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                                    判斷:10.小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)貨物、應(yīng)稅服務(wù)或應(yīng)稅行為,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅,一律不予抵扣,直接計(jì)入相關(guān)成本費(fèi)用或資產(chǎn)。()
老師如果將上年購(gòu)進(jìn)的5萬(wàn)元貨物本月用于職工福利,購(gòu)進(jìn)貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅款為0.65萬(wàn)元,這個(gè)算入本月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅嘛那如果是用于本月銷售 是不是就可以扣除
.下面關(guān)于小規(guī)模納稅人的增值稅說(shuō)法正確的是A.不能抵扣購(gòu)入貨物的進(jìn)項(xiàng)稅B.不能對(duì)消費(fèi)者開(kāi)具增值稅發(fā)票C.支付的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入所購(gòu)物資成本D.適用3%的增值稅征收率
.下面關(guān)于小規(guī)模納稅人的增值稅說(shuō)法正確的是A.不能抵扣購(gòu)入貨物的進(jìn)項(xiàng)稅B.不能對(duì)消費(fèi)者開(kāi)具增值稅發(fā)票C.支付的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入所購(gòu)物資成本D.適用3%的增值稅征收率
16.屬于購(gòu)進(jìn)貨物時(shí)即能認(rèn)定進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣的,直接將增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額計(jì)入購(gòu)入貨物或接受勞務(wù)的成本。正確還是錯(cuò)誤
 
                個(gè)稅,有倆個(gè)員工,退休了有退休工資,在公司上班,一個(gè)月薪3000,一個(gè)月薪5000,退休工資不證個(gè)稅,現(xiàn)在上班工資是不得減800后按20%交個(gè)稅
老師好,建筑公司發(fā)工資沒(méi)有固定時(shí)間,個(gè)稅申報(bào),計(jì)提工資和發(fā)放工資,怎么做比較好呢
生產(chǎn)型出口工廠所說(shuō)的,實(shí)行“免抵退”,想問(wèn),假如取得了,出口退稅資質(zhì)。出口商品,免了增值稅銷項(xiàng)稅額。該出口商品,對(duì)應(yīng)采購(gòu)的商品進(jìn)項(xiàng)稅,可以抵扣別的國(guó)內(nèi)銷售的商品的銷項(xiàng)稅額嗎?
老師,麻煩給我一個(gè)小規(guī)模納稅人的稅率表
老師,個(gè)稅的各種類別的征收和計(jì)算和免稅額度可以給一下嗎
老師好 北京地區(qū)想報(bào)中級(jí),都需要什么條件?需要幾年的繼續(xù)教育嗎?
老師,公司員工聚餐,部門聚餐,這些要申報(bào)個(gè)稅么
老師 這個(gè)公司是有2個(gè)股東,一個(gè)是自然人 一個(gè)是公司,那填受益人備案 是自行填報(bào),還是承諾免報(bào)
上月未交增值稅在本月留抵,未交的附加稅能抵扣嗎
老師您好,麻煩問(wèn)一下購(gòu)買車輛對(duì)方單位給開(kāi)了機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,還需要開(kāi)增值稅發(fā)票嗎

