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老師我怎么在稅務(wù)局自查報(bào)關(guān)單查詢,我都是視同內(nèi)銷處理了的,我在稅務(wù)局哪里備案,請(qǐng)給步驟

2025-11-19 17:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-19 17:50

您好,電子稅務(wù)局,找到“出口退稅相關(guān)查詢”或“出口貨物報(bào)關(guān)單查詢”模塊,輸入報(bào)關(guān)單號(hào)查狀態(tài),看是否已申報(bào)退稅或被標(biāo)記異常;也可以打開你用的出口退稅申報(bào)系統(tǒng)(比如離線版),在“出口貨物明細(xì)數(shù)據(jù)采集”或“申報(bào)數(shù)據(jù)查詢”里查該報(bào)關(guān)單是否已申報(bào)、是否已處理為視同內(nèi)銷;如果查不到或不確定,直接打電話或去你公司主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)廳,把報(bào)關(guān)單號(hào)給工作人員,讓他們?cè)谙到y(tǒng)里幫你查狀態(tài);如果你已經(jīng)把報(bào)關(guān)單視同內(nèi)銷處理了,就不用單獨(dú)在稅務(wù)局做什么備案, 但要在增值稅申報(bào)時(shí),把這筆收入按內(nèi)銷處理,在增值稅申報(bào)表附表一的“未開具發(fā)票”或?qū)?yīng)欄次填上視同內(nèi)銷銷售額和銷項(xiàng)稅額,比如銷項(xiàng)稅額=銷售額×適用稅率(如13%,算式如10000×13=1300),如果有之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅也要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,在附表二對(duì)應(yīng)欄次填寫,同時(shí)把報(bào)關(guān)單復(fù)印件、出口發(fā)票、情況說明等資料自己留存好備查,如果稅務(wù)局有額外要求提交資料或做情況說明,就按他們說的提供。

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快賬用戶3916 追問 2025-11-19 18:02

視同內(nèi)銷售為何還要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,又不是做免稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2025-11-19 18:05

對(duì)對(duì),您說得對(duì),這里我寫得不合適,免稅才要轉(zhuǎn)出,視同內(nèi)銷是可以抵的

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您好,電子稅務(wù)局,找到“出口退稅相關(guān)查詢”或“出口貨物報(bào)關(guān)單查詢”模塊,輸入報(bào)關(guān)單號(hào)查狀態(tài),看是否已申報(bào)退稅或被標(biāo)記異常;也可以打開你用的出口退稅申報(bào)系統(tǒng)(比如離線版),在“出口貨物明細(xì)數(shù)據(jù)采集”或“申報(bào)數(shù)據(jù)查詢”里查該報(bào)關(guān)單是否已申報(bào)、是否已處理為視同內(nèi)銷;如果查不到或不確定,直接打電話或去你公司主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)廳,把報(bào)關(guān)單號(hào)給工作人員,讓他們?cè)谙到y(tǒng)里幫你查狀態(tài);如果你已經(jīng)把報(bào)關(guān)單視同內(nèi)銷處理了,就不用單獨(dú)在稅務(wù)局做什么備案, 但要在增值稅申報(bào)時(shí),把這筆收入按內(nèi)銷處理,在增值稅申報(bào)表附表一的“未開具發(fā)票”或?qū)?yīng)欄次填上視同內(nèi)銷銷售額和銷項(xiàng)稅額,比如銷項(xiàng)稅額=銷售額×適用稅率(如13%,算式如10000×13=1300),如果有之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅也要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,在附表二對(duì)應(yīng)欄次填寫,同時(shí)把報(bào)關(guān)單復(fù)印件、出口發(fā)票、情況說明等資料自己留存好備查,如果稅務(wù)局有額外要求提交資料或做情況說明,就按他們說的提供。
2025-11-19
因?yàn)楦鞯氐慕缑娌灰粯?有差異 所以就只有點(diǎn)進(jìn)去找 你是查減免的備案嗎 在優(yōu)惠信息里看一下 再?zèng)]有就要問你稅局了 打12366
2020-10-21
同學(xué)你好 你們電子稅局往年的也都是在電子稅局里面申報(bào)的嗎
2020-09-29
你好 具體情況可能了解不到 說下一般情況 是抵扣在那個(gè)月 改那個(gè)月的增值稅申報(bào)表 附表二做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 主表填在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 要涉及繳納稅金 一般會(huì)就滯納金 要是不涉及繳納 會(huì)需要修改后面幾個(gè)月的增值稅申報(bào)表 因?yàn)橛绊懥肆舻锥愵~
2021-06-08
你好? 那是不是沒有報(bào) 有報(bào)就用的 在申報(bào)查詢 里看到?
2023-08-29
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