您好,由于對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證抵扣,那么需要把 負(fù)數(shù)發(fā)票和 正確發(fā)票一起寄給對(duì)方的。

我公司作為銷方,在前幾個(gè)月開具了一份發(fā)票給對(duì)方公司,對(duì)方公司已經(jīng)抵扣了,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)發(fā)票里面的內(nèi)容有點(diǎn)問題,所以根據(jù)錯(cuò)誤的發(fā)票開了負(fù)數(shù)發(fā)票,然后又重新開了正確的發(fā)票,請(qǐng)問我們給對(duì)方公司寄發(fā)票的時(shí)候要連著負(fù)數(shù)發(fā)票的抵扣聯(lián)一起寄出去嗎還是只用寄正確的發(fā)票給對(duì)方呢
我們公司收到對(duì)方開的負(fù)數(shù)發(fā)票,對(duì)方同時(shí)也開了正確的相對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票,我們這邊還需要把已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出再重新又抵扣嗎?
#提問# 請(qǐng)問老師,5月份收到發(fā)票發(fā)現(xiàn)發(fā)票名頭不對(duì),但是已經(jīng)抵扣,6月份給對(duì)方開出紅字發(fā)票信息表之后,對(duì)方開具負(fù)數(shù)發(fā)票,同時(shí)開具正確發(fā)票,正確發(fā)票在7月份已經(jīng)抵扣。但是負(fù)數(shù)發(fā)票的公司名稱是正確的公司名稱,而不是5月份收到的錯(cuò)誤名頭發(fā)票,這樣可以嗎?
你好,我上個(gè)月開錯(cuò)了個(gè)發(fā)票,忘記作廢了,又重新開了個(gè)正確的,錯(cuò)誤的也沒給對(duì)方寄過去,只寄過正確的了,這月初一我發(fā)現(xiàn)沒作廢,就開了個(gè)紅字發(fā)票,對(duì)方可以抵扣我上個(gè)月開錯(cuò)的的那個(gè)發(fā)票嗎,在抵扣勾選里,我應(yīng)該再做什么
請(qǐng)問一下老師,2023年1月份我們給A公司開具了專票,發(fā)票有誤了,但是郵寄給A公司,對(duì)方還沒做發(fā)票認(rèn)證抵扣了,我們公司可以把這張開錯(cuò)沖紅嗎?沖紅要讓對(duì)方公司把開錯(cuò)的發(fā)票給我們嗎
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績(jī)效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營(yíng)業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡(jiǎn)易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請(qǐng)注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?


好的,謝謝
不用謝,祝工作順利。