你好; 你這個(gè)題目要描述完整; 你沒有描述全 ;沒法具體寫的; 如果題目描述不全的; 就把題目截圖來提問 ;? ??

高新機(jī)械公司2X19年12月份發(fā)生下列有關(guān)期間費(fèi)用的會(huì)計(jì)交易或事項(xiàng),根據(jù)所蛤資料,按照記賬憑證的要求編剩專用記賬憑證。 1.生產(chǎn)部主任趙全章經(jīng)批準(zhǔn)參加新技術(shù)交易博覽會(huì),填制金額為6 000元的“借款單”,出納員以現(xiàn)金付訖。 2.采購員王彩萍出差歸來報(bào)銷差旅費(fèi)。?填寫“ 差旅費(fèi)報(bào)銷單”實(shí)報(bào)金額3 500 元,附單據(jù)5張,其中包括1張住宿費(fèi)增值稅專用發(fā)票上注明:價(jià)款1 500 元,稅額90元;?同時(shí)交回余款現(xiàn)金500元,結(jié)清原借款。 3.車間主任劉安全出差歸來報(bào)銷差旅費(fèi)。1 填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單” 實(shí)報(bào)金額5300元,附單據(jù)6張,其中包括1張住宿費(fèi)增值稅專用發(fā)票上注明:價(jià)款2 000 元,稅額120元::?扣除原借款外另找付給劉安全現(xiàn)金700元,結(jié)清原借款。 4.向本市翔遠(yuǎn)油品公司購進(jìn)潤(rùn)滑油并驗(yàn)收入庫。?收到的增值稅專用發(fā)票 上注明:數(shù)量50桶、單價(jià)20元、價(jià)款1 000元,稅額170元;?簽發(fā)金額為1170 元的轉(zhuǎn)賬支票付訖:?填制“現(xiàn)金報(bào)銷單”報(bào)銷市內(nèi)運(yùn)雜費(fèi)并以庫存現(xiàn)金付訖。 有沒有那個(gè)好心的老師幫幫忙(幫忙的老師最帥最靚了)
業(yè)務(wù)題:大明公司為-般納稅人,發(fā)生以下相關(guān)業(yè)務(wù),要求編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。1.開出現(xiàn)金支票,從銀行提取現(xiàn)金8000元。2.辦公室張華因公出差,預(yù)借差旅費(fèi)3000元,以現(xiàn)金支付。3.張華出差回來,報(bào)銷差旅費(fèi)2700元,剩余300元退回財(cái)務(wù)部門。4.賒銷給甲公司-批產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票標(biāo)明:產(chǎn)品價(jià)款200000元,增值稅額26000元。已辦妥托收承付手續(xù)。5.向乙公司賒銷商品一批,開出增值稅專用發(fā)票:價(jià)款450000元,增值稅額58500元。現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/,30(計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅稅額)。該批成本成本為300000元。乙公司在10天內(nèi)付款。6.向乙公司購買原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明:價(jià)款400000元,增值稅稅額52000元,款項(xiàng)通過銀行存款支付。7.向乙公司購買原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明:價(jià)款400000元,增值稅稅額52000元。貨款已支付,但材料尚未運(yùn)到。8.業(yè)務(wù)7所購材料運(yùn)達(dá)企業(yè)并驗(yàn)收入庫。9.當(dāng)月共發(fā)出原材料510000元,其中:生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用450000元
1.購買商品,價(jià)款合計(jì)80000元,貨款已經(jīng)支付,商品已驗(yàn)收入庫,不計(jì)增值稅。使用同城特約委托收款.2.本公司銷售商品給客戶濱河公司,貨款價(jià)稅合計(jì)250000元,尚未收取款項(xiàng),稅率為13%。3.張主管要前往外地出差,預(yù)借2000元現(xiàn)金作為差旅費(fèi)。4.銷售部購買辦公用品4000元,不計(jì)稅,款項(xiàng)未付。5.張主管出差回來報(bào)銷差旅費(fèi)2000元,其中火車票及出租車費(fèi)1000元(不考慮稅),酒店開具增值稅專用發(fā)票一張,載明住宿費(fèi)用600元,稅率為6%,價(jià)稅合計(jì)636元。酒店開具普通發(fā)票一張,載明餐費(fèi)為164元。張主管交回現(xiàn)金200元。6.收到濱河公司部分前欠貨款,共計(jì)150000元,以現(xiàn)金支票支付7.生產(chǎn)車間領(lǐng)用芯片50盒,單價(jià)為1200元8.采購部采購硬盤100盒,不含稅單價(jià)800元,材料直接入庫,貨款以電匯支付,增值稅稅率為13%。9收到摩根集團(tuán)投資資金150萬元10結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售產(chǎn)品成本100000元。
