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老師,您好,公司貸款買的汽車,貸款的利息是416,我把利息計入固定資產(chǎn)的成本當(dāng)中,分錄是借固定資產(chǎn)貸長期應(yīng)付款,支付利息的時候,借長期應(yīng)付款貸銀行存款,我該怎么調(diào)賬呢

2022-12-25 10:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-25 10:42

貸款利息直接計入財務(wù)費用

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快賬用戶1967 追問 2022-12-25 10:44

我已經(jīng)做了很長時間了,該怎么把這個錯賬調(diào)整過來呢

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齊紅老師 解答 2022-12-25 10:45

借固定資產(chǎn)416 貸長期應(yīng)付款416 是這樣子做的嗎?

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快賬用戶1967 追問 2022-12-25 10:47

入賬的時候是這樣做的

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快賬用戶1967 追問 2022-12-25 10:48

也計提折舊了

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齊紅老師 解答 2022-12-25 10:49

借:財務(wù)費用-利息支出 貸:銀行存款 以后支付的 ? ? ??固定資產(chǎn) 以前錯計的

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快賬用戶1967 追問 2022-12-25 10:59

沒太懂,老師我就是剛開始把兩年期的利息費用416,直接計入固定資產(chǎn)成本中了,借固定資產(chǎn)416貸:長期應(yīng)付款416,每月支付利息的時候,借長期應(yīng)付款17.33貸銀行存款17.33

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齊紅老師 解答 2022-12-25 11:03

借:??長期應(yīng)付款416 貸:固定資產(chǎn) 416 把以前的弄平

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快賬用戶1967 追問 2022-12-25 11:08

已經(jīng)計提折舊的那部分怎么處理?我現(xiàn)在已經(jīng)交了19個月的利息了,長期應(yīng)付款現(xiàn)在是貸方86.73

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齊紅老師 解答 2022-12-25 11:11

金額小,不用管了,就按你以前的思路處理

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快賬用戶1967 追問 2022-12-25 11:18

老師您看看我的思路對嗎?借:長期應(yīng)付款416貸固定資產(chǎn)416,借:利潤分配-未分配利潤329.27貸:長期應(yīng)付款329.27,相當(dāng)于把付的利息轉(zhuǎn)入財務(wù)費用,計提的固定資產(chǎn)的折舊,沖減借:累計折舊164.67貸:利潤分配-未分配利潤164.67

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齊紅老師 解答 2022-12-25 11:18

不用這么調(diào)整了,你計入固定資產(chǎn)也沒錯的哈

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快賬用戶1967 追問 2022-12-25 11:20

關(guān)鍵是這部分還不能扣除,得調(diào)增

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齊紅老師 解答 2022-12-25 11:26

直接在匯算清繳的時候做納稅調(diào)增,不用調(diào)賬

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2020-08-20
您好,按您拍照的圖示進(jìn)行會計分錄的編制,財務(wù)費用按月計提后按合同進(jìn)行支付,不需要在匯總到長期應(yīng)付款科目中。
2021-01-07
你好,可以的,完全沒問題
2021-12-15
您好,是的,這個是一樣的
2023-02-18
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