同學(xué)您好,借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
老師好 收到退的增值稅和各項附加稅怎么做分錄呢
老師,收到稅局退的增值稅和附加稅怎么做賬
老師好,疫情期間退增值稅和附加稅怎么做賬
老師,收到退往期增值稅和附加稅怎么做賬?
收到稅務(wù)局退的增值稅和附加稅怎么做賬
混凝土行業(yè)以電控稅是什么意思?是以電量核定征收嗎?
那啥,老師,公司算提成都是回款加發(fā)貨對賬了才發(fā)提成對吧?我們公司業(yè)務(wù)員一直要求回款了就給他算,可是我們都沒出貨沒對賬,這頂多算預(yù)付,怎么有理有據(jù)拒絕他
老師,單位想統(tǒng)計保證金臺賬,我通過什么科目能找到?
老師,咨詢下,購買的柜子,一般入賬固定資產(chǎn)哪個類別 殘值 折舊年限~
1.勞動合同未到期,中途改為勞務(wù)合同,合法嗎?2.勞務(wù)合同如果公司代交社保,保費由勞動者自行承擔(dān),合規(guī)嗎?
老師您好,請問一下培訓(xùn)費開的專票能抵扣嗎?
這個結(jié)轉(zhuǎn)的有沒有問題
老師,計提員工工資時,個人部分的社保怎么處理?會計分錄怎么做呢?
老師,補提2023年折舊3W,如果放利潤分配了,資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽不平, 會不會有什么影響嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,在銷售貨物時,收入這一步我咋做 。借應(yīng)收賬款100,貸:主營業(yè)務(wù)收入100(還未開票,)
借銀行 貸應(yīng)交稅費,借稅金及附加 負數(shù) 貸應(yīng)交稅費 負數(shù)
那么附加稅呢
借銀行 貸應(yīng)交稅費,借稅金及附加 負數(shù) 貸應(yīng)交稅費 負數(shù),是要做兩筆分錄嗎?
是的沒錯, 是這樣的
為啥還要做貸應(yīng)交稅費?
同學(xué)您好,應(yīng)交稅費的統(tǒng)計才準(zhǔn)確發(fā)生額賬實要符
那為啥退增值稅是貸方: 應(yīng)交稅費-未交增值稅?
交時是借方,退就是貸方是相反的
那附加稅呢?交的時候是借方:應(yīng)交稅費嗎?所以退時從貸方?jīng)_嗎?
是的沒錯, 是這樣的
那為啥要做一筆負數(shù)的?借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費?
負數(shù)是軟件方便統(tǒng)計本期發(fā)生額不易搞錯
老師,我還想問一下,之前做的結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅;現(xiàn)在退了,還需要做處理嗎?
這個結(jié)轉(zhuǎn)不需要做,下期有差額合并一起做就行了
謝謝老師,懂了
不客氣,有空給五星好評:,