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老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應(yīng)付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的?。?/p>
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
1借庫存現(xiàn)金8000 帶銀行存款8000
2.借其他應(yīng)收款3000 貸庫存現(xiàn)金3000
3.借管理費用2700 庫存現(xiàn)金300 貸其他應(yīng)收款3000
4.借應(yīng)收賬款226000 貸主營業(yè)務(wù)收入200000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅26000
5.借應(yīng)收賬款508500 貸主營業(yè)務(wù)收入450000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅58500
借主營業(yè)務(wù)成本400000 帶庫存商品400000
借銀行存款499500 財務(wù)費用9000 帶應(yīng)收賬款508500
6.借原材料400000 應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額52000 貸銀行存款452000
7借在途物資400000 應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額52000 貸銀行存款452000
8原材料400000 帶在途物資400000
8.當(dāng)月共發(fā)出原材料510000元,其中:生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用450000元,車間一般耗用20000元,企業(yè)管理部門領(lǐng)用25000元,對外銷售15000元。9.購入一臺不需要安裝的固定資產(chǎn),取得增值稅專用發(fā)票注明:價款400000元,增值稅稅額52000元。同時取得運輸增值稅專用發(fā)票注明:運費1900元,稅額171元??铐椚恳糟y行存款支付。10.當(dāng)月計提固定資產(chǎn)折舊情況如下:生產(chǎn)車間:廠房計提折舊7.6萬元,機器設(shè)備計提折舊9萬元管理部門:房屋建筑物計提折舊13萬元,運輸工具計提折舊4.8萬元銷售部們:房屋建筑物計提折舊6.4萬元,運輸工具計提折舊5.26萬元。
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