您好,一般來(lái)說(shuō)轉(zhuǎn)出未交增值稅就是在借方的。
借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 這個(gè)借方貸方都是代表什么意思
轉(zhuǎn)出未交增值稅20年以前,都是每月借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅,19年年末一塊從貸方轉(zhuǎn)出,但轉(zhuǎn)出后出現(xiàn)借方余額,本月想調(diào)平,但發(fā)現(xiàn)應(yīng)交增值稅明細(xì)下的科目除了轉(zhuǎn)出未交增值稅還有這個(gè)余額,其他明細(xì)科目都沒(méi)有余額了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額怎么調(diào)整?
抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi)未交,增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交。 老師的意思是認(rèn)證了還沒(méi)有抵扣的放在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方嗎@郭老師
應(yīng)交增值稅明細(xì)賬手工帳,轉(zhuǎn)出未交增值稅發(fā)生額是放在借方,還是借貸方都有
轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)賬借方一直都有余額是為啥呀?我每次都把每個(gè)月的要交的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅?。渴遣皇敲看卧谵D(zhuǎn)入未交增值稅還需要寫(xiě)分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
老師,我發(fā)現(xiàn)以前的銀行流水他們做賬做錯(cuò)了,三月份開(kāi)始錯(cuò)的,我怎么改,改到七月份嗎?
今年中級(jí)什么時(shí)候可以打印準(zhǔn)考證
老師:有沒(méi)有政府單位的實(shí)操課件
老師給員工發(fā)工資是不是必須發(fā)到員工的卡上,能用現(xiàn)金發(fā)工資嗎汽車修理廠只給,老板老板娘,廠長(zhǎng)交接社保,如果用公戶給沒(méi)交社保的員工發(fā)工資會(huì)也麼樣
老師好,我們企業(yè)有一個(gè)服務(wù)是推廣服務(wù),幫客戶上外地去推廣產(chǎn)品,在這期間發(fā)生的所有衣食住行和餐費(fèi)還有超市小票都要計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
老師您好,戰(zhàn)略考試,主觀題把知識(shí)點(diǎn)都寫(xiě)上了,對(duì)應(yīng)題目?jī)?nèi)沒(méi)找好扣的分多嗎?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)這道題編制抵消分錄時(shí)為什么不用抵消取得時(shí)新增的股本和資本公積呢
老師給員工發(fā)工資是不是必須發(fā)到員工的卡上,能用現(xiàn)金發(fā)工資嗎汽車修理廠只給,老板老板娘,廠長(zhǎng)交接社保,如果用公戶給沒(méi)交社保的員工發(fā)工資會(huì)也麼樣
汽車4s店試駕車怎樣算折舊,比如30萬(wàn)的試駕車,計(jì)算公式是什么
老師你好,我們是一個(gè)電商科技公司,做的政府項(xiàng)目,我要怎么公項(xiàng)目核算呢
那手工帳,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,怎么反映在賬頁(yè)上
看你咋結(jié)轉(zhuǎn)了? 要是年末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)可以轉(zhuǎn)到未交增值稅里面
我都是月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)用紅字進(jìn)銷嗎,加一個(gè)藍(lán)字轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)手工帳怎么寫(xiě)呀
你像平時(shí)一樣做賬就行,不需要紅字
結(jié)轉(zhuǎn)是這么寫(xiě)嗎
沒(méi)錯(cuò)的 做賬是這么做的
那留抵退稅怎么登?轉(zhuǎn)出未交增值稅紅字嗎
可以和你需要交稅的時(shí)候做相反的 也可以紅字