1.購買商品,價(jià)款合計(jì)80000元,貨款已經(jīng)支付,商品已驗(yàn)收入庫,不計(jì)增值稅。使用同城特約委托收款.2.本公司銷售商品給客戶濱河公司,貨款價(jià)稅合計(jì)250000元,尚未收取款項(xiàng),稅率為13%。3.張主管要前往外地出差,預(yù)借2000元現(xiàn)金作為差旅費(fèi)。4.銷售部購買辦公用品4000元,不計(jì)稅,款項(xiàng)未付。5.張主管出差回來報(bào)銷差旅費(fèi)2000元,其中火車票及出租車費(fèi)1000元(不考慮稅),酒店開具增值稅專用發(fā)票一張,載明住宿費(fèi)用600元,稅率為6%,價(jià)稅合計(jì)636元。酒店開具普通發(fā)票一張,載明餐費(fèi)為164元。張主管交回現(xiàn)金200元。6.收到濱河公司部分前欠貨款,共計(jì)150000元,以現(xiàn)金支票支付7.生產(chǎn)車間領(lǐng)用芯片50盒,單價(jià)為1200元8.采購部采購硬盤100盒,不含稅單價(jià)800元,材料直接入庫,貨款以電匯支付,增值稅稅率為13%。9收到摩根集團(tuán)投資資金150萬元10結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售產(chǎn)品成本100000元。作會(huì)計(jì)分錄
1.購買商品,價(jià)款合計(jì)80000元,貨款已經(jīng)支付,商品已驗(yàn)收入庫,不計(jì)增值稅。使用同城特約委托收款.2.本公司銷售商品給客戶濱河公司,貨款價(jià)稅合計(jì)250000元,尚未收取款項(xiàng),稅率為13%。3.張主管要前往外地出差,預(yù)借2000元現(xiàn)金作為差旅費(fèi)。4.銷售部購買辦公用品4000元,不計(jì)稅,款項(xiàng)未付。5.張主管出差回來報(bào)銷差旅費(fèi)2000元,其中火車票及出租車費(fèi)1000元(不考慮稅),酒店開具增值稅專用發(fā)票一張,載明住宿費(fèi)用600元,稅率為6%,價(jià)稅合計(jì)636元。酒店開具普通發(fā)票一張,載明餐費(fèi)為164元。張主管交回現(xiàn)金200元。6.收到濱河公司部分前欠貨款,共計(jì)150000元,以現(xiàn)金支票支付7.生產(chǎn)車間領(lǐng)用芯片50盒,單價(jià)為1200元8.采購部采購硬盤100盒,不含稅單價(jià)800元,材料直接入庫,貨款以電匯支付,增值稅稅率為13%。9收到摩根集團(tuán)投資資金150萬元10結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售產(chǎn)品成本100000元。做會(huì)計(jì)分錄
個(gè)體戶沒有進(jìn)項(xiàng)出來,需要開項(xiàng)怎么辦?在免征范圍內(nèi)
個(gè)體戶的戶主要做信息采集報(bào)工資嗎
你好老師,我是個(gè)體工商戶,上個(gè)季度增值稅已經(jīng)根據(jù)抖音后臺(tái)的數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào),經(jīng)營(yíng)所得稅也已經(jīng)申報(bào),稅務(wù)局打電話讓我交稅,我想年底看情況再補(bǔ)繳可以嗎?
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行金蓮道支行開戶單位A公司2×25年8月31日存款賬戶余額為80000元,2×25年6月21日至8月31日的累計(jì)積數(shù)為2866000元,本計(jì)息期內(nèi)活期存款年利率為0.36%,沒有發(fā)生利率調(diào)整變化。2×25年9月該公司存款戶發(fā)生的業(yè)務(wù)如下:(1)8日,存入現(xiàn)金20000元。(2)12日,轉(zhuǎn)賬存入15000元。(3)15日,開具現(xiàn)金支票支取現(xiàn)金18000元。(4)17日,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付存款12000元。(5)19日,存入現(xiàn)金8000元。要求:(1)對(duì)(1)(3)兩項(xiàng)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。(2)計(jì)算甲公司2025年第三季度的利息,并作利息入賬的會(huì)計(jì)分錄
老師您好!9月份注冊(cè)的個(gè)體,用之前名字變更的,當(dāng)時(shí)都變更好了,十月初報(bào)的三季度稅還是正確的,今天準(zhǔn)備開票發(fā)現(xiàn)名稱變之前的了,怎么處理?
老師,發(fā)放農(nóng)民工工資已申報(bào)個(gè)稅,申報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí),季末從業(yè)人數(shù)包括農(nóng)民工人數(shù)嗎?
個(gè)體戶需要申報(bào)個(gè)稅嗎
為什么多計(jì)提要借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。少計(jì)提要借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費(fèi)?
預(yù)付款,先款后貨,付款是成本價(jià),付完款,收到貨,怎么做憑證
10月份剛辦的稅種認(rèn)定,那10月份需要申報(bào)嗎

