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甲公司2x21年8月16向乙公司銷售產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款420000元,增值稅54600元,該批產(chǎn)品成本為315000元,貨款尚未收到。乙公司在驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)商品質(zhì)量不合格,經(jīng)雙方協(xié)商同意在價(jià)格上給予6%的折讓。結(jié)轉(zhuǎn)銷售產(chǎn)品成本時(shí):

2022-12-26 15:23
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-26 15:25

你好 借:應(yīng)收賬款(420000%2B54600)*95% 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入420000*95% 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)54600*95% 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本315000 貸:庫(kù)存商品315000

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你好,請(qǐng)問你想問的問題具體是?(是需要做這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
2022-12-26
你好 借:應(yīng)收賬款(420000%2B54600)*95% 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入420000*95% 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)54600*95% 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本315000 貸:庫(kù)存商品315000
2022-12-26
借:應(yīng)收賬款47.46 ? ? ? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入42 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)5.46 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本31.5 貸:庫(kù)存商品31.5 借:銀行存款 47.46*94% ? ? ? ?財(cái)務(wù)費(fèi)用-折讓??47.46*6% 貸:應(yīng)收賬款47.46
2022-12-26
你好? ;? 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅 ;? ?借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品 ‘’ 折讓做 :借??主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅貸應(yīng)收賬款? ? ;借銀行存款貸應(yīng)收賬款??
2022-12-26
(1)8月16日,銷售實(shí)現(xiàn)時(shí) 借,應(yīng)收賬款474600 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入420000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)54600 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本31500 貸,庫(kù)存商品31500
2022-12-26
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