你好; 1.? 不用; 你購買方不退原來發(fā)票的 ; 2.? 到時你拿著一起做賬即可? ? ?;把紅字發(fā)票對應(yīng)聯(lián)次給購買方哈? ?
我們上個月給對方的開票金額錯了,對方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在要作廢重開,是不是應(yīng)該讓客戶給我們開紅字申請表,我們才能開紅沖票?作廢的發(fā)票對方都已經(jīng)做賬了,這個月我們作廢發(fā)票了該不需要把給他們的發(fā)票及抵扣聯(lián)拿回來吧?
我公司作為銷方,在前幾個月開具了一份發(fā)票給對方公司,對方公司已經(jīng)抵扣了,這個月發(fā)現(xiàn)發(fā)票里面的內(nèi)容有點問題,所以根據(jù)錯誤的發(fā)票開了負(fù)數(shù)發(fā)票,然后又重新開了正確的發(fā)票,請問我們給對方公司寄發(fā)票的時候要連著負(fù)數(shù)發(fā)票的抵扣聯(lián)一起寄出去嗎還是只用寄正確的發(fā)票給對方呢
別人開給我公司的一張專票,我們已經(jīng)勾選抵扣了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯了,已經(jīng)把第二聯(lián)和第三聯(lián)退給對方 對方說因為發(fā)票我們用掉了,所以需要開具紅字信息表,然后他們再開負(fù)數(shù)發(fā)票出來 請問程序是這樣的嗎,紅字信息表是什么?
老師,我問您一下,如果說我給對方開的發(fā)票,下個月要沖紅的話,我沖紅的負(fù)數(shù)發(fā)票,是不是三聯(lián)都需要放在我這?然后他退回來的兩聯(lián)也放在我這,但是如果說我沖紅的發(fā)票,他已經(jīng)認(rèn)證了呢 他不退回來,這張發(fā)票我開出的三聯(lián)發(fā)票負(fù)數(shù)是不是還要給他兩聯(lián)?
老師,之前紅沖了2張8月份的發(fā)票,對方已經(jīng)抵扣的了,負(fù)數(shù)發(fā)票也已經(jīng)開出來了,對方現(xiàn)在要求我們把這個負(fù)數(shù)發(fā)票的原件給他能給嗎?正常來說,負(fù)數(shù)發(fā)票應(yīng)該是我們原件要留著做賬吧,然后相對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票的第二,第三聯(lián)應(yīng)該也要他們寄回來才對吧?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
您意思是說正數(shù)發(fā)票的那第二第三聯(lián)不用退回來了?然后負(fù)數(shù)發(fā)票的那第二第三聯(lián)也給他嗎?還是?
你好1;? ?是的; 原來的本身 購買方入賬了。 不單獨退哈??
哦,那我現(xiàn)在還要把那兩張負(fù)數(shù)的第二第三聯(lián)給他?
你好 ;? 你是銷售方 ;? 你要給紅字發(fā)票 對應(yīng)聯(lián)次給 購買方哈??
只給第三聯(lián)購買方憑證,還是第二第三聯(lián)都給他們?
你好;? ? ? 兩個聯(lián)次給對方; 發(fā)票聯(lián)和 抵扣聯(lián)都給購買方??
好的,謝謝
不客氣的; 幫到你就好??