學(xué)員你好,分錄如下 借*生產(chǎn)成本-甲50000-乙40000制造費(fèi)用 8000管理費(fèi)用2000 貸*原材料-A29000-B71000
8.本月生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料20000元,乙材料30000元;生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料10000元;車間領(lǐng)用丙材料12500元;行政管理部門領(lǐng)用丙材料8000元
8.本月生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用材料20000元B材料30000元;生產(chǎn)乙產(chǎn)品領(lǐng)用A材料10000元;車間領(lǐng)用C材料12500元;行政管理部門領(lǐng)用C材料8000元。
4、本月倉(cāng)庫(kù)發(fā)出材料匯總?cè)缦拢荷a(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料60000元,領(lǐng)用乙材料20000元;生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料30000元,領(lǐng)用乙材料40000元。車間一般耗用甲材料4000元。
本月倉(cāng)庫(kù)發(fā)出材料匯總?cè)缦拢荷a(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料60000元,領(lǐng)用乙材料20000元;生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料30000元,領(lǐng)用乙材料40000元。車間一般耗用甲材料4000元的會(huì)計(jì)分錄
6、本月公司領(lǐng)料情況如下所示:生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料20000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用乙材料30000元,車間一般耗用領(lǐng)用丙材料500元,管理部門領(lǐng)用丙材料600元
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤(rùn),還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤(rùn),也就是說(shuō)不想建賬差額不想填到未分配利潤(rùn),還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開(kāi)始建賬后的未分配利潤(rùn),對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個(gè)題我不會(huì)試了2個(gè)加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么
打開(kāi)自然人電子稅務(wù)局扣繳端時(shí)提示信息不是正確的日期時(shí)間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?
老師好,我司主營(yíng)業(yè)務(wù)短劇投資,于去年5月投資50萬(wàn),保本收益,當(dāng)時(shí)對(duì)方?jīng)]有給我司開(kāi)票,我司入賬為預(yù)付賬款。期間分紅過(guò)一次15萬(wàn),我司開(kāi)票給對(duì)方信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在對(duì)方按投資款50萬(wàn),應(yīng)付利息4萬(wàn)來(lái)計(jì)算,去掉之前分紅的15萬(wàn),需要打回給我司剩余的39萬(wàn),同時(shí)要求我司開(kāi)票給對(duì)方,還是信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),這樣合理嗎?我司該怎么入賬?
請(qǐng)問(wèn)有限公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個(gè)人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農(nóng)產(chǎn)品稅率3%的專票,可以按照9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅?