同學你好 應該是借主營業(yè)務成本貸應付賬款
老師們,小規(guī)模6月份銷售了一張發(fā)票金額3000.00元。所銷售的銷售商品估價入庫2000.00元,11月才到采購發(fā)票1120.00元。 6月分錄: 估價入庫 借:庫存商品 2000 貸:應付賬款——暫估入賬 2000 借:應收賬款——某 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金——增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務成本 2000 貸:庫存商品 2000 11月份拿到票后分錄 借:庫存商品 -2000 貸:應付賬款——暫估入賬 -2000 按票入庫 借:借:庫存商品 1120 貸:應付賬款——暫估入賬 1120 現(xiàn)在還差880.00元怎么做后面的分錄?
老師你好!9月份成本票未到,暫估成本 借:主營業(yè)務成本11098500 貸:應付賬款/暫估應付賬款11098500 10月份收到成本票,紅沖9月份的暫估 借:主營業(yè)務成本-11098500 貸:應付賬款/暫估應付賬款-11098500 再按成本發(fā)票做分錄 借:工程施工--××項目10988613.75 應交稅費-應交增值稅(進項稅)109886.25 貸:應付賬款/供應商11098500 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務成本10988613.75 貸:工程施工--××項目10988613.75 能否按以上分錄進行賬務處理,謝謝!
老師,我有一家供應商9月支付貨款15000,11月份支付18800,發(fā)票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:應付賬款 15000 貸:銀行存款 15000(因為11月份才收到發(fā)票,所以11月份才做 借: 庫存商品15000,貸:應付賬款 15000)==》請問,這樣做可以嗎? 又在11月份支付了8800+10000,做了, 借: 庫存商品 18800,貸: 應付賬款 18800, 借 :應付賬款 18800 貸 :銀行存款 18800 成本結(jié)轉(zhuǎn)是11月份一起做的,借: 主營業(yè)務成本 33800 貸:庫存商品 33800===》請問這樣做,可行嗎?
老師,我有一家供應商9月支付貨款15000,11月份支付18800,發(fā)票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:應付賬款 15000 貸:銀行存款 15000(因為11月份才收到發(fā)票,所以11月份才做 借: 庫存商品15000,貸:應付賬款 15000)==》請問,這樣做可以嗎? 又在11月份支付了8800+10000,做了, 借: 庫存商品 18800,貸: 應付賬款 18800, 借 :應付賬款 18800 貸 :銀行存款 18800 成本結(jié)轉(zhuǎn)是11月份一起做的,借: 主營業(yè)務成本 33800 貸:庫存商品 33800===》請問這樣做,可行嗎?
老師好,本月采購成本發(fā)票開進來,沒付款, 分錄:借主營業(yè)務成本,貸應付賬款,這樣可以嗎?
公司車已經(jīng)折舊完了,凈收益1000元,要怎么做賬,要交那些稅
你好老師,我公司的勞務費是2025年1月份的,2024年12月份某公司幫我公司代付了,分錄怎么做?
老師,企業(yè)在超市買了5000元購物卡,開的發(fā)票事預付卡銷售及充值怎么入賬,怎么計算個稅呢
老師,代采款進到品牌公司時需要備注嗎?
銀行承兌匯票那家銀行手續(xù)費最低
請問老師出口退稅企業(yè)退稅勾選的發(fā)票需要在進項稅額明細表中體現(xiàn)嗎?
老師,你好,固定資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)不是買價+相關(guān)稅費+達到用用途前的費用嗎?怎么這里是以400W計算,52W元稅費不包括在里面?
老師 你好,請問B是屬于什么考點呢?時間必須要大于12個月才可以嗎?
個人開具勞務費發(fā)票時填寫的發(fā)生地選哪里?
老師,出口發(fā)票備注欄需要注明哪些?還有是禁止出口的貨物是如實開票嗎?