借應(yīng)付職工薪酬工資,借管理費(fèi)用工資負(fù)數(shù),然后你把這個(gè)營業(yè)外收入的也紅沖了。
老師,我們前兩年給客戶回扣的時(shí)候,為了抵稅,我們員工自己在外邊買了稅點(diǎn)低的發(fā)票給了公司,當(dāng)時(shí)票在網(wǎng)上也可以查到是真的,今年稅務(wù)稽查,我個(gè)人給公司的發(fā)票有一些是不合格的,就是那邊公司沒有了,相當(dāng)于這部分票沒交稅,我個(gè)人涉及的發(fā)票金額大概有140萬左右,公司讓我去面談,說是涉及罰款和滯納金的問題,罰款公司承擔(dān),滯納金需要自己承擔(dān),我想問一下老師,這種情況我個(gè)人會(huì)得到什么樣的處罰,滯納金是怎么計(jì)算的?大概我會(huì)被罰多少錢???謝謝老師
老師,我想問一下,我們2020年開票收入款已經(jīng)收回,但賬上沒有做收回分錄。該筆款項(xiàng)收回是分為兩部分,一部分他們直接通過應(yīng)收給我們代付了一部分工人工資,余款回賬戶上。20年只做了回款的分錄,沒有把代付的那筆應(yīng)收做上,現(xiàn)在相當(dāng)于對(duì)方不欠我們款了但我們賬上還掛了代付的沒有沖減。我該怎么調(diào)整。對(duì)方付款時(shí)有扣我們一部分的罰款,但是罰款沒有發(fā)票什么的,我該怎么入賬?
你好,老師我前期因?yàn)閱T工有罰款,計(jì)提時(shí)我把罰款的部分也一起計(jì)提了,罰款我就直接入了營業(yè)外收入,現(xiàn)在我要把多計(jì)提的,也就是罰款的部分沖銷了 憑證應(yīng)該怎么處理呢。謝謝老師
你好老師,應(yīng)付工資多計(jì)提,多計(jì)成本了,把罰的部分也一起計(jì)提了。但是罰款在支付的時(shí)候我記了營業(yè)外收入,現(xiàn)在我要沖銷多提的工資,要減少應(yīng)付工資和管理費(fèi)用。
老師,我們是建筑公司,之前工地上的罰款都是交現(xiàn)金,不入賬,現(xiàn)在他們都不交了,所以要從工程款里面扣,假如應(yīng)付工程款是100萬,扣完稅金和管理費(fèi)后,實(shí)付金額95萬,對(duì)方提供成本發(fā)票就是95萬,如果從工程款扣,假如罰款是1萬,那么實(shí)付就是94萬了,就有1萬始終要掛帳,而且罰款做到營業(yè)外收入是不是還要交所得稅呢,這個(gè)怎么做賬好呢
老師24年第一季度申請了個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi),只有10塊錢,但是當(dāng)時(shí)沒申報(bào)增值稅,直接轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了,這樣的話今年還需要更正申報(bào)?
單位職工在上班途中出車禍,付的賠償款,可以公戶付款嗎?
老師,我們公司之前是核定征收。我在2月份盤點(diǎn)了一次,按那個(gè)數(shù)字把原材料、輔材入賬。但現(xiàn)在收到1月份的材料發(fā)票,現(xiàn)在應(yīng)該怎么入賬呢。我當(dāng)時(shí)就是按期末數(shù)做的賬
老師,非貨幣資產(chǎn)交換補(bǔ)價(jià)的問題,為啥換出方收到補(bǔ)價(jià)需要減掉,,然后換入方又加上,這個(gè)到底咋記啊,做題用錯(cuò)
開發(fā)票,大類怎么區(qū)分,接續(xù)桌的項(xiàng)目名稱是什么大類
工商年報(bào)中參加職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)本期實(shí)際繳納的金額看那個(gè)科目的借方還是貸方總和
#提問#老師,我們工抵房回來的房子,當(dāng)時(shí)抵工程款抵了210萬,現(xiàn)在市場價(jià)值只有150萬,我們出售也是這個(gè)價(jià)格,開發(fā)商給我開的增值稅專用發(fā)票,我也抵扣了,也做了固定資產(chǎn)折舊,如果我賣150萬,我的增值稅和所得稅還占了國家便宜,國家會(huì)允許這種情況嗎?我的增值稅和所得稅會(huì)不會(huì)后面補(bǔ)繳 ,國家讓我 調(diào)成按買價(jià)繳稅
生產(chǎn)型企業(yè)剛剛注冊成立,因業(yè)務(wù)需要申請轉(zhuǎn)為一般納稅人,需要符合什么要求,如何進(jìn)行申請
你好,公司購買汽車交的保險(xiǎn)怎么記
燈箱設(shè)計(jì),制作屬于什么稅收編碼
營業(yè)外收入也是借方紅沖的吧
你好,營業(yè)外收入是貸方負(fù)數(shù)。
麻煩老師,做分錄給我看下 我怎么做都不平,謝謝老師了
你罰款的時(shí)候怎么做的?借應(yīng)付職工薪酬工資貸營業(yè)外收入嗎?如果是的話, 借應(yīng)付職工薪酬工資,負(fù)數(shù) 貸營業(yè)外收入,負(fù)數(shù) 借應(yīng)付職工薪酬工資,借管理費(fèi)用。負(fù)數(shù) 完整的就是這個(gè)。
是的,我是這么做的,但是做兩筆應(yīng)付職工薪酬工資一正一負(fù)不是沒沖銷嗎?老師
借管理費(fèi)用 應(yīng)付職工薪酬100 借應(yīng)付職工薪酬工資100, 貸銀行存款80 營業(yè)外收入20
借應(yīng)付職工薪酬工資,負(fù)數(shù)20 貸營業(yè)外收入,負(fù)數(shù)20 借應(yīng)付職工薪酬工資,20 借管理費(fèi)用。負(fù)數(shù)20
你好 看下還有余額嗎。
還是不對(duì)呢 應(yīng)付職工薪酬工資和管理費(fèi)用工資他兩科目還存在差額,實(shí)際上他兩人是不存在差額的呀
你多計(jì)提了20,你不知道嗎?你應(yīng)該計(jì)提80
如果你想計(jì)提10”的話,這個(gè)管理費(fèi)用不動(dòng)的情況下,做營業(yè)外收入就可以的,不用改。
對(duì)啊,我實(shí)際應(yīng)該提1000元 ,但是我多計(jì)提了2000元,存在的差額不就是1000元嗎?但是分錄怎么做都不平,我就應(yīng)該把多的1000元沖了呀。
你好,怎么會(huì)不平呢?你應(yīng)該計(jì)提100,然后實(shí)際應(yīng)該是80 然后你紅充了20不就可以啦 那個(gè)不平 你說 我改
借管理費(fèi)用 應(yīng)付職工薪酬100 借應(yīng)付職工薪酬工資100, 貸銀行存款80 營業(yè)外收入20 借應(yīng)付職工薪酬工資,負(fù)數(shù)20 貸營業(yè)外收入,負(fù)數(shù)20 借應(yīng)付職工薪酬工資,20 借管理費(fèi)用。負(fù)數(shù)20 那個(gè)不平 實(shí)際工資就應(yīng)該是80,你應(yīng)該按照八十來計(jì)提啊,然后你按照100計(jì)提的話,不就是多計(jì)提了20,你紅沖最后一個(gè)分錄不就是紅沖的嗎 y