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南方公司20x0年12月取得甲設(shè)備,成本為150000元。會(huì)計(jì)規(guī)定按 直線法計(jì)提折舊,折舊年限為5年;稅法規(guī)定按直線法計(jì)提折舊,折舊年限為3年。不考慮減值。假設(shè)每年計(jì)提折舊前的稅前會(huì)計(jì)利潤為100000元,第一年年初無遞延所得稅余額,所得稅稅率為25%。企業(yè)不存在其他會(huì)計(jì)與稅收差異。 要求:計(jì)算20x2年遞延所得稅(資產(chǎn)或負(fù)債)的余額(5分)并進(jìn)行遞延所得稅和當(dāng)期所得稅的會(huì)計(jì)處理(5分

南方公司20x0年12月取得甲設(shè)備,成本為150000元。會(huì)計(jì)規(guī)定按
直線法計(jì)提折舊,折舊年限為5年;稅法規(guī)定按直線法計(jì)提折舊,折舊年限為3年。不考慮減值。假設(shè)每年計(jì)提折舊前的稅前會(huì)計(jì)利潤為100000元,第一年年初無遞延所得稅余額,所得稅稅率為25%。企業(yè)不存在其他會(huì)計(jì)與稅收差異。
要求:計(jì)算20x2年遞延所得稅(資產(chǎn)或負(fù)債)的余額(5分)并進(jìn)行遞延所得稅和當(dāng)期所得稅的會(huì)計(jì)處理(5分
2022-12-26 19:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-26 19:04

你好同學(xué),稍等晚一些回復(fù)您

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-27 15:04

賬面價(jià)值=150000-150000/5*2=90000 計(jì)稅基礎(chǔ)=150000-150000/3*2=50000 20x2年遞延所得稅負(fù)債余額=40000*0.25=10000 應(yīng)交稅=(100000%2B150000/5-150000/3)*0.25=20000 借,所得稅費(fèi)用25000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅20000 遞延所得稅負(fù)債5000

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你好同學(xué),稍等晚一些回復(fù)您
2022-12-26
您好,同學(xué),甲設(shè)備20??4年,在會(huì)計(jì)的計(jì)提了折舊50000每年,稅法上應(yīng)計(jì)提30000每年,這就產(chǎn)生了稅會(huì)差異,每年在所得稅匯算清繳時(shí)要納稅調(diào)增20000元。會(huì)計(jì)上稅前利潤為50000元,稅法上稅前利潤為70000元。
2024-04-15
您好,04年稅法折舊 150000/5=30000,會(huì)計(jì)折舊150000/3=50000 應(yīng)納稅所得額 100000-30000%2B50000=120000 這里差異是可抵扣差異 借:遞延所得稅資產(chǎn) 50000*25% 貸:遞延所得稅 50000*25%
2024-04-15
好的,請耐心等待一下老師會(huì)晚一點(diǎn)解答的!
2021-12-24
會(huì)計(jì)上每年折舊=150000/5=30000,2016年賬面價(jià)值=150000-30000=120000 稅法上每年折舊=150000/3=50000,2016年計(jì)稅基礎(chǔ)=150000-50000=100000 資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,遞延所得稅負(fù)債=(120000-100000)**25%=5000 本期應(yīng)交企業(yè)所得稅=(100000-50000+30000)*25%=20000 借:企業(yè)所得稅 25000 貸應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅20000 遞延所得稅負(fù)債 5000
2022-07-06
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