師,我們公司有200多萬款項(xiàng)收的老板私戶。能直接做現(xiàn)金嗎
老板是作死的節(jié)湊哈,這個屬于隱匿收入
那直接做現(xiàn)金可以嗎
掛老板的往來,現(xiàn)金那么大一看就是假的
那分錄怎么寫呢
計(jì)入其他應(yīng)收款或者應(yīng)付款